实用公司报销制度及报销流程(通用14篇)

时间:2025-01-24 作者:MJ笔神

一个好的标语可以在瞬间留下深刻印象,引导人们形成正确的态度和行为习惯。珍惜资源,共同保护小编为大家整理了一些经典的标语,希望能够给大家带来启发和启示。

实用公司报销制度及报销流程(通用14篇)篇一

(一)费用标准:。

职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用。

一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天。

部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天。

总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天。

总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销。

(二)费用标准的补充说明:

1.住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。

3.伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。

2.借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部‚按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。

3.购票:出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。

4.返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

实用公司报销制度及报销流程(通用14篇)篇二

如何管理好企业的“钱袋子”,是企业持续经营的重点,现在越来越多的企业,将财务管理内控的节点前移,通过前置化的管控来实现财务的有效管理。而在财务管理中,日常费用报销的管理是重中之重。

费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。

2、费用单据要求。

为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准,具体操作由财务部负责把控落实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。

3、单据整理要求。

单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰,粘帖不规范的'财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。

4、预借款的操作要求。

公司员工因工作需要需要事前预借款的,必须填写借款单或支票使用申请单,写清借款原因、预计的金额和还款日期,财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。

5、报销金额审批规定。

公司为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在以下的,按照正常的流程由公司常务副总审批即可,金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限,操作不规范的不得付款。

6、报销或单据传递时效要求。

财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间,原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销,业务人员有及时催收票据的义务。

7、费用报销的其他规定。

公司费用报销必须真实合法,严禁使用白条或其他不合法的凭证,一些特殊情况需要使用替代凭证的,也必须由副总和财务主管的共同认可,同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定,不能真假混杂,给公司带来财务风险。

公司各阶层人员,在上述规范中操作失当,给公司带来损失风险的,根据情节大小由总经理办公室负责责任追究,讨论决定。

实用公司报销制度及报销流程(通用14篇)篇三

为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。

1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。

2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。

(一)、差旅费报销规定。

1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。

2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的`时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连号。

6、出差津贴:每人每天30元。

(二)、市内交通费用报销规定。

注明,报销时出租车票不得连号。

(三)、报销发票粘贴规定。

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:

1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。

4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。

购买材料和支付工程款,必须在单据所填日期的一个月内报销,员工报销其他费用,必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。

1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。

实用公司报销制度及报销流程(通用14篇)篇四

第一条为了规范深圳七十二健康发展有限公司(以下简称总公司)及其分公司、子公司(以下简称分公司)的组织行为,保护总公司和各投资人的合法权益,确保各分公司规范、有序、健康发展,根据《公司法》和总公司章程等法律、法规和规章有关规定,特制定本制度。

第二条本制度适用于总公司所属分公司。

第三条本制度所称的分公司包括由总公司与其他投资人共同投资、且由总公司或分公司持有其50%以上的股份,或者虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司(包括直接控股和间接控股)。

第四条总公司作为分公司的股东,按公司投入分公司的资本额享有对分公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员的选择权和财务审计监督权等。分公司作为总公司的下属机构,总公司对其具有全面的管理权。

第五条总公司分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策(包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等)、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利,同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权,确保各分公司有序、规范、健康发展。

第六条加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管,监控财务风险,提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各子公司要依法自主经营,在总公司的统一调控、协调下,按市场需求自主组织生产和经营活动,努力提高资产运营效率和经济效益,提高员工的劳动效率。

第二章经营管理。

第七条总公司将根据发展需要,对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理,由总公司根据市场及企业自身情况核定并下发各分公司的年度经营、投资、筹资及财务预算,并将年度预算按月、季分解下达实施。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。

第八条各分公司不具有独立的股权处置权、资产处置权、对外筹资权、管理制度权和各种形式的对外投资权。分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告,经总公司批准后按有关规定处理。

如为经营活动需要,确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的,必须在事先完成投资可行性分析论证后,由总公司总经理办公会审查后提请总公司董事会批准方可实施。

需增加筹资,实施时事先向总公司财务部提出申请,并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度,经总公司董事长批准后由财务部协调解决。

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

实用公司报销制度及报销流程(通用14篇)篇五

(一)资费标准:员工因公办事或者加班,可凭公交车票据报销交通费;加班至晚上10:00以后或因特殊原因由主管经理批准后乘出租车,公司可报销出租车费。

(二)报销流程。

1、员工整理交通车票,按规定填好《交通费报销单》(须填写坐车起始站点)。

2、审批:按日常费用审批程序审批。

3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由会所行政人事部统一管理,集中购置并指定专人负责。

(二)报销流程。

1、购置申请:公司行政人事部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,填写购置申请单报分管领导后购置。

2、报销程序:经办人凭借款手续进行报销。不需入库的物资,需凭使用人或物资接收人的签字办理报销。

3、费用归集:财务部按月根据行政人事部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。

(一)费用标准。

1、招待费:为了规范招待费的支出、招待费应事前征得分管领导的同意。

2、其他费用:根据实际需要据实办理。

(二)报销流程:

1、招待费由经办、人按日常费用报销一般规定及按一般流程办理报销手续。

实用公司报销制度及报销流程(通用14篇)篇六

(一)、严格遵守公司的各项考勤制度,不准迟到、早退。

(二)、保持工作桌面的整洁,不随处乱扔垃圾。

(三)、人员电脑应专人专用,如人为损坏,由当事人赔偿。下班以后,需将电源切断,违者扣考评分1分。

(四)、有事外出时,经部门经理同意后填写《外出公干登记表》,事后准确注明回公司时间。

(五)、设计人员上门量房时,应理会客户的意图,标注尺寸要明确。施工图需经图纸会审以后方可出图。

(六)、在与客户交谈中,要灵活应变,尊重客户的合理化建议。

(七)、严守公司秘密,严禁私自将公司的文件、技术资料带出,违者视情节轻重给予严肃处理。

(八)、努力与工程部、客户服务部等部门配合,处理好工程施工中所出现的各种问题。

(九)、工作要认真负责,努力学习专业知识,做到精益求精。

(十)、多与领导、同事沟通,做到热情、真挚、信赖、满意。

实用公司报销制度及报销流程(通用14篇)篇七

1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,以eml形式报总公司审批后方可执行,总公司报请人并在计划范围内列支。

2、办公用品的购置:由各部门根据需要,填写《物品采购申请单》,上报公司经理,经经理审批方可购买,3件以上物品采买需上报总公司,经批准方可购买。采买后的办公用品需填写《办公用品入库登记表》,《领用登记单》,《消耗登记单》并每月与明细账一同上报总公司。

