最新合规工作计划思路(实用6篇)

时间:2024-10-02 作者:字海

在现实生活中,我们常常会面临各种变化和不确定性。计划可以帮助我们应对这些变化和不确定性,使我们能够更好地适应环境和情况的变化。怎样写计划才更能起到其作用呢?计划应该怎么制定呢?下面是小编整理的个人今后的计划范文,欢迎阅读分享,希望对大家有所帮助。

合规工作计划思路篇一

1、协助公司合规风控体系建设;

2、负责公司各职能部门制度、业务流程的规范;

3、负责公司业务合规性审核以及所涉及业务的相关协议的审核;

4、参与各类项目、产品的风控评审,负并责撰写风控评审报告;

6、负责各类项目、产品相关协议等档案资料的归集整理。

1、本科以上学历,法律等相关专业,通过国家司法考试;

2、2年以上风险控制或法律合规相关工作经验;

4、有较强的文字表达能力和沟通能力,熟悉办公软件操作。

合规工作计划思路篇二

一、巡察工作开展的总体情况 巡察组进驻 xx 行风险管理处后,通过召开巡察工作发动会,组织对党支部书记的民主作风、八项规定精神的贯彻落实情况进行民主测评及问卷调查,发放测评、问卷调查表各 5 份;听取风险管理处党支部书记对巡察情况的汇报;与风险管理处员工进行了个别谈话,共计 xx 人次;走访了 xx 行党委办、纪委办、组织部、信审处、信贷处、内控合规处等部门;调阅了风险管理处党支部会议记录、党员学习笔记、处室工作总结等有关材料,抽查了局部不良贷款核销材料和局部贷款担保审查,对政策执行情况和根底管理工作开展情况进行了核查。通过多途径、多视角的检查与审视,对风险管理处党支部贯彻执行党的路线方针政策和省行党委的决策部署、党的政治建设、从严管党治行、根底管理和队伍建设等方面的情况进行全面巡查。

二、对 xx 行风险管理处总体评价 xx 行风险管理处分设于 2018 年 12 月,原与信贷管理处合署办公,目前风险管理处共有在编员工 x 人,设立党支部 x 个,共有党员 x 人。2018 年以来,风险管理处能坚持党建统领,贯彻落实 xx 行党委决策部署,坚持“守土有责、守土尽责〞,以不良贷款清收处置和全面风险管理体系建设为主抓手,风险管理条线各项工作得到有效开展。一是信贷资产质量得到根本改观,不良贷款大幅下降。

2018 年至 2020 年 10 月,累计清收处置不良贷款 亿元。截至 2020 年 10月末,不良贷款余额 亿元,比 2018 年初减少 亿元;不良贷款率 ,比 2018 年下降 个百分点;不良贷款企业 4 户,比 2018 年初减少 42 户。预计年内将根本消化处置完毕存量不良贷款,为我行高质量开展迈上新台阶奠定了坚实根底。二是全面风险管理得到有力推进。紧密结合本行实际,2018 年-2020年连续制定出台了 xx 行?全面风险管理体系建设指导意见?、?深入推进防范化解金融风险攻坚战指导意见?、?全面风险管理“转理念守底线提素质〞专题活动实施方案?,有力推进全面风险管理体系建设。

2018 年以来未发生信访举报和案件线索,从民主测评和员工谈话的情况看,对风险管理处党支部班子民主作风测评满意率达 100%;从部门征求意见看,对风险管理处党支部班的评价较好。巡察期间,巡察组未收到信访举报,未发现涉及党支部书记的违法违纪问题线索。

三、巡察发现的主要问题 〔一〕党建统领的作用发挥缺乏,党支部党建工作流于形式。

1、党建责任意识发挥不充分。风险管理处党支部对党建工作的统领作用认识缺乏,没有把党建工作放在重要位置上来抓,日常工作中存在重业务、轻党建现象。2018 年以来,部门处室会议研究业务多,对党建工作如何抓落实研究不多,并且未发现相关廉政教育方面的内容和方案。

