范文范本是学习写作的好帮手,通过阅读和分析范文,我们可以学到不同类型文章的结构和写作方法。让我们一起来看看以下小编为大家准备的总结范文,希望能给大家带来一些思考和启示。
材料员的工作职责和内容(通用22篇)篇一
1、管理客户往来账款,出具相关分析报表。
2、及时进行应收账款的催收,并向上级及时汇报工作情况。
3、对销售出入库单据进行财务审核。
4、编制销售及收款会计凭证。
5、及时沟通相关部门及客户,监控销售及收款流程的财务风险。
6、定期与客户进行往来款项的核对和账务清理,保证销售往来的准确无误。
1、会计、财务专业大专以上学历,1年以上销售会计工作经验。
2、熟悉国家财务政策、会计法规,熟练掌握销售会计相关业务知识。
3、具备较强的数据统计及分析能力。
4、熟练操作财务软件和办公软件。
材料员的工作职责和内容(通用22篇)篇二
3、负责与各部门的沟通,确保物资的收、发、存各环节畅通;。
4、负责仓储账目管理,做到日清月结,确保账物卡准确一致;。
5、建立各类台帐,定期向各相关部门提交收发存报表;。
6、编制材料科培训计划,组织员工培训并考核。
材料员的工作职责和内容(通用22篇)篇三
1.掌握工程的总计划及月、周计划,并编制工程材料供应计划。
2.调研各种材料的性能、价格、产地、用途,熟悉工程进度及市场情况,按计划进行采购,并满足质量进度要求。
4.掌握材料的地区价格信息,及供货单位的情况。
5.掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
6.核查工地材料的用量及消耗、损耗情况,及时掌握现场的工程变更情况及时供料。
7.完成上级或领导交办的其他工作。
材料员的工作职责和内容(通用22篇)篇四
3.严格执行材料各质量和标准。
4.收集物资材料市场信息动态资料。
5.依据施工单位及各部门所需材料计划单,填写材料计划表。
6.通知供应商照材料计划表供应材料。
7.熟悉产品材料工艺,核算成本,具有一定的议价,报价,成本核算和谈判能力。
9.维护供应链关系,开发新产品和供应商;。
材料员的工作职责和内容(通用22篇)篇五
工作职责:
1、个人品德廉洁、刻苦耐劳,工作认真,责任感强。
2、通过互联网、展会等多种渠道对供应商进行筛选建立“供应商资料库”,根据公司实际合作情况和市场反馈,每年对资料库中的供应商进行复评,移除不合格供应商,实施动态管理。
3、协助公司开展投标询价工作,按甲方要求制作投标材料样板送至甲方指定地点。
4、工程中标后,材料部对工程项目的主材制定相关的材料样板交由项目经理与甲方确认。同时进行货比三家询价,将询价结果汇报给董事长,由董事长确认主材的供应商及材料采购价格。
5、材料部根据项目部提供的材料进场计划表以及预算部给出的材料数量做出相对应的《货期表》提供给项目部。
6、材料到工地后,材料部负责将收货人和项目经理签字后的送货单返回到财务部冲账,并向财务部提供相关的材料发票。
7、完成领导交代的其他任务。
任职条件:
1、2年及以上建筑装饰行业材料采购员的从业经验者优先考虑;
2、发展潜力佳、能力优秀者薪资、待遇从优;
3、吃苦耐劳、认真负责的优先考虑;
材料员的工作职责和内容(通用22篇)篇六
3、整理供应商资料、包括供应商寄送发票合同、报价及产品各项信息汇总给部门主管;。
5、熟悉新材料的原始材质情况,作好记录。及时收集齐各材料的质保书;。
8、供施工现场使用的一切材料,负责入库手续的工作,购入时必须要有相关证明附件;。
10、完成领导交办的其它工作,协助配合其它同事搞好各项工作;。
11、熟练操作office、cad等办公软件;。
12、具强烈的责任心及自我约束力,独立工作和承受压力的能力;。
13、善于沟通,责任心强,办事认真;。
材料员的工作职责和内容(通用22篇)篇七
1)施工材料到达现场后,必须核查质量保证书(合格证)与实物的一致性,验证材料名称、规格、型号、数量和质量,验收合格,签字验收,不合格的材料拒收。
2)对进入施工现场的材料,验收后及时做好状态标识工作。
3)负责做好材料台帐记录工作,《材料质量验收台账》、《建设工程材料采购验收检验使用综合台帐》、《现场材料收、发、存消耗台帐》。