3、所有报销需有正规发票及报销理由,如没有正规发票只有收据的报销凭证,需由经理方可报销。

4、办公用品及物品的采购要货比三家,选择性价比比较高的购买,原则上单价不得超过15元,例如:卫生纸,公司饮用水,卫生纸,清洗剂,快递费,笔,胶带,等常用的日常用品;办公用品例如:办公用纸,鼠标,键盘,打印机,电脑,办公桌椅,等不得超过中档价位购买标准,如鼠标、键盘在30左右。如上报公司总部,实际花费超出公司标准过高的物品,之前不上报,公司将不予报销。

5、公司公关费用,只允许经理级别以上的填写《申请单》先报请分公司逯经理后报请总公司,员工无权利及权限,报销。

4、要求负责财务报销人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,及原始凭证,《办公用品入库登记表》,《领用登记单》,《消耗登记单》上报总公司。

5、以上所有涉及报请总部的必须在第一时间报请后,经总部审批方可购买,如所需报销紧急,必需经公司逯经理及公司总经理批准后方可执行,否则一切不予以报销。

6、每月月初不超过3号,将所有对账单,及上月发生的相关表单报上报总公司,报销的上月费用如超过本月3日,公司将不予报销。各分公司要严格遵守。

二、报销规定

(一)、差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费不高于100元的出差返还后报销。

2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按

规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费:单人或双人出差每天每人最高不超过60元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过100元,经理为80元,120元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总经理批准方可报销。

5、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连号。

6、员工餐费标准:每人每天30元。每餐每人10元标准。

7、公司招待客户的应酬费用,标准为:普通客户60元每人每餐,中档客户80元每人每餐,高档客户每人每餐100元,公司招待客户员工不得参与,超出部分按招待人数多少上报总经理批准后报销,否则自行承担。

8、费特殊情况不使用个人车辆,均使用公共车辆。公司如需使用个人车辆时,应填写报销《申请单》,注明使用原因,产生的费用按实际发票报销,个人车辆产生的维修费用公司不予以报销。

9、鞍山公司员工返回沈阳只报销两个周末的往返火车票,并只限于沈阳招聘的两位员工,火车票规定为普通硬座车票。报销时需提供本人乘坐当次火车车票。

(二)、市内交通费用报销规定

公司员工在市内外出办事,应尽量选择公交车,原则上不提倡乘坐出租车,如确应工作需要乘坐出租车,要事先请示分管领导,并在报销单上注明,报销时出租车票不得连号。

(三)、报销发票粘贴规定

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:

1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的.时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。

4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。

三、报销时间

分公司报请总公司结算,以每月月初汇总所有报销单据至总公司财务,财务批准后,3个工作日内划入分公司帐号,如本月费用过大,可上报两次,具体时间由分公司逯经理批准后执行。

四、下列情况不予报销:

1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。

3、因个人行为原因产生的费用,公司不予以报销。

为加强公司内部管理,严格财务收支审批制度,同时保持工作的规律和连贯性,根据实际运行情况特对报销流程作如下规定:

第一条 采购付款报销流程

1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门总经理审核落实,再经财务审核签字后上交总经理,签字同意后方可向财务部办理借款业务或支付款项等事项。

2、采购完成后采购员应在一周内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条将不予受理(未经总经理同意),采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注:若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力),交回财务部,以便财务入账。

第二条 借款报销流程

1、因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。

2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门主管审核,经问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字。

3、借款人将部门主管签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门经理或副总经理确认落实,并由财务签字审批,总经理签字后视为财务部可以支付该款项。

4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后,方可付款。如有一项签批手续不全,出纳员不予支付。

第三条 日常费用报销流程

2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、财务会计审核、并由总经理签字同意,方可向出纳支取款项。

3、出差人员回公司后,出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。 报销内容:按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认,然后由总经理签字方能实施。

报销单填写:写明出差时间、报销内容、金额等,并由部门经理签字确认。

4、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门主管审核,部门主管应确认各项费用的该发生是否真实,方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。

实用公司报销制度及报销流程(通用14篇)篇八

(1)对新入厂员工,在进厂时进行安全教育,使新员工了解公司安全生产方面的规章制度和安全生产注意事项,树立遵章守纪安全第一的观念。

(2)每年进行一次安全培训,学习有关安全法律法规,学习安全防火、安全用电、安全生产、劳动保护知识,提高员工的安全素质,预防事故的发生。

(3)结合组织开展多种形式的安全教育,利用标语、板报、会议、事故总结等不同形式,让员工明白事故发生的原因和预防事故的措施,从中认真吸取教训,增强自我保护能力。

(4)不定期的学习外地经验和重大事故通报。

在新工艺、新技朮、新设备、新材料、新产品投产前,要按新的安操作规程,对岗位作业人员和有关人员进行专门培训,经培训合格后,方能进行独立操作。

特种作业人员必须按《特种作业人员技朮培训考核管理办法》的要求进行培训、考核,取得特种作业操作证后,方可上岗工作。

(1)厂生产主管部门将年度内的安全生产指标分解到车间、班组及重点生产岗位,并签定安全生产目标管理责任书。

(2)厂生产主管部门要根据自身安全生产管理的特点制订安全生产管理标准,主要包括车间、班组安全组织标准;班前会标准;安全检查标准;安全操作规程;安全制度管理标准;安全生产标准等。

(3)厂生产主管部门及分管安全生产的.负责人不定期的对各基本生产车间、班组、重点生产岗位进行安全生产检查。通过检查发现事故隐患,责令其及时整改。并定期对车间、班组进行安全生产评价,总结经验教训,杜绝事故发生。

(4)对车间、班组进行安全生产评价要按照企业制订的各项安全生产管理制度和有关的安全标准进行,不得随意降低标准。通过安全生产评价,不断提高车间、班组的安全生产管理水平。实现个人无违章;岗位无隐患;车间、班组无事故。

(5)厂生产主管部门对车间、班组及重点岗位的安全生产评价要与职工的经济利益挂钩,以鼓励职工积极参加全面、全员、全过程的安全生产管理,努力实现企业的安全生产目标。

实用公司报销制度及报销流程(通用14篇)篇九

一、材料计划审批流程:

1、由现场施工员提出材料采购供应计划;

2、库房复核;

3、安全生产经理审核;

4、项目经理审核;

5、项目负责人审批;

6、审批后的计划表交采购员采购,同时送一份财务备案。

7、日常采购计划需提前5日申报采购计划,大宗材料的采购计划需提前15日上报计划同时交一份与采购员先期进行询价。

二、材料采购流程:

1、采购员凭审批后的材料计划表采购;

2、采购员凭材料计划表、采购发票(送货单)办理入库验收手续;

3、特殊情况:

对于提前采购的,没有及时补办材料采购计划手续的以及大宗材料采购未经审批的,项目部财务有权不予以认可,所造成的损失有采购员自行承担。

4、对于大宗材料的采购,采购员在接到采购计划后,立即进行询价,采购员在询价过程中应尽可能多的进行询价,同时将询价结果以及询价单位的资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等)报项目经理及项目负责人审批;采购员须按审批后的核价单、供应商及计划表进行采购。

四、库房管-理-员依照采购计划及采购发票(或送货单)及时对采购物品进行分类入库,开具入库单。

五、采购员执采购计划、采购发票、入库单及送货单等按照日常费用报销签字流程报销采购费用,采购员须在采购后3天内完成签字报销手续,并交财务进行冲帐(特殊情况除外)。

六、对于未付款材料应及时将送货单及入库单交财务部门挂账,并定时协助财务部门进行往来确认。

1 目的为加强公司的物流管理,合理利用资金,使物资采购、物资入库规范化,避免发生不必要的损失,特制定本规定。

2 范围本规定包括所有入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的`相关管理。

3 物流管理的要求所有物资应做到:定期清点、核对,保持帐、卡、物三一致并根据物资实际状况对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理办理相关手续。

3.1材料采购申请

3.1.1 各用料单位根据生产及管理需求向主管部门提出申请,由主管部门填制材料采购计划表(一式三份),经分管领导审核签字后,一份由部门留存,一份交采购人员进行采购;一份交保管按时核对查收材料。

3.1.2 原料和部分材料(劳保等)的材料采购计划由保管员申请,并由采购人签字后进行采购。3.1.3 原料和大宗材料的采购必须签订购货合同,合同内容应填写规范、完整,不得做出对公司有损的条款。

3.2 采购申请用款

3.2.1.采购人员接到材料采购计划后,向财务部门提出用款申请,并填制“用款申请单”,列明:费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素,先报部门经理审批同意后,报总经理审批,待取得总经理签署同意的“用款申请单”后支取款项,并在在规定的时间内购回材料.

3.2.2 材料采购应当索取发票及材料清单,发票开具的事项内容必须真实、完整。一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有

效性。

3.3 入库

3.3.1 采购人员必须将购回材料送交保管验收入库,同时应出示发票及材料清单(原则上要求取得发票,对没有发票的材料要求有收据及清单);保管员根据材料采购计划及随货单据分别验收材料的数量、质量、规格,审核无误后填制入库单,保管人员及经手人签字生效,保管人员不得代签。

3.3.2 原料的运输费用入库手续同材料的入库手续相同(煤、碱、石英砂等)。

3.3.3 所有材料必须在每次验收入库完毕后开具入库单。小材料的入库单一式三联一份保管留存;一份由经手人或专人连同发票送交财务;一份报销人留存。增值税发票的入库单为六联(存根、会计记帐、材料会计、抵扣联、供货单位、保管)入库单的填制必须项目齐全并同时编制入库单号,金额必须计算不含税价、税额及合计数。

3.3.4 对于碎玻璃、煤等需过磅的材料必须附带过磅单,有扣损或扣杂质的,入库单填写实收数、扣损数;酒厂退回的碎玻璃成品保管登记后材料保管应办理入库手续。

票的物资可根据合同价格(不含税价)办理估价入库,并在入库单上注明“暂估入库”,采购员签字后递交财务部门一份。下月初对上述事项先开红票冲原暂估,注明“冲×年×月×日暂估”, 直到开回发票后,再办理正式入库。

3.3.7 因质量等原因而发生的退回产品,清点数量后办理退库手续。

3.4 报销

3.4.2 当月购进材料的发票,最迟在本月 25 日前取回发票。发票价格同原入库价格不符时,应确定原因,对计算错误的部分应当入库单补足或冲减并注明原入库单号。特殊情况需上报总经理。

3.4.3 凡应过磅的材料其出入库单后应附过磅单。

3.4.5 报销或记帐。出纳员接到报销凭证后,进一步认真审核单据是否完整数据是否正确,根据资金情况确定能否付款,对本月不能结清款项的单据应移交会计记帐。

3.5 出库管理

3.5.1 各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由主管领导批准,领料人员凭主管部门或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。

3.5.2 对销售发出必须由各销售部开具销

售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货并登记卡片。

4、 报表及其他管理各种单据必须在当天完成将相关资料记入台帐。各种材料登记入账时应将名称、规格、数量、质量状况、供货单位等详细填写完整。

4.1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

4.2、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月 30 日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。

5 盘点流程

5.1 所有的货物每半年必须大盘一次。对 a 类货物须每月盘一次。b 类三个月盘一次,c 类半年一次。

5.2 库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

6 考核办法

6.1 仓库人员没按要求验收入库的每次考核 20 元。

6.2 产品及材料出入库手续不齐全,当事人每次考核 20 元。

6.3 没有开出门证而出公司的,每次考核门卫 20 元。

6.4 产品出厂检查出现失误,造成的直接经济损失由责任人承担。

6.5 其它事项按公司考核规定进行响应奖惩.

实用公司报销制度及报销流程(通用14篇)篇十

为保证公司差旅费的合理使用,规范差旅费的开支标准,特制定此规定,具体如下:

1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额,报总经理审批,凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

2、坐飞机的有关规定。

1)级别规定:总裁、分公司总经理等,出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。

2)特殊情况规定:

a、业务紧急,必须乘飞机;。

b、路途长,乘火车时间超过30小时;。

c、本身业务需要,并由对方出机票款;。

d、机票打折幅度大,折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。

3)报批手续:

一般人员出差,在特殊情况下需乘飞机,必须有总经理审批同意,报公司总经理批准。

3、工出差到外地,可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销,逾期不报销者,将从工资中扣除所借款项。

4、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准),由出差人员调剂使用,节余归己、超支不补。

5、出差乘坐火车,一般以硬卧为标准,如买不到硬卧票,按硬座票价的60%予以补助。

6、出差期间的交际应酬费,须事先请示总裁特批。

7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。

8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的,不得在公司报销路费并领取补助;到分公司出差,由分公司负担费用的,不得再次在公司报销路费并领取补助。

10、出差或外出学习、培训、参加会议等,由集体统一安排食宿的,按其统一标准报销,不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法:

2)到达日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前返回的可享受半天补助;12:00后返回的可享受全天补助。

12、出差天数的计算方法:按照实有天数计算。

15、费用核算:公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

16、其它。

1)报销差旅费时,应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等),以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据,日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

2)凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的),在报销时必须按打折后的实际价格填写,如有弄虚作假,一经发现后将加倍扣还。