2、党建根底性工作不扎实。一是“三会一课〞制度落实不到位。风险管理处党支部 2019 年第一季度,没有按规定上党课。“三会一课〞记录内容不全,记录本上参加党员的签名由记录人代写或写“全体党员〞,没有按规定由参加党员本人签名。党支部议事程序不标准,党支部贯彻落实的方案总结措施情况、指定专人纪检人选、年度的党员民主测评等重要事项没有报经党员大会讨论通过〔没有党支部委员会和党小组〕。二是党员干部教育管理不严格。党员自学、集中学习少个人读书笔记。三是开展党员程序执行不严格。2018 年 11 月 20 日,处室员工 xx 被吸收为^v^预备党员,并于次年 11 月按期转为正式党员,经查没有相关党员大会讨论、表决等记录,不符合党员开展的根本程序。四是党支部年度考核不符合要求。党支部没有按规定开展“基层党支部工作量化考核〞,党支部书记没有按规定向全体党员开展公开述职。五是党支部专项活动开展不到位。没有按规定每月根本固定日期开展一次主题党日活动,2020 年仅 7 月 1 日开展过 1 次。

〔二〕党支部履行职能,传达贯彻落实监管部门重大决策和工作部署不到位。

1、未及时对不良贷款进行总结分析。xx 银保监局对我行 2019 年度监管意见中指出“未针对历史自营性贷款不良率较高的情况,系统梳理总结引发不良的制度、机制、流程等深层次问题〞。风险管理处作为不良贷款管理的主责部门,没有及时对 2012 年以来不良贷款高发频发情况进行系统梳理总结,直到 2020年 4 月才形成正式报告报送 xx 银保监局。

2、省金融综合效劳平台线上融资效劳专项工作机制建立滞后。2020 年 2 月6 日,xx 银保监局下发?中国银^v^ xx ^v^关于进一步做好疫情防控和企业恢复生产金融效劳工作的通知?,要求各银行业金融机构充分运用 xx 省金融综合效劳平台的线上效劳功能,建立线上融资效劳专项工作机制。风险管理处作为省金融综合效劳平台工作的牵头部门,研究该项工作不及时,与 xx 行相关部门协商后,直至 7 月 27 日才正式印发?关于建立金融综合效劳平台专项工作机制的意见?,省金融综合效劳平台线上融资效劳专项工作机制建立滞后。

3、省金融效劳平台运用数据存在虚报。2020 年 2 月至 7 月 20 日期间,我行通过 xx 省金融综合效劳平台受理订单 52 笔,同意授信 19 笔,授信金额 亿元。经 xx 省银监局检查发现,其中向 xx 县应急备用水厂及农村饮用水达标提标工程工程授信 亿、向 xx 县辉埠镇全域土地综合整治及生态修复工程工程授信 亿元等授信业务实际未通过 xx 省金融综合效劳平台进行,未催促基层行及 xx 行相关部门加强对授信订单的真实性进行审核。

(三)对条线根底管理工作的督导和对党建联系行的指导与效劳不到位。

1.基层行上报的风险条线非现场监管系统数据屡次存在过失,未及时审核发现。经核查,2018 年-2020 年共发生 8 次风险条线非现场监管系统数据错误,被总行锁定并申请解锁修改。其中:2018 年 2 次,主要是 xx 市分行;2019 年 2次,主要是 xx 市分行和 xx 市分行;2020 年 3 次,主要是 xx 行营业部、xx 市分行和 xx 市分行各 1 次。

2、对基层行押品重评开展工作督导不到位。经查询 cm2006 管理系统押品重评预警模块,截止 2020 年 10 月底,全省共有 145 笔押品超过相应押品重评周期,未及时督导基层行开展押品重评工作。

3、局部市分行未及时与评估机构签订合作协议。2020 年综合大检查中经非现场检查发现,共有 8 家市级分行均未及时与合作的评估机构签订合作协议,与?中国 xx 银行信贷评估类中介机构管理细那么?的规定不符。

