实用IT审计的工作内容(通用15篇)

时间:2024-09-08 作者:雨中梧

审计是一种对财务报表和财务信息进行核对和验证的活动,它可以帮助我们了解企业的经营状况。下面是一些企业在进行财务审计时经常遇到的问题和解决方案,希望对大家有所启发。

实用IT审计的工作内容(通用15篇)篇一

金融审计-系统开发运维-经理安永ey安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所,安永ey,安永华明会计师事务所,安永华明会计师岗位职责:。

1.负责公司内部审计自动化产品线的运维支持工作;。

2.负责对接所负责产品线的业务部门,及时了解业务动向及需求;。

3.根据部门的要求,对所负责的产品线进行产品规划及设计;。

5.负责面向业务部门进行产品培训,并及时收集产品使用反馈及优化建议;。

6.所负责产品线的知识整理。

任职资格:。

1.本科及以上学历。

3.具备一定的财务知识;。

4.具备良好的思考及设计能力,能够基于用户需求,结合产品实际给出合理的解决方案;。

5.擅长抽象和归纳,能够从众多业务反馈中抽取核心的业务诉求,并和产品设计相结合;。

6.具备良好的沟通和协调能力,具备一定的项目管理能力,担任过项目经理角色优先;。

7.熟悉java,sql,vba,python等任何一门编程语言优先;。

8.能够承担压力;。

实用IT审计的工作内容(通用15篇)篇二

1、接待客户,回答客户关于代理记账、及税务方面的咨询,并针对客户提出合理化建议。

2、对公司的财务记账人员进行培训,并指导财务人员工作。

3、对公司下属税务师事务所的.相关业务进行管理。

4、组织税务师事务所人员完成代理记账业务并开拓市场。

实用IT审计的工作内容(通用15篇)篇三

职位介绍:。

为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:。

协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;。

协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;。

完成审计函证的编制生成等;。

职位要求:。

会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;。

英语四级及以上水平;。

实习期间:20__年11月-20__年4月末。

出勤率不得低于95%。

实用IT审计的工作内容(通用15篇)篇四

1.大专以上学历,一年以上工作经验,拥有会计从业资格证;应届毕业生可塑性强也可。

2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;。

3.良好的学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;。

4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。

5.独立熟练运用erp软件(用友、金蝶等)。

实用IT审计的工作内容(通用15篇)篇五

一、主要有以下职责:

2、工作底稿的整理及归档;。

3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;。

4、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作;。

二、实习期间还要做到:

在工作态度上,由于会计工作的特殊性,要求对于会计工作业务要熟悉,对待纷繁复杂的各项数据要有耐心。

实用IT审计的工作内容(通用15篇)篇六

1.负责公司的财务管理、会计核算制度的执行。

2.负责财务的.预算、核算和结算工作及固定资产管理。

3.领导财务部门的工作,审核帐务处理及财务报表。对公司的经营状况进行分析,为公司的决策和管理提供依据。

4.负责公司的税务策划和日常的纳税申报工作。

5.负责nra账户结算工作。

6.与美国总公司的日常工作交流及汇报。

7.工资核算及部份行政人事工作。

实用IT审计的工作内容(通用15篇)篇七

内审监察经理(内部审计ia+日语)职责:内部监察(内部审计部)。

1.职责:内部审计。

2.性别:不限。

3.年龄:32~38岁左右。

4.学历:本科学历及以上。

5.专业:不限。

6.语言:日语高级商务,英语至少书面熟练。

7.业务内容:强化内部统制、优化业务品质,以此为目的,协助上司制定年度。

目标方针制度。

事业公司共同责任的大背景下,提案上司改善业务流、革新组织。

部下管理•指导。

8.附加:3年及以上内部审查、内部统制、会计监察、风险管理相关经验必须。

1年及以上管理职经验必须。

逻辑性思维的前提下,具备诚实守信的专业性以及团队协作意识。

l附加:具有企业内部监察业务的实务经验。内部检查及内部统制相关的专业。

l知识(coso内部统制体制等)。财务、物流、风控、法务等多领域相。

l关的专业知识。持有cia证书者优先。

实用IT审计的工作内容(通用15篇)篇八

4、进行成本预测、控制、核算、分析,确保公司利润指标的完成;。

5、积极配合上层领导工作,协助完成财务稽核、审计工作;。

6、及时完成财务资料的整理及归档等。

实用IT审计的工作内容(通用15篇)篇九

职责描述:。

1、根据内部审计准则,完成业务公司的经营责任审计工作;。

2、在授权范围内对集团各个板块项目进行专项经济责任审计;。

3、根据审计法务部计划安排,对年度审计档案进行整理及归档。

任职要求:。

1、全日制本科及以上学历,金融、财务、审计等相关专业优先;。

2、具备财务、审计相关资格证书;。

3、5年以上大型地产企业内部审计或财务工作经验;。

4、具有优秀的职业判断能力,逻辑能力强,有较强的沟通能力、领导能力和表达能力;。

5、具有良好的职业操守。

6、适应出差。

实用IT审计的工作内容(通用15篇)篇十

2、 项目经理对《质量检查报告》中的所有细则负首要责任。

3、 项目经理必须有效掌控项目开发的各个环节,协助、指导项目组成员的工作,及时发现 并处理项目中存在的问题,并对项目组成员的工作进行合理的评价。

4、 负责管理和控制项目全过程的质量、进度。分析偏差,采取纠正措施。如果发现项目实 际进展显著偏离计划,则及时采取纠正措施。

5、 根据项目规范建立项目组内部管理和沟通机制。

6、 可根据需要调配组内人员等资源。

7、 有权对项目组成员提出奖惩建议。

8、 项目经理负责组织需求分析工作,并组织对需求文档和需求变更文档进行复审。

9、 分配系统设计任务,包括体系结构设计、模块设计、用户界面设计、数据库设计等。

10、组织对体系结构设计、模块设计、用户界面设计、数据库设计进行评审。

11、负责组织项目开发小组会议并编写会议纪要。 开发小组会议每周至少举行一次 (可与项 目例会合并) ,对难点、疑点问题进行分析、解决,保证小组内成员充分沟通。

12、负责每周对开发人员的代码进行检查。

13、负责提交测试版本、搭建符合实际的集成测试环境,每个项目只能有一个测试环境,开 发环境不可与测试环境混合。

14、所需提交文档: 立项后制定《项目计划》并保证该计划的合理性和现实性。

实用IT审计的工作内容(通用15篇)篇十一

一年来,在####党组的正确领导下,在办公室全体人员的支持下,认真完成落实###党组安排的各项工作任务,抓好机关行政管理,落实机关后勤保障工作,当好领导的参谋和助手。自觉实践“三个代表”重要思想,认真学习理论,积极履行职责,较好地完成了各项工作任务。现把本人以来的学习、政治、思想、工作、作风等方面情况报告如下:

一、深化学习,提高理论水平。

按照###党组的学习制度要求,我坚持把学习贯穿于工作的始终,加强学习的积极性和主动性。能认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,注重学习管理的经验,探索管理的办法。

二、加强修养,提高政治素质。

在工作中,我除了时刻告诫自己要有全身心投入的热情,树立吃苦信念和超越自我精神,努力加强自身的修养。一是按照“三个代表”的要求,不断加强党性锻炼,改造自己的世界观、人生观和价值观。按照党性的要求,扎扎实实做好本职工作。我认为,在平凡的岗位上认认真真的做好我们的工作,就是实践“三个代表”的最好体现;二是找准位置,时刻把握自己的岗位职责,深刻认识该职位处于承此上启下,对内对外“关节点”的重要作用,必须很好地承担秘书、参谋、协调、服务和联络、宣传等具体工作,我时刻提醒自己必须有高度的事业心,有强烈的奉献精神,有宽阔的胸怀,才能胜任工作角色。

因此,我能自觉坚持为人民服务的宗旨意识,满腔热情地做好本职工作,充分相信和尊重办公室的每一个同志,倾听他们的意见,与领导班子团结一致,与机关干部团结一致。能在市###主任、副主任直接领导下,做好办公室的工作分工,落实工作责任制,较好地推进了各项工作的落实;三是树立服务意识,我能克服人手少、任务重的实际困难,树立较高的思想境界和良好的服务意识,从党和人民的`工作大局出发,淡泊名利,守得住清贫,耐得住寂寞,抵得住诱惑,受的住委屈,全心全意做好本职工作,在工作中感受到乐趣,在奉献中展现自己的人生价值,做到吃苦不叫苦,有难不怕难,有累不喊累,受气不赌气。

三、改进作风,提高服务水平。

一是抓好办公室的规范化和制度化。按照领导要求,先后修订出台了市###机关和###工作制度,并汇编成册下发执行;二是按时上下班制度,努力做到不请假,少请假;三是深入基层,注重听取基层同志对办公室和本人的工作意见,反映群众的呼声,特别是县(市)区###发展方向和存在问题;四是身先士卒,我要求别人做到的,自己首先做到,对领导安排的工作不等不靠;五是做团结的表率,不利于团结的话不说,不利于团结的事不做,始终以一个共产党员的标准严格要求自己;六是自觉遵守廉洁自律有关规定,抓好机关后勤保障。

