餐饮财务工作计划(三篇)

时间:2024-11-15 作者:储xy

制定计划前,要分析研究工作现状,充分了解下一步工作是在什么基础上进行的,是依据什么来制定这个计划的。怎样写计划才更能起到其作用呢?计划应该怎么制定呢?以下是小编为大家收集的计划范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

餐饮财务工作计划篇一

1、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”或“货款结算凭据”后,小张票据(如车票)应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上,大张票据不能胶水粘贴,用大头针或回形针别好为宜。

2、根据原始单据分类按规定如实正确填写“费用报销单”或“货物结算凭据”,由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合 法性、填写的规范性等,再交总经理审核并签署报销意见:“同意报销(支付)”、“同意报销(支付)多少元”、“不同意报销(支付)”字样。总经理签字时, 不得只签姓名,不签意见。

3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。

4、出纳凭上述签字齐备的“费用报销单”或“货款结算凭据”支付货币资金。

5、总经理报销费用必须经董事长或董事长授权人签字认可,其所报销费用不得让他人代报,否则财务室有权不予报销;总经理助理报销费用,必须经总经理签字认可,否则不予报销。若有违反,对报销人、出纳各处以报销金额20%(但不低于50元/人)的罚款,并退回违规所得。

6、报销程序。

经办人填写“费用报销单”或“货款结算凭据”--部门负责人签字--财务会计签字--总经理签字--出纳复核报销。

为了加强财务报销管理,明确财务报销的范围和标准,规范财务报销手续,特制定本 制度。

一、借款

1、员工借款时,必须填写《借款单》,并经部门经理、财务经理、总经理等逐级审批。审批后,到出纳处办理。

2、员工借款后,需在一周之内报销或者在事情办理完毕后三日内报销(出差人员,以回到公司之日算起)。跨月未报,财务人员将作为应收款项处理。

3、借款未结清者,原则上不予办理再次借款。

4、借款超过三天未报销结清者,无特殊情况说明的,财务部则从其本人工资中扣除。

二、报销

l、借款审批手续不能代替报销手续,白条、收据等非法定票据不得报销。

2、报销时,报销人员需要将发票等合法票据整理齐全,分类粘贴。不合法、不规范的票据财务有权拒绝报销。

3、报销时,由经办人按财务规定粘贴和填写报销单,由部门经理签字确认,财务经理审核,总经理审批后方可到出纳处报销。

三、供应商结账报销时,必须附有销货清单,销货清单上必须有使用部门、仓库、采购等相关人员的.验收签字方可有效。

四、报销日期:每周二、周四、周六全天(但遇每月1号时除外)。

五、报销发票、单据的具体要求:

1、字迹清楚,不得涂改,项目填写齐全,内容准确无误。

2、票面大小写金额应一致,票、物相符,票面金额应与实物价值相等。

3、企业类单位发票应盖有财务专用章或发票专用章且必须为税务局规定使用的统一发票。行政事业类单位收据应盖有行政事业单位统一公章。

4、其他收据、白条及不符合上述规定的发票一律不予报销。

5、发票应视同现金管理,丢失发票不得办理任何手续,其费用自理。

餐饮财务工作计划篇二

一、增加餐饮的核心竞争力

一楼的出品主要以“快”为主,不断更换花色品种,适时推出一些各地的特色小吃,主要以“稳住一楼”为出发点,而在二、三楼的菜式出品方面我们将加大创新力度大,,首先将现有顾客很受欢迎的菜式保留,不断精益求精,并适时制订出规范菜式的标准菜单。同时通过举办美食节和各种节日的营销活动来推出新的菜式品种。计划在_年的三月份——四月份举办一个以口味有特色,价格实惠贴近大众消费为目的的美食节。6—9月份计划引进新的菜系以满足更多的客户求新的口味,10月底将着力以高档、营养、有特色来迎合商务宴请,单位互请及各类中、高档消费客户的口味。争取菜式这一产品的更大市场竞争力,不断完善菜式创新制度,对菜品开发研究,监督质量,跟踪反馈意见进行进一步细致化管理,开辟营养膳食,合理膳食,精致饮食的食在良好社会形象,从而争取更多的客源。