4、对党建联系行的指导与效劳不到位。2018-2020 年,风险管理处党建联系行分别为 xx 支行、xx 支行,经核查,未发现有相关联系记录和材料,期间未深入联系行开展调查研究,未能及时了解、解决联系行遇到的问题,对党建联系行的指导与效劳不到位。

(四〕对基层行的工作督办落实不到位。

1、未持续跟进风险贷款督办工作。如 2020 年 1 月 17 日风险管理处针对 xx粮油工业风险贷款下发督办函,对 xx 分行风险化解工作提出相关要求,xx 分行接到督办函后,自 2020 年 1 月至 3 月共上报六期相关风险处置工作动态。目前xx 粮油工业的贷款仍处于风险贷款状态,但后续至今 xx 分行未上报相关风险贷款的工作动态报告,风险处也未下发相关跟进督办函。

2、对不良贷款清收处置工作督办不到位。如 2020 年 10 月 27 日,针对 xx年初收回 200 万元不良贷款后,清收处置工作后续未能取得实质性进展,风险管理处对 xx 牧业剩余 470 万元不良贷款的清收处置工作提出督办,要求 xx 分行核实保证人工程款结算款时间和额度,分析判断保证人年内代偿可能性,假设年内难以实现全额现金清收,要求立即启动呆账核销程序。但 xx 分行至今未上报与督办函要求相符的工作报告。

(五〕部门人员局部岗位未及时按规定轮换,岗位风险防控不到位。

根据?中国 xx 银行全面加强干部员工轮岗工作规定?文件精神,检查处内人员岗位轮换情况,通过查看岗位职责、系统操作、相关资料及找处内人员谈话了解,从 2018 年 12 月 28 日发送 xx 行人力资源处?轮岗报告?,xx 原来的工作岗位为不良贷款管理岗和综合岗,调整后工作岗位应为贷款担保管理岗和贷款风险分类管理岗;xx 原来的工作岗位为贷款风险分类管理岗和贷款担保管理岗,调整后的工作岗位应为不良贷款管理岗和综合岗。经核查 xx 只有综合岗、全面风险岗调整给 xx,不良贷款管理岗、风险监测分析综合岗仍由 xx 分管一直至今;xx 的担保管理岗、风险分类管理岗、贷款损失准备管理岗、1104 报表审核岗均未变,分管一直至今。上述情况与上报人力资源处轮岗方案不一致。

四、总行巡视及主题教育期间发现问题的整改情况。

理。截至目前,我行准入并开展合作的融资性担保机构均符合总行方法规定的准入条件。

2、主题教育查找问题整改情况。涉及风险管理处问题 1 条,为“贷款风险防控压力不小,上半年局部地区、局部机构不良贷款清收成效不大〞,已整改。2019年累计清收处置不良贷款 亿元,完成 xx 行党委年初既定目标,当年新发生不良贷款实现当年全额清收。2020 年不良贷款清收处置力度进一步加大,预计年内将实现根本消化处置完毕存量不良贷款的目标,完成总行下达的不良贷款处置任务。

五、意见建议 风险管理处党支部要充分运用好此次巡察成果,继续围绕 xx 行党委决策部署开展各项工作,并从以下五个方面做好巡察发现问题整改工作。

〔一〕全面增强从严管党治行的责任意识,充分发挥党建统领作用。进一步加强新形势下对党员干部学习教育工作,坚持以党的建设为统领,强化全面从严管党治行的“全体意识〞,层层压实责任,有效确保党建工作和业务工作的统筹协调。

〔二〕进一步健全党的建设管理体系,增强党建工作影响深度、力度和履盖面。扎实开展党员主题党日活动、党员“政治生日〞等活动,确保组织生活质量有效提高。加强党员队伍建设,充分发挥好党员先锋模范作用。

