人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧
审计总监岗位说明书篇一
3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。
审计总监岗位说明书篇二
1、负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进。
2、负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段。
3、负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作。
3、负责制订审计工作目标和具体的工作计划,根据计划组织开展内部例行审计工作,规避运营过程中的风险,推动管理提升。
4、负责组织实施公司的管理、财务、高管离任等专项审计和例行审计工作。
5、负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,指导、推动团队人才梯队的建设工作,构建部门人员考核评价指标,对部门人员进行考核评价,落实绩效反馈。
6、领导交办的其他工作。
审计总监岗位说明书篇三
1、负责集团审计部工作制度和工作流程的制定、完善和执行。
2、负责集团审计工作的规划,结合集团领导临时安排的审计任务,组织审计小组,编制审计工作方案。
3、对涉及财务收支、财务报表、制度执行、内部控制、合同执行、经营绩效、重要岗位离职等项目组织实施必要的审计步骤。
4、负责监督和审计集团各项管理制度、流程的执行情况。
5、负责受理内、外部单位、个人的检举控告,负责调查处理违反国家法律、违反公司各项管理规章制度的行为,并提出处理建议。
6、组织对工程审批、合同签订,工程预决算及工程建设过程中的资金、成本投入情况进行审计。
7、跟踪被审计单位对审计报告中提出的问题改进措施具体落实情况。
8、其他上级领导交办的工作。
审计总监岗位说明书篇四
1、组织领导集团各子公司的财务、成本、预算、会计核算、税务及财务分析等方面的工作;负责全公司财务、内控体系的建设和管理工作;各线上线下多种销售方式的核算和回款,统筹全国各连锁子公司收购资金和运营资金的使用情况。
4、与会计事务所等中介机构进行沟通,配合审计;规范财务核算和会计处理
审计总监岗位说明书篇五
2.负责工程造价、施工现场、招标采购等业务的日常审计;对日常工程材料进行询价及日常比价,识别相关风险点,同时对工程签证、工程质量、材料等方面进行风险识别。
3.负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿;
4.负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议
5.负责检查跟踪整改情况,督察整改落实
6.中心负责人交办的其它工作。
审计总监岗位说明书篇六
2.负责公司《年度审计工作计划》的制定和组织实施;
6.根据需要对《审计报告》的落实情况,安排必要的跟踪管理和后续审计;
7.负责公司内部审计队伍建设和管理,提升内部审计专业技能;
8.协调外部审计工作,对外部中介机构在公司的审计工作进行监督和评价。
审计总监岗位说明书篇七
2.对公司流程及制度的执行情况等进行内部控制审计;
3.对公司支付事项、采购事项、招投标等经济事项进行审计;
4.完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);
5.对各版块各部门的舞弊等行为进行廉政审计;
6.对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;
7.整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告。
审计总监岗位说明书篇八
1根据年度审计工作计划,实施各项审计工作。
2根据具体审计项目要求,编制审计实施方案,并按计划推进现场审计工作。
3根据审计发现,完成审计报告的编制并及时与被审计单位沟通审计结果。
4跟踪审计意见的落实和整改情况,定期形成复审整改报告。
5负责对举报、投诉事项进行核实,根据实际情况开展审计调查工作。
6负责开展公司内部授权体系以及关键业务流程的评估工作,并及时进行优化、完善。
7负责开展公司风险评估工作,梳理高风险业务流程并编制风控手册。
8负责项目完成后审计文件归档和统计工作。
9完成领导交办的其他事项。