二、服务上以培训为手段

以基层管理人员为核心,着力打造一支服务水平过硬的优秀团队。来应对餐饮市场的激烈竞争。

服务作为餐饮的第二大核心产品,_年我们将紧紧围绕酒店“情满,舒适家园”这一系列主题来开展阶段性的循环培训。通过培训考核再培训的方法不断巩固各类服务知识。计划制定出餐饮优质服务十条,即在服务程序的基础上将一些更细的体现个性化的服务内容,进行归纳形成通俗易懂的十条,各楼层根据本层不同实际情况进行要求。领班、主管跟踪落实,将整体服务进一步细化,完善,同时通过考核来检验实施效果。一楼的服务仍然以“快”、“准”、“灵”为服务方针,同时突出对老客户的的热情。提高送餐服务的菜式及服务质量。二楼着重在餐厅氛围的营造上想办法,添置台心布,口布,从台面上使宴会厅的色彩更喜庆,可以考虑制做椅套,在大厅的龙凤台上对宴会的主题突出更鲜明一些,从餐厅布置等细节方面来继续打造宴会品牌。三楼的包厢服务突出个性,特别对于固定客户要加强同客人之间的情感沟通,突出“情”字,用真诚、热情、友情留住顾客,同时建立以三楼为点的餐饮部兼职营销小组,从各楼层抽调优秀员工及部份管理人员利用不开餐时间,走出去拜访客户,听取客人意见,拉近同顾客距离,开发新客源,利用在餐厅服务的机会认识顾客,制定出营销小组工作计划,考核工作成绩,通过小组带动部门全员销售,用服务来吸引并留住更多的客户。

三、降低开支,节约成本,争取的利润空间。

成本控制是今年的工作重点,今年酒店规定厨房毛利为57%,历年来的毛利率都离这个数有一定差距。今年,我们将从原头开始,对原材料的进货进行严格把关,安排专人负责验收,签单,代替过去各厨房各自验收的情况,从而从原材料成本上加以控制,另外,在厨房原料使用上加强管理,杜绝浪费。不断完善部门的能源管理制度及瓷器的管理制度,对低质易耗品控制领出和使用,建立起不同楼层的财产台帐,充分利用现有的各楼层仓库,将各类物品分类码放,避免以前乱堆放的情况,延长物品的使用寿命,在不损害客人利益,不降低服务水准,不影响餐厅环境的前提下,尽的努力来实现部门更多的利润。

最后,我相信我部将在酒店领导班子的正确领导下,调动部门全体员工的工作热情,全力以赴争取创造出更好的成绩。

餐饮财务工作计划篇三

1、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”或“货款结算凭据”后,小张票据(如车票)应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上,大张票据不能胶水粘贴,用大头针或回形针别好为宜。

2、根据原始单据分类按规定如实正确填写“费用报销单”或“货物结算凭据”,由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合 法性、填写的规范性等,再交总经理审核并签署报销意见:“同意报销(支付)”、“同意报销(支付)多少元”、“不同意报销(支付)”字样。总经理签字时, 不得只签姓名,不签意见。

3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。

4、出纳凭上述签字齐备的'“费用报销单”或“货款结算凭据”支付货币资金。

5、总经理报销费用必须经董事长或董事长授权人签字认可,其所报销费用不得让他人代报,否则财务室有权不予报销;总经理助理报销费用,必须经总经理签字认可,否则不予报销。若有违反,对报销人、出纳各处以报销金额20%(但不低于50元/人)的罚款,并退回违规所得。

6、报销程序。

经办人填写“费用报销单”或“货款结算凭据”--部门负责人签字--财务会计签字--总经理签字--出纳复核报销。

为了加强财务报销管理,明确财务报销的范围和标准,规范财务报销手续,特制定本 制度。

一、借款

1、员工借款时,必须填写《借款单》,并经部门经理、财务经理、总经理等逐级审批。审批后,到出纳处办理。

2、员工借款后,需在一周之内报销或者在事情办理完毕后三日内报销(出差人员,以回到公司之日算起)。跨月未报,财务人员将作为应收款项处理。

3、借款未结清者,原则上不予办理再次借款。

4、借款超过三天未报销结清者,无特殊情况说明的,财务部则从其本人工资中扣除。

二、报销

l、借款审批手续不能代替报销手续,白条、收据等非法定票据不得报销。

2、报销时,报销人员需要将发票等合法票据整理齐全,分类粘贴。不合法、不规范的票据财务有权拒绝报销。

3、报销时,由经办人按财务规定粘贴和填写报销单,由部门经理签字确认,财务经理审核,总经理审批后方可到出纳处报销。

三、供应商结账报销时,必须附有销货清单,销货清单上必须有使用部门、仓库、采购等相关人员的验收签字方可有效。

四、报销日期:每周二、周四、周六全天(但遇每月1号时除外)。

五、报销发票、单据的具体要求:

1、字迹清楚,不得涂改,项目填写齐全,内容准确无误。

2、票面大小写金额应一致,票、物相符,票面金额应与实物价值相等。

3、企业类单位发票应盖有财务专用章或发票专用章且必须为税务局规定使用的统一发票。行政事业类单位收据应盖有行政事业单位统一公章。

4、其他收据、白条及不符合上述规定的发票一律不予报销。

5、发票应视同现金管理,丢失发票不得办理任何手续,其费用自理。

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