〔三〕进一步加强对条线工作的指导和督办力度,及时落实监管部门和上级行的相关决策部署和工作要求。全处要牢固定树立为基层行效劳意识,进一步加强对条线工作的指导力度,勤下基层帮助解决其“急难愁盼〞问题,提高条线根底管理水平。同时要落实党建联系行制度,加强对党建联系行的指导与效劳力度。

合规工作计划思路篇三

1、严格执行国家法律法规和公司制定的各项规章制度,做好会计核算工作,确保准确、及时报送会计资料。

2、负责审核原始凭证,做到原始凭证内容准确完整,内部自制的原始凭证,做到审批和签字手续齐全,如发现问题及时纠正。

3、按时编制记帐凭证,做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核,对于审核有误的凭证,及时更正。

4.及时登记帐薄,总帐与各明细帐、日记账及时核对,做到准确无误。

5、按月清理往来帐项,银行未达帐项,杜绝呆死帐发生,以保证足够的流动资金,强化资金风险意识,合理安排资金需要量。

6、每月月末结帐,准确计提各项费用和应交税金,确保足额解缴(次月12日前完成报税)。

7、负责编制月度、季度、年度的财务报表,保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符,及时准确对内、外部门提供财务信息。此外,根据企业内部管理的需要,不定期编制不同部门需要的报表。

8、协助行政部门定期做好资产、物资等清查盘点工作。

9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况,及时清理公司内部人员的备用金。

10、负责整理保管好票据及各种财务资料。

11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等,妥善保管并归档。

12、监督和分析企业的财务收、支状况,及时反馈变动因素和实际存在问题,当好领导的参谋。

13、按时完成领导交办的其他工作。

货币资金会计徐靓、aaa、王艳秋、张小花工作细心、耐心、热心,坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,做好每一笔经济业务的收付工作,保证合理、合法、正确性。做到日清月结。在货币资金流量大而繁琐的情况下,他们乐于吃苦、甘于奉献,履行职责,踏踏实实的做好本职工作。

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合规工作计划思路篇四

1、协助局领导组织协调机关工作。

2、负责拟定全局工作计划和工作总结及规章制度并督促实施。

3、负责机关文电处理、综合性会议组织、档案管理、综合性文件的拟稿以及政务信息的上报工作。

4、负责办理局机关科以下干部和直属单位干部的录用、调动、考核、任免等具体事项以及离、退休干部的日常管理事务。

5、负责局机关和直属单位职工的人事和劳动工资管理工作。

6、组织对局机关各科室和直属单位半年、年终工作进行考核,并提出考核意见。

7、负责机关后勤服务工作(包括按政府采购要求购置办公用品及其他物品,报刊征订、车辆管理、文印、职工福利等),负责机关用房和公共设施维修、保养以及安全、卫生工作。

8、负责局机关外事活动以及有关接待工作。

9、负责组织机关政治学习,协助做好工青妇工作及计划生育工作。

10、完成局领导交办的其它工作。

1、负责贯彻执行财务管理制度,抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。

2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。

3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作(包括奖惩、结算、兑现等考评工作);负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。

4、负责本系统会计人员的业务管理和指导工作;负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。

5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。

6、负责本系统的财务管理、财务辅导、财务汇总工作。

7、负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作;负责本系统国有资产管理、年检工作。

8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。

9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

10、完成局领导交办的其它工作。岗位职责2:机关办公室岗位职责

1、负责收集中央、省、市纪委有关纪检监察工作的方针、政策和重要工作部署,及时准确地向领导提供有关信息、材料和数据,当好领导参谋助手。

2、承担机关文秘工作,搞好信息、督查、档案管理、收发、统计等工作,保管使用好纪委、监察局及其办公室印章、函件、介绍信等,负责以纪委、监察局和办公室名义发出的文件编号。