4)施工现场材料一律凭单发放,做到发料数量准确、质量完好、迅速及时,对有使用期规定的材料,应按先进先出的原则发放。
5)现场材料员应在每月底核对一次库存,定期清点盘库,发现有盈亏、损坏、变质情况,应查明原因,上报领导办理调整手续,做到账、卡、物三相符。
6)配合取样员做好抽样、取样、送检、复试工作。
7)负责施工现场材料的储存、保管和维护工作,保持仓库清洁和整齐。
8)做好施工现场仓库的防火、防盗工作。
材料员的工作职责和内容(通用22篇)篇八
6、负责供应商的日常管理、维护、沟通。
1、1年以上在沪装饰公司材料采购工作经验;
2、熟悉相关质量体系标准,精通采购业务;
3、对所负责管理的供应商和商品具备全面的经营能力,确保公司效益达成;
4、具备良好的沟通能力、谈判能力和成本意识;
5、为人正直,思路清楚,性格开朗、自信、责任心强;
6、熟练使用word、exce等办公软件。
材料员的工作职责和内容(通用22篇)篇九
已有工装夹具的修理,预防性和预测性维护管理,以及采购复制新的工装夹具;。
新的工装夹具的评审,采购,收货,送检及安装;。
生产材料(劳保产品,条码纸,砂轮等)的采购及发放管理;。
严格执行夹具管理流程的执行,并根据运作的实际要求不断优化管理流程;。
能够及时的协调、处理、汇报现场发生的夹具突发问题;。
能够根据运作的数据预测,预算,控制和核算间接材料的单台成本;。
能够牵头进行间接材料降成本的跨部门的项目,并跟踪维持项目的效果;。
定期向mro经理汇报工作并负责实施上级安排的其他工作任务。
有效的应用采购系统以及maximo设备管理系统,提供真实有效的工装和夹具的维护与管理数据。
参与日常的5s检查工作并能参与5s发现项整改。
严格遵守mro备品备件的管理要求与使用规范。
材料员的工作职责和内容(通用22篇)篇十
项目材料员负责资项目材料的收、验、发及现场使用过程的监督,按照物资管理标准化要求完成相关材料账务的核对上报等。下面是本站小编为您精心整理的项目材料员工作的基本职责内容。
职责:
1、指挥进场物资按施工组织设计的平面布置土堆放,保持现场文明整洁,物资使用方便。
2、负责进场物资的检验、验收工作,做好验收纪录和台帐,并将有关材质证明按规定时间整理归档。
3、负责进场物资标志工作,按物资的不同种类和所处的不同状态,给与明显标识,防止混用。
4、根据工程生产计划,编制物料申请计划和采购文件,报工程管理部门。
5、对供应商进行业绩评定和质量信息反馈。
职位要求:
1.土木给、建筑材料、工民建等相关专业,专科以上学历;。
2.有3年以上土建施工企业工作经验;。
3.工作踏实、认真、吃苦耐劳;服从公司安排,适应企业外地派遣工作的要求;。
4.有强烈的事业心和责任感;。
职责:
1、了解工程进度计划,掌握各种材料需用量及材质的要求;。
2、做好现场材料堆放平面布置规划;。
3、合理安排材料进场,做好现场材料的数量、规格、质量的验收工作;。
4、掌握施工进度变化,及时调整材料配套供应计划;。
5、及时进行结算,总结施工项目材料消耗水平及管理效果;。
7、能对现场材料做到收支有台账,耗用有限额,分项有核算,节约有依据,竣工有退料。
任职要求:。
2、熟练使用office办公软件,材料专用软件,擅长分析整理汇总。
一、材料采购、进场和验收管理。
1、严格按照计划控制材料进、出场,严把质量、数量关,对不合格材料要及时上报、退场,并按相关制度要求做好资料记录。
2、配合项目材料组长完成授权范围内的材料采购相关工作。
二、材料管理和保管。
2、配合项目做好现场文明施工,对分包单位进行材料进场与使用消耗交底,及时对现场材料进行清理,保持现场整洁。
三、帐务管理。
做好现场材料的账务核对工作,按照公司要求作好相关单据的填写,每月对材料进行盘点,并将盘点和使用情况及时向材料组长汇报。
四、报表管理。
在公司规定时间内完成材料报表及相关结算资料的报送工作,并按时报公司物资部和项目财务部。
五、信息管理。
按公司规定的要求完成信息化管理相关信息数据的录入。
六、其它。
完成项目经理及上级部门交办的其它任务。
材料员的工作职责和内容(通用22篇)篇十一
严格按照有关物资管理制度进行现场出入库管理;。