附件:差旅费报销标准。

职务一般地区费用标准(元/天)特殊地区费用标准(元/天)。

总裁280380。

事业部/职能部门总经理(主任)240320。

部门经理220280。

部门副经理/主管180230。

一般人员160200。

注:1、特殊地区指:深圳、广州、珠海、汕头、海南;。

2、事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标准相同;。

3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。

实用公司报销制度及报销流程(通用14篇)篇十一

1.1本流程规范库房管理工作,确保对库房物品进行安全、高效、有序的管理。

2.1本规程适用于物业公司库房管理工作。

3.1公司采购员负责物品的采购工作。

3.2库房管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。

3.3物业公司客服财务人员负责物品的核算。

3.4物业公司客服主管负责库房管理工作的监督。

4.1库存物品的限额标准。

4.1.1日常消耗物料的库存限额:。

a)一般为每月平均消耗量的1.2倍;。

b)特殊情况另行处理。

4.1.2常备的零件物品的库存限额:。

a)一般为每月平均消耗量的1.5倍;。

b)特殊情况另行处理。

4.2物品采购的申请。

4.2.1库房管理员原则上应在每月28日前根据库房实际库存量,编制下月物品采购计划。

4.2.2当库房物品低于规定的库存限额时,应及时填制所需物品的采购计划。

4.2.3库房中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。

4.2.4库房管理员应在每月28日前将采购计划交物业公司客服部。

4.2.5物业公司经理依据下列内容审核:。

a)仓库实际库存量;。

b)当月实际消耗量;。

c)库存物品的限额标准;。

d)下月预计消耗量;。

4.3物品的验收程序。

4.3.1物品验证的要求:。

a)每次采购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证;。

b)每次采购物品单位数量多于10个的,要求10%-50%验证;。

d)对目测无法验证的物品,必须使用相关工具协助验证;。

e)物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符;。

f)库管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交物业客服保存、备查。

4.4物品的入仓程序。

4.4.1物品的入仓程序:。

b)如采购员通知物品供应商送货上门,采购员应陪同供应商一起到库房验货;。

c)库房管理员应对符合购买计划的物品进行验收;。

e)库房管理员应根据当天的物品验收单,及时登记物品明细账;。

4.4.3设备工具的入仓程序:。

a)新采购的工具按物品的入仓程序执行;。

b)以旧换新的设备工具入仓程序:。

-经办人应凭其所在部门主管签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续;。

c)退还的设备工具入仓程序:。

-库房管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目,逐项清点退还工具;。

-库房管理员对退还的工具进行验收;。

-库房管理员应在《工具登记卡》上登记,并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。

d)借用工具入仓程序:。

-工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净;。

-库房管理员根据设备工具的领用记录,进行验收;。

-库房管理员应及时在《工具登记卡》上登记。

4.5库房物品的存放管理。

4.5.1物品存放仓库的自然条件:。

a)有通风设备;。

b)光线充足;。

c)面积宽敞。

4.5.2库房物品的存放分类:。

a)易燃、易爆与挥发性强的物品;。

b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品;。

c)常用工具、材料和配件等;。

d)易碎、易损物品;。

4.5.3物品存放仓库的区域划分:。

a)合格物品存放区;。

b)不合格物品存放区;。

c)待检物品存放区。

d)处理物品存放区。

4.5.4仓库区域划分的`方法:。

a)在货架上标识并隔离;。

b)划线挂标牌。

4.5.5仓库物品的存放要求:。

a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放,存放时应注意:。

-周围无明火、远离热源;。

-摆放在地下;。

-配备灭火器;。

-保持包装完好;。

-库房结构坚固,门窗封闭牢固;。

-库房门内开。

b)吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时:。

-用经过防水处理的货架放置;。

-放在干燥的地上或货架上;。

-配备防潮通风设施。

c)常用工具、材料和配件等:。

-不规则物品,用盒或袋装好后摆放;。

-规则的物品整齐的摆放在货架或地上;。

-体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。

d)易碎易损的物品:。

-体积较小或瓶装物品,放置货架的底层、整齐的摆放在地上;。

-体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品;。

-放置位置有胶垫。

4.6库房物品的领用管理。

4.6.1物品领用程序:。

a)物品领用人应凭其所在部门主管签字确认的《领料单》到库房办理材料领用手续;。

b)库房管理员根据《领料单》上所列品种,逐一发放;。

c)库房管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记;。

d)库房管理员以10天为一期,将《领料单》汇总后交物业财务人员核对,并进行相关的账务登记。

4.6.2工具的领用管理:。

a)工具使用人应凭其所在部门主管确认的《领料单》到库房领用工具;。

b)库房管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录,核对原卡上的领用工具是否有重复现象:。

-如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,库房管理员应拒绝发放;。

-如经核对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在《工具领用卡》上登记。

c)库房管理员以10天为一期,将《领料单》汇总后交物业财务人员核对,并进行相关的账务登记。

4.6.3借用工具的领用程序:。

b)库房管理员根据《工具借领单》,与库房建立的借用工具登记卡核对无误后发放;。

c)库房管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

4.7库房物品报废的管理。

4.7.1报废的标准:。

a)物品到有效期;。

b)客观原因造成物品工具已无使用价值的;。

c)按其他有关规定需报废。

4.7.2物品报废的程序:。

b)库房库存的物品报废,由库房管理员负责填写《物品报废单》;。

c)库房管理员准备好报废物品的有关原始资料:。

-入库时间。

-物品性能介绍;。

-使用时间;。

-使用说明;。

-其他有关资料。

d)物业公司客服主管,应组织相关人员验证;。

e)报废物品交物业公司经理审批;。

g)库房管理员根据审批意见,将报废物品的相关财务资料交物业财务人员核对并进行相关的账务处理。

4.9记录表格。

4.9.1《物品报废单》。

4.9.2《工具登记卡》。

4.9.3《库存物品进、耗、存表》。

4.9.4《入库单》。

4.9.5《领料单》。

实用公司报销制度及报销流程(通用14篇)篇十二

第一条本办法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易耗品等。

第二条公司钥匙的'保管。

公司钥匙由人事行政部专人保管和使用,不可将钥匙随意转交他人保管;

第三条办公室购置日常办公用品、低值易耗品、清洁用品需行政部门请款进行购买。

第四条采购物品的付款方式通常情况下是以支票形式支付,若金额较少或有特殊情况,要提前说明原因方可支付现金。

第五条公司固定资产均有相应的固定资产保管卡,任何员工不经人事行政部批准不允许私自进行调换、改装或其它类似行为。若因此造成经济损失,将视情况给予相应的处罚。

第六条属正常办公消耗时所领用办公用品需经公司行政登记领用。

第七条员工办理离职时,应归还借用、领用及公司规定之应归还的办公用品、管制消耗品以及固定资产,由人事行政部负责监督,相关管理责任的部门负责人检验并进行确认、索回。若有损坏或丢失,按其损坏程度予以经济或实物赔偿。任何人不得以任何原因将公司用品据为己有。

1.报销时间:每周及每月按规定时间报销费用。

2.用于公司各种用途的费用在报销时,需附上相关的正式发票及原始凭证,经部门主管签字,送至人事行政部审核,由人事行政部统一交由财务部,财务负责人审核确认无误后交至总经理,总经理审批签字后方可发放其款项。

实用公司报销制度及报销流程(通用14篇)篇十三

为规范公司采购工作,提供公司采购工作的计划性、科学性,保障公司生产和经营活动的正常进行,特制定本《采购业务流程和管理制度》。

1.目的

为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程。

2.范围

各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、材等.