3、组织制定和起草纪检监察工作计划、报告、总结、通知、领导讲话等文稿。

4、负责会、书记局长办公会、全委会、职工会及有关会议的筹备、通知等工作,搞好会议服务,并根据需要整理印发会议纪要。

5、协调上下左右之间的工作关系,及时传递上级党政组织的批示和下级组织的工作反映,发挥枢纽作用。

6、检查督促县纪委、监察局重要工作部署和领导批办事项的贯彻落实。

7、负责机关干部职工请销假登记,做好考勤、学习记录;负责全县纪检监察干部的培训和管理工作。

8、负责上级纪检监察刊物的征订、分发,承担机关和个人报刊杂志的征订、分发,做好各类信件、电报、汇款的收发工作。

9、负责接待工作。

10、负责本机关的机要保密工作。

11、负责文件、信息、调研文章及其他材料的上报。

12、搞好车辆、财务管理、劳动、卫生、安全、职工生活福利等行政事务,做好服务性工作。

13、安排、组织本机关干部职工的日常学习及后勤服务工作。

14、搞好档案的管理和使用,并对全县纪检监察工作进行检查指导。

一、协助主任做好办公室职责范围内的各项工作。

二、协助主任负责信息工作,组织和参与调查研究,向领导传递综合信息,反馈各方面的动态,为领导决策和指导工作提供可靠的依据。做好^v^信息直报点和教育部办公厅、陕西省委办公厅、宣传部、教育工委、陕西省教育厅等上级单位信息报送点的信息工作。

三、协助主任负责学校党委、行政和办公室的公文处理工作,审核以党委、行政名义印发的各种文稿,做好上级文件以及重要来信、来电的拟办工作,做好日常保密工作。

四、协助主任做好上级党组织和上级教育行政部门以及党委、行政决策执行情况的督查和综合协调。

五、协助主任负责来信来访,协调解决信访工作中的问题。

六、协助主任负责党委、行政有关会议的组织安排工作,组织起草会议纪要,检查落实会议决议执行情况。

七、协助主任负责办公室内部制度建设。

八、协助主任负责学校年鉴、大事记和统计资料的编纂工作。

一、协助主任做好办公室职责范围内的各项工作。

二、协助主任负责办公室人事工作,考勤考核以及其它日常行政工作。

三、协助主任负责办公室印信管理工作。

四、协助主任负责党委、行政大中型会议的会务工作以及学校重大活动的组织安排和协调工作。

五、协助主任负责公务接待及各项活动的安排工作。

六、协助主任负责机关事务中心的日常管理工作。

七、协助主任负责办公环境的建设和管理工作。

八、协助主任做好校友总会的日常工作。

九、承办主任交办的其它工作。岗位职责4:机关办公室岗位职责

一、组织协调局机关日常工作。负责各类信息的上传下达,做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作。

二、草拟全局工作计划、总结、重要文件、简报等文字材料,审核把关局内各股室、所属各单位以局名义、局办名义上报、下发的文字材料;及时了解和研究文体系统管理工作的经验,做好情况通报、信息交流工作,为领导科学决策提供依据。

三、负责县及局领导班子决定事项的安排、督查与落实工作。

四、负责局机关各项规章制度的制定与监督执行工作,指导各单位加强机关规范化建设。

五、分解各级各部门考核任务,落实考核责任,组织迎接市县两级目标责任制考核。

六、负责组织好信息上报与对外宣传工作。

七、负责办理人大代表建议、政协委员提案。

八、负责组织局机关职工学习和各种会议,准备学习材料,做好会议记录和考勤。

九、负责局机关日常值班、考勤统计、卫生清洁、来信来访接待、印鉴使用、报刊分送、档案整理和物资、车辆管理等工作。

十、配合领导做好党务、工青妇、老干部、政工、人事、计划生育和户籍管理等工作。

十一、负责局机关水电暖维护、美化、基建、安保等后勤保障工作。

十二、负责领导交办的其他工作。

合规工作计划思路篇五

20xx年上半年,我部在行领导的指导和支持下,认真履行部室岗位职责,严格按照信贷审核标准和贷款新规的要求进行日常合规审查,进一步完善制度建设、流程改造,健全合规管理组织体系和制度架构,不断提高合规管理综合水平,促进我行合规管理企业文化的构建。