四、开拓创新,推进工作成效。

1、做好办会、办文和办事工作。

办文:办公室工作繁琐、复杂、事务特多,我克服人少事多的实际困难,今年以来,我按照市###党组的要求,先后起草了工作计划、工作总结以及全市####会议领导讲话,按照##市长要求起草了######建设实施意见,按###的安排多次向###市长和市政府写出工作汇报,同时搞好创建各项工作任务,起草了创建工作总结和工作计划。

办会:按照市###领导要求,积极做好全市####工作会议的筹备和准备。

办事:主要是落实市###领导安排的各项工作,传达领导指示,反馈各种信息,做到了快捷实效,保证###的指令上通下达,全年没有出现重大工作失误。

2、搞好新农村建设工作。

今年以来和###同志进驻###村委帮助新农村建设工作,自入村以来,我和###同志能认真按市委、市政府要求切实搞好帮扶工作,一是帮助他们成立新农村建设领导小组;二是对###村进行了调查摸底,走访企业,走访农户;三是理清了以###村为示范,广泛开展新农村建设的工作思路;四是制订了新农村建设规划,并绘制了彩图;五是参加了###新农村建设培训班。

3、创建工作。

按照市###领导要求,我积极参与创建工作,先后起草了市###创建工作方案和工作总结,按时上报各种创建材料,并与###多次参与了政风热线,并按时上报各种创建信息。

4、招商引资工作。

今年,我多次与山东威海服装厂联系,带领他们到###实地查看厂房,向他们宣传###的优势和优惠政策,通过努力,他们已落户###,现已开始整修厂房。

五、存在主要问题。

1、政治理论水平还不够高,尤其对新时期的理论钻研不够。

2、服务质量不够高,机关办会、办文工作有时不够细致。

3、对同志的关心不够,沟通交流少。

4、管理有时不到位,怕得罪人思想依然存在,达不到领导的期望和要求。

实用IT审计的工作内容(通用15篇)篇十二

5、负责审计委员会议案的准备与提交,支持审计委员会监控职能需求,负责筹备公司审计委员会会议,并负责提供公司有关经营方面的审计资料,负责执行并督办审计委员会的有关决议。

实用IT审计的工作内容(通用15篇)篇十三

现金审计,是审计工作的重要内容,一般从以下几个方面入手:

主要是通过询问,观察等调查手段收集必需的资料,也可通过编制现金内部控制制度流程图方法。一般情况,了解现金内控制度时,首先应注意检查该制度是否建立并严格执行,其次了解诸如款项的收支是否按规定的程序和权限办理,是否存在与本单位经费无关的款项收支情况,出纳与会计职责是否严格分离,现金是否妥善保管,是否定期盘点、核对等等。

如果被审单位现金收款内部控制不严,很可能会发生贪污舞弊或挪用等情况。

检查付款的授权批准手续是否符合规定,核对现金付款凭证与应付账款明细账的'记录是否一致,再如核对实付金额与购货发票是否相符等等。

审计人员在完成上述程序后,即可对现金的内控制度进行评价。评价时,应首先确定现金内控制度的可信赖程度以及存在的薄弱环节和失控点,然后据以确定在实质性测试中对哪些环节可以适当减少审计程序,哪些环节应增加审计程序作重点审查,以减少审计风险。

一是人员上采取多方共同盘点监督的方式。即盘点时被审计单位财会负责人、出纳人员和至少两名审计人员要始终在盘点现场,相互监督,防止出现违规操作。在盘点结束后,出纳人员根据盘点情况填制的“库存现金盘点表”要由上述三方共同签证,作为审计工作底稿。

二是手段上采取突击盘点方式。即事先不通知出纳员,以防止其盘点前采取措施掩盖弊端,达不到盘点的目的。

三是时间上采取同时全面盘点方式。即审计人员要求出纳员将现金全部放入保险柜暂作封存,并使出纳员确定别处没有存放现金及箱中现金是否都为其单位所有;同时,盘点的时间宜安排在营业前或营业后,避免现金收支的高峰时间。

四是操作上采取出纳员盘点、审计人员监督的方式。审计人员不直接盘点现金,只是监督盘点,如果盘点揭示了库存现金短缺或溢余,审计人员应要求再次盘点,并要求被审计单位确认盘点数据的正确性;同时在盘点时审计人员要检查保险箱中的所有物件,确认有无利用白条或账外账的情况。

实用IT审计的工作内容(通用15篇)篇十四

3.在项目经理的指导下,完成工作底稿的编制、整理和归档工作;。

4.编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;。

5.完成主管交办的各项临时性工作;。

6.根据工作表现与考核结果获得职务晋升。

实用IT审计的工作内容(通用15篇)篇十五

合规和审计经理负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。

1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题。

2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划。

3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围。

5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值。

jobrequirements:岗位需求:。

1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)。

2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑。

负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。

1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题。

2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划。

3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围。

5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值。

jobrequirements:岗位需求:。

1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)。

2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑。

3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑。

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