任职岗位的职责是指工作岗位上需要负责的具体工作内容。职责:负责公司人力资源管理工作,包括招聘、培训、绩效考核等。
内部审计人员的岗位职责(汇总16篇)篇一
工程项目部所下下料单需在两个工作日之内上报公司审计部留底,审计部应在接受之日内起五个工作日之内拿出初步的材料审核意见。
入库单的填写需字迹工整,填写数量如数真实、填写单位名称一致。
所有材料名称及其单位供应商及其库房管理员应按公司规定统一的名称去制定材料名称以便公司管理。
入库单如填写不标准公司材料审核人不予处理。五、问题材料反馈。
关于审计部所提供问题材料通知,采购部需在两个工作日之内拿出落实意见,并积极的协同审核部拿出客观的处理意见上报公司总经理。
六、材料价格问题。
材料价格问题本着以市场为基本上下浮动原则,如出现在供货过程中价格浮动问题应在价格发生变动七个工作日之前以书面形式上报公司材料审核人,如公司未收到书面的报告视为按原价执行。
而此采购员也应时刻关注材料市场变动随时为材料平台提供信息。七、材料流程。
内部审计人员的岗位职责(汇总16篇)篇二
1、负责所分工具体审计项目的实施,确保工作进度和质量。
2、负责审计工作底稿的编制和归档,收集审计证据,确保审计结论及评价客观、公正。
3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析,并提出合理的审计建议。
4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。
5、参与内部审计制度的`修订。
6、完成审计部长交办的其他工作。
内部审计人员的岗位职责(汇总16篇)篇三
1、具体负责完成医院的内部审计日常工作。
2、熟悉和掌握财经审计法规,严格按《内部审计工作条例》、《卫生事业内部审计条例》和有关规定办事。
3、经常检查、了解和分析、掌握各部门执行财经制度和有关规定的情况,监督各有关部门严格执行财经纪律。
4、按照有关规定负责拟定编制年度和阶段审计工作计划、实施方案和意见,并具体贯彻实施。
5、对医院资金、财产安全、完整,财务收支情况以及各项内部控制制度的健全,进行有效的监督检查。
6、重点开展对物质购买及其经济合同的事前审计监督和对基建工程的事前、事中、事后的审计监督。
7、负责对审计资料的收集、归纳、整理,并写出审计报告,建立审计档案,案结后及时移交综合档案室。
8、在审计项目实施过程中,不得滥用职权,营私舞弊,损公肥私,损人利己。
9、认真学习政策、法规和审计、财会知识,忠于职守,坚持原则,客观公正,廉洁奉公,严守纪律,严守秘密。
10、对科长及分管院领导负责并报告工作。
内部审计人员的岗位职责(汇总16篇)篇四
审计人员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
10.其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
岗位要求:
1、中专以上学历,会计、审计等相关专业;
3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
8、积极主动、敬业上进、责任感强
9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用microsoft office办公软件。
晋升机制:
审计人员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:审计人员(从事相关工作2年以上,年龄25到45岁,年薪6――8万)
任职要求:1、全日制本科以上学历
2、年龄25周岁以上
3、担任企业财务经理或总账会计工作岗位或有会计师事务所工作经验
4、中级职称或注册会计师考试通过3门以上
5、责任心强
以上人员一经录用,按国家标准交五险一金,每年安排员工旅游和体检,并且每月给与员工交通补助,通讯补助,餐补,以及房补,节日还有节日福利,欢迎大家到所来工作。
内部审计人员的岗位职责(汇总16篇)篇五
5.负责实施对学校内部经济责任审计工作。
6.负责实施对专项教育资金、专项科研课题经费的审计工作;
10.负责对学校经济活动中的有关事项进行审计调查,提出加强内部管理的意见和建议;
11.负责对学校及校内单位有关经济活动中的事项提供管理咨询服务;
13.负责财务审计项目的立卷、审计资料的整理、保管、归档及保密工作;
14.负责完成上级所需本职责内材料的统计、汇总、上报等工作;
15.积极参加业务学习、培训,实施财务审计专题研讨;
16.做好职责范围内与其他职能部门以及外聘事务所的联系、协调工作;
17.完成领导交办的其他工作事项。
内部审计人员的岗位职责(汇总16篇)篇六
:
3、负责汇总公司各项目工程、材料设备采购需求,制订公司权限内采购计划并执行;
4、组织制定权限内采购策划方案(招议标、委托等方式策划)及招标工作计划并报批;
6、负责采购范围内的各类供应商信息收集以及供方信息的管理;
7、按照集团供应商维护机制开展采购范围内的供应商日常维护,并负责采购范围内供应商的履约评价工作。
:
1、本科及以上学历,造价、工程管理等相关专业等专业;
3、熟悉招投标流程、采购流程以及熟悉市场材料设备价格信息;
4、熟悉房地产行业知识、法律知识、国家相关经济政策知识;
5、熟练计算机操作、各类常用办公软件、办公自动化系统;