管理项目现场剩料、废料、退料,保证物资安全;。
配合项目经理及公司管理会计的成本控制工作;。
配合商务专员搜集、整理项目现场各类物资材料的报验文件;。
管理记录项目实施过程中的各项物资及汇总、存档相关资料;。
完成上级临时下达的任务。
材料员的工作职责和内容(通用22篇)篇十二
3、参与租赁及运输合同订立,新开租赁项目的立项工作。
6、负责收发单据的签收,回收协调工作,运输托运单的回收监督管理。
7、负责每月租费结算账单签收,当月租费当月签收确认。
8、参与外借材料的统计汇总,外借账单的复核。
9、遵守集团相关工作管理制度、履行岗位保密职责。
10、完成领导交办的其他工作。
材料员的工作职责和内容(通用22篇)篇十三
3、负责从公司层面对制度、流程等风险与合规问题进行梳理,并配合各业务部门实施风险与合规管理制度和流程。
4、负责组织定期检查,对可能出现的合规法律风险问题提出预警,对已出现的风险问题,提出整改意见并监督相关部门落实。
5、负责管理和搭建风控内审团队。
6、精通制造行业相关法律法规及行业风险监管要求;
7、熟悉公司风险管理体系和策略;
材料员的工作职责和内容(通用22篇)篇十四
3、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;。
4、编制、核算每月的工资、奖金发放表;。
5、负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检;。
6、负责公司财务日常管理工作及总经理交办的其他工作。
材料员的工作职责和内容(通用22篇)篇十五
5、整体库存监控与预警,组织库存及呆滞分析,通过下单、交货安排,控制材料库存周转天数;对客户需求变更、订单版本变更、物料工程变更后的物料进行重点处理。
6.协调车间的生产能力,以保证均衡生产;。
7.分析、报告生产计划的执行结果,不断提高生产计划的合理性和准确性;。
材料员的工作职责和内容(通用22篇)篇十六
1、熟悉施工工艺编制材料计划,按计划组织材料进场。
2、对进场材料质量负责,做好跟踪服务工作。掌握材料的使用情况。
3、对进入现场材料应分门别类堆放,根据材料性质采取有效防腐、防潮、防变型(质)措施。
4、对须复检的材料应及时送检,并与进场材料相对应。
5、对现场材料损耗情况及时统计上报。
6、保证零库存,对积压材料合理应用。
7、建立材料分析档案(价格、货源)及时反馈决策层。
材料员的工作职责将会指导在职人员的每天工作,以这个标准严格要求自己,不但能够提升自己的能力,甚至对自己的职责素质的提升有很大帮助。
材料员的工作职责和内容(通用22篇)篇十七
1、在采购经理的直接领导下,严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、凡与经销产品相关的销售代表或厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌,落实到人。
3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案,并与业务部门达成共识。
4、采购管理员要严格按流程执行并每做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜,对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下,必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。
6、协助总经理搞好供货渠道建设。
7、严格执行合同管理规定,要按时签订,不得延误,并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源,订货时掌握好实际库存和在途物料情况,在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、参加本部门员工业务培训。
11、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。
材料员的工作职责和内容(通用22篇)篇十八