一、全面落实贷款新规,做好合规审查工作。

(一)严格贷款审核,促进贷款新规有效实施。

以“三个办法,一个指引”为理论依据,严格贷款发放、银行承兑汇票开具及票据贴现等各项业务的审查工作。截至20xx年6月30日,我部共审各类业务5501笔,通过5498笔,打回324笔,打回率约,累计通过金额约亿元。

(三)开展贷款新规培训,加强制度有效传导。

为解决我行员工对贷款新规理解不透彻,对相关制度运用尺度偏颇较大等问题,我部于6月4日至6日开展了“三个办法一个指引”的视频解读培训活动,以通过全面系统地学习、领会贷款新规的内涵和要求为出发点,强化全行员工对制度的理解,从而进一步规范我行贷款操作和风险防控,提升信贷业务精细化经营管理水平。此次培训活动为全行员工提供了一个沟通交流的平台,得到了全行员工积极响应,参加培训人数达245人。

(四)制定固定资产贷款有关规定,修订固定资产借款合同及增加借款合同补充协议。

1、为固化固定资产贷款发放与支付各环节的操作流程,我部于2月份制订下发了《关于执行固定资产贷款有关规定的通知》,通过制度加以规范,做到有章可循,有效提高固定资产贷款的流程化管理水平,进一步防范贷款资金支付过程的操作风险。

2、我部于4月初修订了《泉州银行固定资产借款合同》,在支付环节条款重点明晰了有关“贷款人受托支付”与“借款人自主支付”的条件和标准及贷款人可与借款人在借款合同中约定认为应该采取贷款人受托支付方式的其他非法定情形,进一步明确了贷款支付方式。同时,在合同中还增设了关于受托支付法律风险防范的相关条款。

3、为有效地贯彻执行“三个办法,一个指引”的相关要求,我部于4月份制订了流动资金贷款及个人贷款借款合同补充协议,通过对借款合同的补充修订,以填补合同文本中存在的风险点,有效保障借贷双方合法权益。

二、强化合规检查,有效防范合规风险。

根据部室岗位工作职责,我部于3月份组织对全行信贷业务、出纳业务及会计业务管理情况进行合规性检查,并对发现的问题提出针对性改进、整改措施,做到合规管理与日常业务的有机地结合,促进我行各项业务合规稳健开展。

三、执行合规问责机制,对新增不良贷款进行责任认定。 上半年,我部陆续开展了涉及**、**、**、**等4家支行共5户企业不良贷款的责任认定工作,目前已完成责任认定报告。通过在全行范围内落实严格的不良问责制度,将责任落实到人,提高全行员工的合规意识,以确保我行内控和合规机制建设的有效性。

四、动态关注内外部法律、法规、制度变化,及时传达和贯彻执行。

(一)严格日常法律文书的法律风险的审查工作,有效防范法律风险。

密切关注法律、规则和制度的最新动态,强化日常法律文书审核工作,适时提出合理化的建议及意见,做到与时俱进。一是对新业务及新产品提供必要的合规性及风险性审核;二是对各种合同文本,如非格式合同、保函、信贷证明等的合法性、合规性提出法律审查意见;三是对支行在使用各类合同文件中存在的问题进行详细指导,有效提高了信贷业务手续的规范性。

(二)制作外部法律法规电子书,提升员工的知法和执法水平。

为便于我行员工查询、学习和正确使用经济金融法律法规、规章制度,提升我行依法合规经营水平,我部于4月份对外部金融法律法规以及与金融业务相关规章制度进行了系统的梳理,并汇编成电子书。该电子书共收集了37部银行业相关法律、15部银行业相关法规、55个司法解释、330个部门规章及规范性文件,侧重于对部门规章、规范性文件按照市场准入监管、公司治理监管、风险内控监管、业务运营监管、外汇业务监管、监管查处与法律救济、行业自律等的分类,具有全面、完整、方便、快捷、实用的特点。