6、具有良好的成本意识,问题分析判断能力,以及良好的执行能力及创新力;
7、可接受加班。
内部审计人员的岗位职责(汇总16篇)篇七
根据公司各阶段工作重点和公司董事会审计委员会的部署,组织安排审计工作。主要负责对公司财务管理、内控制度的建立和执行情况等进行监督,具体职责如下:
1.财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。
2.内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。
3.工程审计:公司范围内各项工程建设项目,由公司审计部审计。
4.合同审计:对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。
5.离任审计:对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。
6.专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
内部审计人员的岗位职责(汇总16篇)篇八
一、在科长的领导下,依法独立地开展审计及相关工作。
二、做好审计过程记录,积极与被审计单位协调沟通,重大事项及时向科长汇报。
三、担任项目助审、勘察,做好资料的收集、整理工作,编制撰写审计工作、审计报告、审计决定底稿等。
四、及时对审计项目档案进行整理、立卷、整理、归档和保管。
五、努力提高职业道德修养,自觉遵守和执行审计工作的各项规定和制度,积极参与审计理论学习和研究,不断提高业务水平,改进工作方法,提高工作质量。
六、完成领导交办的其他工作。
内部审计人员的岗位职责(汇总16篇)篇九
根据《中华人民共和国审计法》、《审计署内部审计工作的规定》、《临沂矿业集团公司内部审计工作暂行规定》结合我矿工作实际,制定我矿审计人员岗位制度。
在矿领导的具体领导下,对矿所属单位的财务收支、经济效益等审计事项的实施;具体组织对经济责任的审计;具体组织对矿属各单位经济往来和专项经费审计及调查。
二、负责组织具体审计项目的计划、准备、实施和报告;监督被审计单位执行审计意见和审计结论的情况等。
三、负责对审计项目涉及的有关事宜进行调查、核实,索取有关文件资料。
四、负责起草审计报告,建立健全审计档案,收发、保管各级审计文件。
五、按企业内部分工组织或参与组织企业年度财务决算的审计工作,并对企业内部财务决算的审计质量进行监督。
六、对发生重大财务异常情况的单位进行专项经济责任审计工作。
七、对企业及所属单位的基建工程、技术改造、大修等项目的立项、预(结)算、合同执行、竣工决算及资产交付使用情况进行审计监督。八、对企业及所属单位的物资采购、产品销售、工程招标、对外投资及风险控制等经济活动和重要的经济合同进行审计监督。
九、对企业及所属单位内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价,对企业有关业务的经营风险进行评估和评价。
十、主动向领导报告审计中重大事项,提出解决问题的对策、建议。十一、定期做好审计工作总结,认真吸取经验教训,对审计对象要耐心、周到、热情服务,树立审计人员的良好形象。
十二、定期深入矿属各单位,落实各种专项资金的使用情况,确保资金的合理使用。
十三、与被审计单位或审计事项有利害关系的应主动提出回避。十四、严格遵守审计纪律,积极参加政治、业务学习和专题研讨。十五、完成领导交办的其他审计任务。
内部审计人员的岗位职责(汇总16篇)篇十
1.1按企业章程的规定主持本所全面工作。
1.2遵守国家的法律法规和行业主管部门的规定,依法执业。1.3坚持独立、客观、公正的宗旨,诚信服务,保证本企业发展的正确方向。
1.4主持制订和组织实施企业发展规划、人才发展规划、各项规章制度和企业重大决策。
1.5代表企业对外签订各项合同、协议和合约,签发咨询成果报告。1.6负责企业市场拓展和企业风险防范,维护本所合法权益。1.7领导和协调各部门的工作,提高本企业的管理水平,保证咨询服务质量。
1.8主持或授权委托技术负责人、部门负责人进行重大业务项目的咨询;决定执业中重大决策问题、业务质量问题、风险问题的处理。1.9协调和处理企业部门之间、从业人员之间的利益关系,培育企业团队精神。
1.10按章程的规定决定和审批本企业的财务收支、人事任免、分配办法和从业人员聘用、辞退、奖惩。2.技术负责人岗位职责2.1分管本企业的技术工作。
2.2遵守政府和行业主管部门关于工程造价咨询的法规、规范、标准和指导规程。
2.3负责建立企业质量保证体系,落实质量控制制度,保证咨询成果技术的可靠性、数据的准确性、结论的科学性和公正性。2.4主持本企业咨询活动中重大技术和质量问题的研究和分析,提出解决方案。
2.5负责对咨询成果可能给客户或本企业带来的风险进行预测,负责对咨询成果技术经济方面的最终审核。
2.6负责企业从业人员的继续教育、业务培训和业务档案管理工作。2.7主持或组织重大业务项目的咨询。
2.8经法定代表人的委托,可代表企业签发咨询成果报告。3.部门负责人岗位职责。
3.1负责和主持本部门的管理工作和业务活动。
3.2遵守政府和行业主管部门关于工程造价咨询的法规、规范、标准和指导规程,执行企业规章制度。
3.3负责承揽工程造价咨询业务,落实本部门经营目标,建立和发展与客户以及外界的公共关系。