1、现场材料员对工地现场的材料的性价比负有直接职责。
2、认真学习和了解现场使用材料的性能、质量要求相应的程序文件和作业指导书,以指导日常的业务工作。
3、开工前期,进行多家,多领域,大范围的市场材料价格调查,真正落实货比三家,选用施工规范要求,价格又便宜的材料。
4、熟悉图纸,了解各分项工程所需各种材料类型、数量,按照施工组织设计的要求,做好材料采购计划,后期结合工地进度实际状况,及时购买工程所需的各种材料。
5、正确使用材料进出库计量方法,严格检尺、量方、点数、过秤,认真做好原始记录,最后计入验收台帐和消耗台帐。
6、协助项目技术负责人、质检员做好现场材料的质量检验工作,并按规定取样送检,严把使用材料的质量关。
7、购买的材料要做到日清、月结、定期盘点,如实填写材料报表,及时上报。
8、认真做好防火、防盗、防雨、防防变质,搞好工地材料现场的清洁卫生工作,实行礼貌施工。
9、发现不合格材料或材料被盗等意外状况,应及时上报有关人员,不得延误或隐瞒。
材料员的工作职责和内容(通用22篇)篇十九
3、负责各项费用的申请及员工报销工作,建立各种台账管理;。
4、日做好银行现金流水登记,做到日清月结;。
5、商品出入库核算及盘点,往来账务的核算,具备一定的核算能力。
6、根据公司相关规定,及时清理公司对内、对外的各项往来结算款项;。
7、领导交办的其他事项。
材料员的工作职责和内容(通用22篇)篇二十
负责做好和监督劳务分包单位做好施工现场临时用工管理及工资支付发放工作。
收集整理齐全工程前期的各种资料;。
做好本工程的工程资料并与工程进度同步;。
及时做好各种分包单位资料的审核;。
负责收集和整理工程部的各种文件资料和档案;。
负责工程项目技术档案的审核、归档和资料保管;。
整理完善竣工资料,并检查、整理、装订和归档;。
熟悉现行当地资料档案管理部门对资料编制及组卷,移交要求;。
材料员的工作职责和内容(通用22篇)篇二十一
3、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产、银行账户;。
4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表,定期编制并报送会计报表附注和财务报告。
5、按财务管理标准和报销付款审批程序的规定,严格审核公司的各项费用或款项报销的单据,保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。
6、协助出纳完成对账、收支、核算等其他日常事务性工作。
材料员的工作职责和内容(通用22篇)篇二十二
1.月初首先输入当月物料价,复核后打印一式六份分别交库房、采购部、财务部等。
2.每隔两天到库房收取各部门的领料、领物及直接领用单和验收单。
3.将各种单据进行整理,验收单上的外币数要折合成本位币,然后输入电脑。
4.单据输入完毕后,打印出明细单进行核对;如有错误,及时修改。
5.每隔10日,打印一份直接领用物料的数据,交成本核算员做成本报表。
二、月终工作内容
1.每月25日要对各部门进行盘点,次日将盘点表的数据进行计算汇总。
2.每月25日以前将全部领料单输入完毕后,再进行全面核对,特别是对一进一出的物料一定要按验收单的规格输入。
3.计算领料单、验收单合计数,须与明细账的数额一致;否则要查找原因,直到两者相符为止。
4.打印各部门领用明细单与每日领用登记表核对。
5.打印各部门领用明细表,交各有关部门核查分析。
6.打印各供应商明细表,交各供应商相核对。
7.根据复核无误的验收单计算出当月各种材料的.平均价,再计算出各部门领用的各类物料的合计数,交会计转账。
8.计算打印出各种物料的库存数,再与仓库交来的库存盘点表逐笔进行核对。对两者不符的,要与各仓库的保管人员共同查明原因,如果仓库人员错误,由其开单冲账;如系本人输入错误,则由本人在电脑里进行修改,以确保账面库存与实物保存相符。
9.核算并打印各类物料收、发、存明细账,并装订成册,再与凭证账中有关科目核对。
10.备份各种电脑数据。
11.将电脑中新产生的科目更新旧的科目,再将当月的数量、平均价、金额替换上月的数据,将已备份的各种不需数据删除。