3.职责

3.1 供应部负责对各类物资的采购工作.

3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作.

4.程序

4.1各部门每月5日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、型号等项填列于《月度采购申请表》内,报部门经理初审签字后,转报分管领导签字核准,再经总经理签署批示后,由供应部及时与相关的业务单位联系,落实物料、质量和价格, 并进行比较后,再及时组织物品的购入,物料到位后,及时发放有关部门或现场或通知有关部门领用,接收或领用人员必须签字;需入库的及时入库,并办理入库手续。

4.2对急购物品,使用部门可提出并填写《临时采购申请表》,供应部要按使用部门《临时采购申请表》要求的时间及时采购.(特殊情况可先购后批,并按采购流程补办手续),确保公司及各现场的正常运转.

4.3 对一些规格、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购买,可请示总经理批准,委派工程、技术人员共同外出配合购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.

4.4 严格选择采购渠道,无论是否采用招标方式,均应选择至少三家以上供应单位,进行生产资质、质量、价格及供货期限等比较,不得擅自变更.

4.5 对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供应意向,以保证长期稳定的关系.

4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.

第2 / 5页

4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款.

4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,并由财务部安排一人参与,从询价到落实,从质量到价格均由三人共同负责完成.

4.9供应部采购员要负责对物料使用随时回访,了解物料的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.

4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.

4.11库管员要对物资质量把关,对手续、证件不齐或不合格的产品,有权拒绝入库或者在入库单上注明质量不合格的情况,确保对不合格物品的.退换起到监督作用.

4.12供应部采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐.

4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理.

第3 / 5页

4.14采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,把握市场脉搏,做到心中有数、业务熟练,以保证最大限度的降低采购单价和成本.

4.15 采购员要认真填报《物料结算统计表》.

4.16 库管员应认真填写《物料入库单》,并经采购员、库管部门负责人三方签字交由供应部,作为报销依据。

4.17 树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责.

4.18杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误呵和经济损失者,由当事人负责赔偿,并处罚款,同时申报企管部立即与其解除劳动合同.

5.实施

5.1本流程和制度自公布后实施.

5.2公布实施后,由供应部和生产保障中心领导监督执行。

库房管理制度

.目的

为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理规程.

第4 / 5页

2.范围

本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员.

3.职责

3.1 库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.

3.2.物资调拨员协助工作.

3.3.部门经理负责监督.

4.程序

4.1物资的验收入库

4.1.1采购员购回所需的物资后,应及时地把《采购申请单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收.

4.1.2库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对,对一些贵重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物.

4.1.3对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写《产品质量检验合格证明》,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库.

4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写《入库单》.

4.1.5 库管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用.

4.2 在库养护

4.2.1库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放.

4.2.2 对所管物资要熟悉存放位置,经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故.

4.2.3 实行物卡管理制度,卡物相符对位.

4.2.4 每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物.

4.2.5 对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》,以便统一处理.

对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》,注明原因,呈报大厦总经理酌情处理.

4.2.6 对库存短缺的常规备用物品,按月列出《请购单》,补充库存.

4.3 出库核实

4.3.1 物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》,凭票发物.

4.3.2 物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发.

4.3.3因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后及时转办出库手续.

4.3.4 库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现差错及时找有关人员纠正处理.

4.3.5 每月25日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监督执行,如发生差错,,及时查找原因,落实纠正.

4.3.6 物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥善保存备查.

5.监督执行

部门经理监督执行

实用公司报销制度及报销流程(通用14篇)篇十四

现在越来越多的企业,将财务管理内控的节点前移,通过前置化的管控来实现财务的有效管理。而在财务管理中,日常费用报销的管理是重中之重。下面是小编为大家整理的关于费用报销的规定和流程,希望大家喜欢!

1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

(1)报销发票单位名称需写全称“***”;

(2)项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;

(3)原则上跨年度发票不允许报销;

(4)发票内容与报销单内容一致;

(5)具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;

(6)报销单上需写明所附单据数量;

(7)报销时需将发票分类,按报销类型分行填列报销单据,报销类型主要分为以下几种:差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。

会议费证明材料应包括:会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。

2、单笔报销总额超过2000元,需要提前一天通知财务备款。

3、费用报销基本流程及审批管理:

(1)总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。

(2)货币资金支付的批准方式为书面方式。

(3)部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的'费用报销业务真实性审核。

(4)财务部门对费用报销凭证的合法性,合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。

(5)出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全,对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销,对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

(6)报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任,在费用发生后必须取得合法有效的凭证。

4、报销时间的具体规定:

公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。

(1)报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;

(4)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;

(6)报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

(7)报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;

(8)报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;