3.4领导和组织部门咨询业务活动,主持制订或批准本部门咨询项目作业计划。
3.5确保咨询合同的履约,对本部门的咨询成果质量负责。3.6在权限范围内,安排、调度本部门人员力量,指派项目负责人;安排经费开支;制定分配方案;决定咨询项目收费额。
3.7负责召集委托方和相关单位就咨询项目中的一般问题和分歧进行协商,以求得一致意见。
4.1遵守政府和行业主管部门有关工程造价咨询的法规、规范、标准和指导规程,执行企业规章制度。
4.2承担咨询项目的组织实施、专业间协调和质量管理工作;对项目组成员的执业行为进行管理。
4.3负责办理咨询项目委托合同的草拟,接收和验核委托方提供的资料。
4.4制定项目作业计划,经部门负责人批准后实施。
4.5负责统一咨询项目的技术经济分析的原则、编审依据和编审方法。4.6动态掌握咨询项目实施状况,负责督促检查各咨询子项和各专业的进度,研究解决存在的问题。
4.7对咨询项目的咨询质量负责,监督专业咨询员进行质量校核;负责对项目初步成果进行复核。
4.8综合编写咨询成果报告及其总说明、总目录,确保成果文件格式规范、表述清晰和满足使用需要。
4.9负责咨询报告的送达;负责与委托方结算咨询费;将必须归还委托方和归档的资料,及时整理,收集齐全,分别办理归还和移交归档手续。
5.专业咨询员岗位职责5.1在项目负责人的领导下负责执行作业计划,对本专业的咨询质量和进度负责。
5.2遵守政府和行业主管部门有关工程造价咨询的法规、规范、标准和指导规程,执行企业规章制度。
5.3根据作业计划制定的咨询原则、技术标准选用正确的调查分析方法、计算公式、计算程序,确保数据和结果的准确性、完整性、真实性。
5.4对专业成果质量进行自主控制,认真校核咨询成果。5.5编写本专业咨询成果文件,确保成果文件格式规范、表述清晰和满足使用需要。
5.6完成作业计划后将必须归还委托方和归档的资料,及时整理,收集齐全,交项目负责人或专人办理归还和移交归档手续。5.7规范执业行为,遵守职业道德。
第17篇:审计岗位职责1.在部门负责人领导下,认真积极地开展财务收支审计工作,向领导负责并报告工作。2.熟悉有关财经和审计工作的法律、法规和规章制度。3.严守审计纪律,恪守审计职业道德。4.掌握会计、审计及其相关专业知识。5.负责档案管理等日常事务工作。6.具体实施财务收支审计和审计专项调查。7.负责招标采购日常事务、收费立项、经济合同管理及所有审计资料的收集等工作。8.认真学习会计、审计业务知识,不断提高自身业务水平。9.完成领导临时交办的任务。
内部审计人员的岗位职责(汇总16篇)篇十一
3、采购的原材料按时入库,尽可能办理所有采购物品的合格证;。
4、采购物品入库后将发票附入库单交给财务部;。
5、采购计划变更时,及时调整备货或调换;。
6、及时将采购进度反馈给各相关部门;。
7、定期咨询材料价位,寻找新供应商和新产品。
8、配合仓管部及时清查库存,发现量少时,及时反映;。
内部审计人员的岗位职责(汇总16篇)篇十二
4、结合研发、产品等部门,对供应商定期议价,优化成本结构。
5、对外代工订单,负责外协代工厂家的物料协调、进度跟踪等相关工作。
6、协助研发和产品部门寻找研发所需新物料,积极组织开发有竞争力的货源。
7、采购负责人安排的其他工作。
内部审计人员的岗位职责(汇总16篇)篇十三
1.认真学习贯彻执行国家的各项方针政策。遵守学校各项规章制度,坚持依法审计、秉公办事,保质保量完成审计任务。
2.对学校各部门报送的工程项目竣工结算审计资料的真实、合规、完备进行审计。
3.工程审计人员在进行项目审核时,应严格执行国家有关法律及政策,认真审阅资料,必要时可实地察看施工现场,做好有关记录。
4.在审计结果的准确性及审计质量经处领导进行复核后,出具工程项目审计报告。
5.参与大型基建、改扩建、维修工程项目的监督检查工作。在审计工作计划规定的时间内或约定的期限内,完成工程项目的审计。
6.按照学校决定参与有关新开工的基建项目的跟踪审计。
7.及时收集基建市场工程造价情况。
8.完成处领导交办的其他工作任务。
内部审计人员的岗位职责(汇总16篇)篇十四
4.负责工程预结算审计、决算审计;。
5.负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;。
7.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督;。
8.根据管控权限和相关管理制度管控下属公司的工程审计工作。
内部审计人员的岗位职责(汇总16篇)篇十五
1、负责办公室日常办公设施、设备的维护、管理。
2、负责办公室各部门办公后勤保障工作。
3、负责对全体办公人员(各部门)进行日常考勤。
4、负责公司工商、税务等资质性业务办理。
5、处理公司对外接待工作。
6、组织公司内部各项定期和不定期集体活动。
7、协助领导处理行政外部事务。
8、按照公司行政管理制度处理其他相关事务。
内部审计人员的岗位职责(汇总16篇)篇十六
4、审计合同、制作帐目表格。
1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证;
2、有财务会计工作经历者优先;
3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。