五、完善相关制度建设,健全合规管理制度架构。

(一)按照“急用先行”原则完善相关业务制度建设。 6月份,我部制定了《**银行现场检查管理程序》及《**银行大宗物品集中采购管理暂行办法》,两个制度的制定和出台,有利于提升现场检查的工作质量和效率,规范大宗物品采购行为,提高我行采购资金的使用效益,保障采购质量。

(二)着手进行内部规章制度汇编。

为向我行依法合规经营提供制度保障,我部于5月份开始,以经行长办公会同意通过的《**银行内部规章制度梳理修订方案》为依据,成立制度汇编领导小组,实行部门负责制,指定专人,分五个阶段(即第一阶段,制定制度梳理、修订目录清单;第二阶段,制定管理框架的规章制度文件;第三阶段:梳理、制定、完善管理办法、实施细则、业务操作规范、业务操作流程;第四阶段,梳理、修订和完善员工岗位手册;第五阶段,汇编成册或者制作内部规章制度电子书)开始着手进行内部制度梳理工作。目前该项工作进展顺利,预计历时3-4个月。

六、着手影像信息系统开发,推进“流程银行”建设。

(一)积极推进影像信贷管理系统建设。

1、顺利完成影像信贷管理系统的建设工作。

完成影像信息系统开发建设,确保我行影像信息系统7月份上线运行是我行提出的工作任务。为此,我部于3月底,在办公室、信息科技部、人力资源部及风险管理部等部室的协助配合下,完成了对影像信息系统的需求调研、分析、设计及采购等工作,并于4月份开始着手影像信贷管理系统的建设工作。历时2个多月的开发建设,该系统于6月中旬改造完成。

合规工作计划思路篇六

姓名:郝银林 工作职责:

工作分工:

2013年10月21日 基建部成员工作职责及工作分工

姓名:霍毛伟 工作职责:

1、贯彻执行国家有关工程建设法律、法规及公司各项规章制度认真熟悉图纸、施工规范、质量检验评定标准、工艺标准及操作规程。

2、负责施工现场“三通一平”。负责施工监督管理,协助施工单位解决有关问题。

3、联系并组织图纸会审,严把工程技术、质量关,联系并办理设计变更、材料代用等手续,组织主要建筑材料及设备的考察、选型。

4、安排(督促)工程进度,负责(参加)隐蔽工程验收,审查施工单位报表并如实上报。

5、负责办理施工现场经济签证工作。

6、对于项目工程所使用的原材料、构件、成品、半成品、设备等质量进行检查;审核钢筋、砂、水泥、砖等化验报告单,检查砂浆、混凝土的配合比,检查发现不合格材料有权责令其停止使用,对已使用不合格材料的分项工程令其返工。

7、熟悉施工图纸,协助施工单位解决施工现场的技术问题。

8、对施工质量进行全过程的监控,负责(参加)隐蔽工程的检查验收工作,遵守先验收签字,再进行下道工序的原则,及时处理施工现场发生的技术与质量问题,对不符合施工质量标准的分项工程令其返工并建议进行罚款。

9、审核施工单位提供的工程进度报表,为支付工程进度款提供可靠依据。 10、参加竣工验收工作。11、完成领导交办的其他工作。

工作分工:

2013年10月21日 基建部成员工作职责及工作分工

姓名:马培星 工作职责:

1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,精通本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定,为正确编制和审核预算奠定基础。

2、负责审查施工图纸,参加图纸会审和技术交底,依据其记录进行预算调整。

3、协助领导做好工程项目竣工后的验收工作 。

4、负责工程材料分析,复核材料价差,收集和掌握技术变更、材料代换记录,并随时做好造价测算,为领导决策提供科学依据。

5、工程竣工验收后,及时进行竣工工程的决算工作,并报上级领导审批。

6、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,为决算复核工作打好基础。

7、完成工程造价的经济分析,及时完成工程决算资料的归档。 8、负责部分无设计图纸的工程项目图纸绘制完善工作。9、完成领导交办的其他工作。

工作分工:

2013年10月21日

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