(9)有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
学生会申请书是表达学生意愿与观点的途径,也是学生参与学校管理决策的有效方式之一。以下是一些填写低保申请书的常见错误和避免方法,希望能够提高大家的申请效率和成功率
教学反思可以帮助教师思考如何更好地促进学生的学习兴趣和主动性。军训心得:磨砺品质,拓展视野黑龙江省两会是黑龙江省人民的盛会,是全省人民政治生活中的一件大事。今年
活动策划是一项既有挑战性又具有创造性的工作,需要充分理解和运用人性和社会心理学原理。活动策划是一个不断创新和发展的领域,以下是一些最新的活动策划趋势。
奋斗是一种持久的努力,它需要我们付出时间和精力,才能获得成功的回报。其次,需要制定科学合理的计划,并且坚持执行,不能半途而废或者轻易放弃。奋斗是一种勇气和决心,
奖学金申请书需要申请者在字数有限的情况下,精确地阐述自己的教育需求和经济状况。以下是一些工作转正申请书的实际案例,希望能够给正在准备写转正申请书的人提供一些帮助
公益活动可以促进社会团结和凝聚力,提升社会整体素质。总结时可以回顾公益项目的历程和发展,以及其中的挑战和突破。通过阅读这些公益总结范文,我们可以学习到如何高效地
总结范文是一个展示和证明自己能力和成就的好机会,可以为我们的未来发展打下基础。撰写总结范文时,要注意用事实和证据来支撑自己的观点,增加文章的可信度。当我们写总结
在转学申请书中,我们需要对自己的转学原因进行合理的解释和陈述。在下面,小编整理了一些成功转正的党员申请书,希望能为大家提供一些借鉴和参考。1、劳动者按规定参加了
学习心得是对自己在学习过程中所获得的经验和感悟进行总结和概括的一种方式。从第三部分中随机拿一条:以下是小编为大家收集的实习心得范文,仅供参考,希望能给大家写实习
助学金申请书需要真实、准确地反映学生的家庭经济状况、学习成绩和个人发展潜力。以下是一些经典的转专业申请书范文,希望对正在撰写转专业申请书的你有所帮助。
尊敬的各位领导、嘉宾和亲爱的同事们,大家好!怎样才能写出一篇精彩的开场白呢?以下是一些精选的开场白例句,供大家在演讲中参考借鉴。1、协助学校领导加强对学校治安综
学习心得是在学习过程中对所学知识、经验和体会进行总结和概括的一种文字表达形式,它有助于加深对学习内容的理解和应用,提高学习效果。以下是小编为大家整理的军训心得范
通过安全标语,我们可以向员工、学生和公众传递关于安全事项的重要信息。制作安全标语时,要注意选用适合的字体、颜色和排版方式,提高宣传的视觉效果。希望大家能够积极传
单位需要不断适应市场需求的变化,进行战略调整和创新,以保持竞争优势。大家抱团取暖,以下是行政后勤工作中的“温暖故事”,一起来看看吧。看着日历又掀过一页,不由得发
在工作心得中,我们可以总结和梳理工作中的经验方法,为以后的工作积累宝贵的经验资源。在这些实习心得范文中,作者们对于实习的各个方面都有了深刻的思考和总结。
即兴可以展现一个人的才华和创造力,是自由发挥的一种方式。即兴表演不仅要有才华,还要有良好的观察力。即兴表演是现代艺术的一种流行形式,让我们一起领略其中的魅力吧。
发言稿的撰写需要提前准备,要充分考虑听众的背景和需求,以便更好地引起他们的兴趣和共鸣。最后,别忘了要对发言稿进行反复修改和润色,以确保语言的流畅性和表达的准确性
您好!我是您孩子的的班主任老师xx,关于该同学的学业,现有一情况需告知家长:该同学在语文课听写过程中出错,语文老师规定听写错误的同学罚抄当天的词语20遍,下次课
通过学习总结,我们可以更好地了解自己的学习进展和不足之处。我们特意搜集了一些教师总结的范文,希望能够给大家提供一些写作上的帮助。劳动保障站抓住机遇,借助政府推动
人生就像一朵盛开的花,每个人都有自己独特的美丽,只要坚持努力,就能绽放最灿烂的光芒。在总结人生时,我们应该结合自己的成长经历、经验和感悟,形成独特的风格和观点。
竞聘是一种通过展示自身实力和能力来赢得竞争优势的方式。在写竞聘材料时,要注意突出自己的优势和特长,与职位要求相符合。随着社会竞争的加剧,越来越多的人参与到竞聘中
公益项目的成功实施需要政府、企业和个人的共同努力。如何与社会各界合作,让我们一起思考如何提高公益事业的影响力。以下是小编为大家收集的公益总结范文,希望能给大家提
岗位职责是企业人力资源管理中的一项重要内容。编写岗位职责的首要任务是明确工作的目标和期望结果。以下是小编为大家精心整理的岗位职责范文,供大家参考。1、挖掘和分析
所以,助学金申请书应该全面突出学生的优点并向学校/机构提供具体的实例和证据来证明自己的资格。以下是小编为大家收集的优秀奖学金申请书范文,希望能给大家提供一些参考
经典绘画作品展示了艺术家的创造力和表现力。在欣赏经典作品时,我们可以注重其细节和用词,领略其中的美学价值。以下是小编为大家整理的经典作品总结范文,希望能给大家提
导游词的撰写需要广泛收集和整理相关的资料和信息,深入研究景点的背景和特色,以确保导游词的准确性和权威性。导游词的内容需要准确、客观,避免夸大或者歪曲事实。稍后,
总结范文既是对过去的总结,也是为未来的发展和进步提供借鉴和指导。可以借鉴他人的总结经验,学习他们的优点,并结合自己的实际情况进行创新。在这里,小编为大家提供了一
条据书信可以起到记录和保留交易信息的作用,方便日后的核对和追溯。在写作过程中,我们应该注意材料的真实性和准确性,不夸大或歪曲事实。以下是小编为大家收集的条据书信
青春是人生中最美好的时光,我们应当充分利用它来追求梦想。青春是培养优秀品质和能力的时刻,我们应该如何提升自己的综合素质?以下是一些关于青春的励志故事,希望能给你
诚信是法治社会的重要支撑,是法律权威的根基所在。如何在学术研究中注重诚信,推动学术进步和学风建设?小编为大家整理了一些关于诚信的故事,欢迎大家阅读。
通过写工作心得,我们可以发现不足之处,及时进行改进和提升。接下来,让我们一起来看看成功人士是如何总结自己的工作心得的。4月3号,在我们党支部的组织下,我们支部
教师总结是对教学经验的提炼和总结,可以为今后的工作提供参考和借鉴。以下是小编为大家整理的知识点总结范文,希望对大家的学习有所启发。光阴飞逝,转眼间,20xx上半
学期计划可以帮助我们更好地安排和利用课余时间,充分发挥学习效益。请大家仔细阅读下面这些优秀的教学计划范文,希望能够对大家的教学工作有所帮助。学习虽然很忙很累,但
通过辩论,人们可以更加全面地了解一个问题或观点,进行深入思考并达到更好的解决方案。除了独立写作辩论,我们也可以通过参加辩论赛或加入辩论社团等途径来提高自己的辩论
调研方案是为了解决问题或开展研究而设计的一系列步骤和方法。婚礼策划的成功不仅在于细致的安排和组织,更在于为新人营造一个温馨而浪漫的氛围。我刚刚参加工作不久,对于
读书心得是一种文化积淀和思想交流的方式,通过写作可以让我们更好地参与到人类智慧的传承与共享中。实习心得的写作过程需要注重自己的表达方式和风格,每个人都会有不同的
一分钟内的坚持和努力,会逐渐积累成巨大的成就。一分钟足够了解一个人吗?如何在短暂的接触中得出准确的判断?以下是小编为大家搜集的一分钟的成功故事,供大家参考。
通过撰写实践报告,我们可以更好地总结和概括自己在实践活动中的成果和收获,形成一个具有实践意义的文档。探究和学习优秀的报告范文,可以提升我们的写作水平和思维能力。
选择适合自己的大学专业是一个关键的大学规划步骤。以下范文中的学期计划对于提高学习动力和自律能力有着很好的指导作用。20x1年通过在水利行业开展较大规模的专项继续
范文范本是学习写作的有效方法之一,可以帮助我们培养良好的写作习惯和风格。写作一篇较为完美的范文范本需要充分调动自己的思维、观察和表达能力,形成独特的个人风格。小
感恩是一种情感纽带,它能够让我们与他人建立更加紧密的联系。怎样表达对他人的感恩之情是一个需要好好思考的问题。接下来,小编将为大家分享一些感恩的名人名言,希望能够
通过教学反思,我可以更好地了解学生的学习思维方式和学习习惯,为他们提供更有效的学习指导。掌握好教学反思的方法和技巧,可以让教师事半功倍地提升教学质量。
公益事业是一种人文关怀的表现,它让社会更加公平和美好。如果想要开展一项成功的公益活动,首先要明确目标和使命。以下这些公益总结范文反映了社会对公益事业的普遍关注和
典礼是人类社会的重要组成部分,对于维护社会秩序和向往和谐发展具有重要作用。典礼的礼仪和礼节要规范,参与者要尊重和遵守各项规定,以确保典礼的正式性和庄重性。如果你
军训心得是我们对参与军训意义和价值进行思考和总结的一份文献,它能够帮助我们认识到军训对个人的影响和意义。下面是一些同学的实习心得分享,他们通过文字记录了自己在实
公益不分大小,只要是为社会和他人做出的贡献,都是可贵的。在公益总结中,可以引用一些实际案例和数据,以增加论证的说服力和可信度。这些公益活动范文的作者都是在实践中
每个人都有责任和义务为公益事业贡献自己的力量,共同营造美好社会。公益活动可以选择多种形式,如募捐、志愿服务、教育宣传等。以下是一些精选的公益总结案例,让我们一起
在感恩中,我们更加懂得珍惜每一个温暖的瞬间和幸福的时刻。在写作中,可以借鉴一些感恩的名言警句或诗句,以增加文章的亮点和吸引力。以下是一些感恩的摄影作品,让我们一
环保宣传是一项长期而系统性的工作,我们应该持之以恒,不断提高社会的环保观念。如果我们想编写一条有力的环保宣传语,首先要明确传达的核心信息。以下是小编为大家整理的
设计一个成功的广告策划方案需要充分分析市场,把握消费者心理和趋势,提炼核心卖点。调研方案:电动汽车充电设施建设方案研究方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部
感恩是一种品质,让我们获得更多的快乐和满足感。在感恩的道路上,我们应该如何做到心存感激,言传身教?接下来,小编为大家提供了一些感恩总结的范文,希望能够对大家有所
少先队活动总结可以帮助我们更好地发现自己在参与活动中的优点和不足,并且通过总结给予自己及团队更好的促进和提升。下面是一些综合实践活动的成功案例和经验交流,希望能
知识点总结是提炼知识的重要方式,可以帮助我们将知识点串联起来,形成完整的知识体系。以下是小编为大家收集的考试总结范文,希望能给大家提供一些参考和启发。
游戏策划需要不断学习和更新自己的知识,跟随行业的发展和变化。下面是一些成功企业的营销策划案例,希望能对大家有所启发。为了贯彻落实“先学后教,当堂训练”教学模式,
导游词可以为旅游景点增加一种生动的讲解方式,使游客更容易理解和记忆。制作一份富有吸引力的导游词需要什么样的素材和创意?以下是小编为大家整理的导游词参考范文,希望
通过对报告范文的分析和比较,我们可以发现不同报告的特点和亮点,从而提升自己的写作技巧。这里有几份精选的整改报告,供大家参考,希望能对大家的写作有所启示。
感恩是一种智慧,它让我们更加明白什么是最重要的。界定自己的责任范围,做好本职工作,回报那些给予过自己帮助的人。以下是一些感恩的真实案例,让我们了解真实生活中的感
经典作品具有跨越时空的力量,它们能够引导人们思考与感悟现实世界中的种种问题。在撰写经典作品的总结时,要避免简单陈述和泛泛而谈,而是要注重深入分析和思考。接下来,
通过规划计划,我们能够更好地掌握自己的时间和资源,提高工作和学习的效率。接下来,我们为大家提供一份精心准备的读书计划范文,希望能给大家提供一些启示和灵感。
军训心得是构建自我的重要一环。以下是一些写军训体会的文章,希望能给大家提供一些写作思路。6月20日,单位组织参观刘少奇故居,踏上红色旅程,接受革命传统教育,感
励志是一种不断提升自我的过程,让人们在成长中不断进步。在写励志总结时,要注意细节的表达,让读者感受到自己的坚持和努力。请大家欣赏一下以下励志佳作,它们会给你带来
爱国是民族凝聚力和向心力的强大动力。如何让爱国标语更加贴近人心、引起共鸣?接下来,我们将为大家推荐一些精彩的爱国标语,让我们一起来欣赏吧。我觉得,一个高尚的人,
考试总结是一个机会,它能让我们明确知道自己的掌握情况,找出原因,并加以改进,从而在下一次考试中取得更好的成绩。以下是一些闪光的军训总结范文,通过阅读这些范文可以
在教学反思中,我们要注重思考教学目标的达成情况、教学方法的适应性以及学生的反馈意见等方面。以下是小编为大家收集的军训心得范文,仅供参考,欢迎大家共同学习和分享。
通过写培训心得,我们可以深入挖掘培训过程中的亮点和问题,为今后的学习和发展提供参考和借鉴。以下是小编为大家整理的几篇军训心得范文,仅供参考,希望可以给大家提供一
教学反思可以帮助教师不断提高教学效果,发现问题并加以改进。接下来是一些教学反思的实例,教师们可以从中学习和借鉴经验。第一段:引言(150字)现代社会,在经济、教
梦想是人生的动力,它为我们注入无穷的活力和激情,让我们永远朝着目标前进。实现梦想需要我们保持积极的心态和乐观的情绪,因为梦想的路上并不平坦。下面是一些梦想实现的
学习心得是在学习过程中,对所学知识、经验、方法进行总结和归纳的一种书面表达方式,它不仅能够巩固学习成果,还能够帮助我们发现学习中存在的问题和改进的方向。在下面的
学习总结是对自己学习态度和学习动力的审视,有助于我们更好地调整自己的学习心态。以下是小编为大家搜集的学期总结范文,希望能够给大家提供一些写作上的灵感。
就职是实现个人发展和职业生涯规划的重要一步,它不仅仅是为了生活,更是为了实现自我价值和目标。如何成功地就职是每个求职者都关心的重要问题。接下来是一些关于就职的实
导游词需要简洁明了、生动有趣,以吸引游客的注意力并传递正确的旅游知识。导游词的撰写需要注重表达的准确性和客观性,避免夸大和失实的描述。接下来是一些备受游客喜爱的
知识点总结是学习中不可或缺的一环,它有助于培养学生的思维能力和逻辑思维能力。以下是一些优秀的军训总结范文,供大家参考和学习如何表达自己的军训经历和收获。
我们每天都有很多机会去改变自己,一分钟也足够我们开始行动。一分钟内如何有效地规划和安排自己的日程和任务?以下是小编为大家收集的一分钟人际交往技巧,希望对大家的人
导游词需要具备生动有趣的特点,能够吸引游客的注意力并激发他们的兴趣。导游词的开头应该吸引人,让游客立即产生兴趣,可以使用引人入胜的故事或独特的背景知识。以下是一
教学反思让我们能够明确自己的教学观念和教学方法是否符合学生的需求和实际情况。实习心得范文可以帮助我们更好地了解不同行业和领域的实习经验和心得体会。由区委组织部组
报告范文是对某一主题进行研究和分析,通过对相关数据和信息的整理和解读得出结论的一种文字表达形式。在下方,我们列举了一些经典的开题报告范文,供大家学习和借鉴。
欢迎各位来到本次盛大的活动场所。撰写欢迎词时,需要注意语言的简洁和流畅,避免使用过多的专业术语。在这里,为大家奉上一些脍炙人口的欢迎词范例,希望对大家有所帮助。
学习心得是对自己在学习过程中的所思所感所悟进行总结和归纳的一种方式,它有助于我们发现自己的优点和不足,在今后的学习中做得更好。下面是一些读书心得范文,供大家参考
通过写工作心得可以帮助我们回顾工作中的亮点和不足,以便更好地提升自己。看完这些工作心得的范文后,大家可以对照自己的工作情况,思考自己的不足和成长点。
一个好的开场白能够吸引听众的注意力并引起他们的兴趣。避免使用太过专业化或晦涩难懂的词语,以免让听众感到无趣或不理解。通过引言,我们可以创造一个愉快和轻松的氛围,
团队标语的定义和作用在设计团队标语时应该注意哪些细节和要求?只争朝夕,不负韶华。教学目的:(1)理解选择典型事例突出人物品质的写法。(2)领会语言的感情色彩。教
大学规划涉及课程安排、实习机会、求职技巧等方面,需要我们积极主动地去寻找和利用资源。下面是一些制定学习计划的案例分析和解决方案,希望对大家能够提供一些思路和方法
在军训期间,我们不仅仅是锻炼了体魄,更是积累了许多宝贵的军事知识和技能,值得总结和回顾一下。以下是小编为大家整理的实习心得分享,或许能够为大家的实习工作带来一些
编辑需要考虑读者的阅读体验和理解需求。编辑需要注重规范化和专业化,遵循行业的标准和要求。最后,小编为大家整理了一些编辑常见问题和解决方法,希望能帮助大家更好地应
编辑是一项充满挑战和乐趣的工作,通过不断地修改和改进,我们可以将一篇普通文章打磨成一篇精品。编辑的方法和技巧有哪些,我们可以借鉴和运用哪些经验?希望以下编辑范文
征文是一种传递情感和思想的方式,能够触动读者内心的共鸣和共情。在写征文过程中,我们要注重思维的逻辑性和条理性,同时也要注意语言的生动和形象。希望大家能够从这些征
通过写培训心得,我们可以准确表达自己对所学内容的理解和应用。随着培训的结束,我们邀请了一些学员来分享他们的培训心得,希望能给大家带来一些启发。20xx年x月x
竞聘的过程是磨砺自我的过程,它能够让我们更加了解自己的优点和不足,从而不断提高自己。竞聘材料的精心准备和编辑,是成功与否的决定因素之一。在下面的范文中,大家可以
奋斗是人生的座右铭,只有通过不断奋斗,我们才能实现自己的人生价值。奋斗需要注重规划和调整,只有不断反思和调整自己的方向,才能更好地达成目标。以下是一些奋斗过程中
读书心得是我对书籍中观点和思想的思考和解读,它能够提高我对书中内容的理解和记忆力。以下是小编为大家整理的工作心得范文,供大家参考和借鉴。第一段:引言(150字)
典礼是一种庄重而庆祝性的仪式,用来纪念重大或特殊的事件。典礼的布置和装饰也是典礼成功的关键之一,我们应该选择与典礼主题相符合的元素和装饰品。典礼的总结和反思是进
辞职报告能够提供给雇主一个清晰的离职意向和时间表。希望这些实践报告范文能够激发大家对实践活动和写作的兴趣,并提升大家的写作水平。各位领导、各位同事:大家好!众所
爱国标语是激励人们为祖国献出一切、付出一切的号召,鼓舞人心,振奋士气。写一篇完美的爱国标语需要考虑观众群体、表达方式和核心信息。以下是一些值得思考的爱国标语,希
文明礼仪不仅仅是一种形式上的规范,更是一种内在的品质和态度。当面对不同场合和人群时,我们应该了解并遵守相应的礼仪规范。在公共场合,我们要保持良好的仪态和自律,遵
教案中的每一环节都需要经过精心设计和准备,确保教学的连贯性和有效性。以下是小编为大家整理的一些优秀安全教案范文,供大家参考和借鉴。造型表现1、引导学生用橡皮泥
成功的人生是通过努力和坚持来实现的。其次,要真实客观地反映自己的成长和进步,不夸大也不低估。励志是激发人们积极向上的精神力量,鼓舞人们勇往直前的一种力量,它可以
工作心得可以让我们更加明确自己的职业发展方向,有助于规划和制定个人的职业发展计划。以下是小编为大家收集的读书心得范文,供大家参考和借鉴,希望能够给大家带来一些灵
读书心得是在读完一本书之后对所读内容进行总结和反思的一种方式,它可以帮助我们更好地理解和消化书中的知识。将别人的培训心得作为参考,可以帮助我们更好地理解写作的技
在开始一项新的任务之前,制定一个明确的规划计划可以提高工作效率。下面是一些学期计划的实例,它们涵盖了各个学科的学习内容和时间安排,供大家参考。根据上级卫生部门文
在劳动仲裁申请书中,劳动者需要详细陈述争议的事实和理由,以及所希望得到的解决方式。通过阅读一些范例,你可以更好地了解辞职申请书的写作风格和注意事项。