热门出差及差旅费管理制度(案例15篇)

时间:2025-02-10 作者:温柔雨

青春是奋斗与拼搏的阶段,我们要为自己的未来努力奋斗。青春是一段为未来奋斗的时光,我们应该如何制定自己的人生规划?以下是一些拥有成功经验的青年人的故事,希望能给你带来启示和鼓励。

热门出差及差旅费管理制度(案例15篇)篇一

为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本厂的实际情况,特制定本制度。

本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。

如要借款,应填写“领款单”,根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字,再交财务部审核签字,按《差旅费费用报销程序》予以报销,按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向厂长请示同意,报帐时由厂长签字认可。

(1)市区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,超出市区范围的,发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件:按出差的'实际天数凭正式发票计算报销,没有正式发票的均不给报销。

(3)车费报销条件:超出市区范围的凭正式发票给予报销,没有正式发票均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后15天内报帐,需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地,未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机,其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销,不在市内交通费包干的范围。

1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理,出差人员不准超标准住宿和坐飞机,因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的,须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后,电话通知的须在出差事由中注明。

5、一事一单,不得将数次出差合并一单报销。

6、出差期间购买的物品、资料等,需加填费用报销单报销,不得合并在差旅费中报销。7、订票手续费不得超过车船等票价的15%,退票费不予报销。

8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实,由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。

热门出差及差旅费管理制度(案例15篇)篇二

为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度。

2.1出差的申请、登记及报销时限。

2.1.1员工出差应填写“出差申请表”,“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点,公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排,由分管领导核定。

2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金,按审批流程签批后支取。

2.1.4员工出差以及返回公司,应到综合部办理登记。

2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的,按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明,报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

2.2出差审批权限。

2.2.1一般员工出差由分管领导审核,派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差,应电话向销售经理申请,并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。

2.3出差交通工具。

2.3.1公司领导出差可使用公司车辆,其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般员工不得乘坐飞机,公司领导在事务紧急或路程较远情况下,经总经理审批后可乘坐飞机。

3.1临时出差。

3.1.1出差纪律。

3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在长丰、肥东、肥西,且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的,费用超支部分由个人承担。

3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准,如出差人员绕道到旅游地或回家,绕道部分的车船费由个人承担。

3.1.1.4出差途中,出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,应电话申请延期,不得因私事借故延长出差时间,否则,除不报销差旅费外,同时视情节轻重给予处罚。

3.1.2差旅费补助。

3.1.2.1员工出差,除车、船、飞机等交通费外,住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制,补助标准详见表一《员工差旅费补助标准一览表》(略)。

3.1.2.2上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费,在第3条款“差旅费管理办法”中,市内交通费含义相同。

3.1.3差旅费报销的有效凭证。

3.1.3.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。

3.1.3.2住宿应有宾馆填制的服务业发票,收据不得作为报销凭证。

3.1.3.3车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。

3.1.3.4车船及住宿发票丢失,应由个人写出书面说明,经部门领导或同行人证明后方可报销,否则个人负担丢失部分的费用。

3.1.4住宿费包干管理。

3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助,补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜,乘坐火车硬座按以下标准发放补贴:特快补助10元/夜,直快补助20元/夜,慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。

3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的,按住宿标准的60%发放。

3.1.4.3出差参观、学习、考察,由主办单位或受访单位统一安排住宿的,如果收取费用可据实报销,如不收取费用则不再补助、报销住宿费。

3.1.5误餐费包干管理。

3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发,不满一天按半天计算。

3.1.5.2员工如已享受出差误餐费,不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。

3.1.5.3员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的,耽搁时间按事假处理,期间内的所有费用在报销时扣除)。

3.1.5.4外出学习、培训,误餐费按50%执行。

3.1.5.5出差期间如因业务原因需要招待业务单位,须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续,同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则,财务不予报销。

3.1.6.1出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发,不满一天按半天计算。

3.1.6.2自带公司车辆出差,不补助市内交通费及其它杂费。

3.1.6.3员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。

3.1.6.4外出参观、学习按标准的50%执行。

3.1.7其他规定。

3.1.7.1公司领导一人单独出差,住宿费可在规定标准的基础上提高50%。

3.1.7.2一般员工与公司领导随行,有一人可按公司领导标准享受补助。

3.1.7.3一般员工出差如住宿费实报实销,误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。

3.1.7.4因工作需要全程陪同外单位人员出差,经总经理或总经理授权人批准后可据实报销,但陪同人员不再享受各种补助。

本规定由综合部制定,报总经理审批后生效执行。修正时亦同。

热门出差及差旅费管理制度(案例15篇)篇三

制度细则。

员工出差审批及可报销费用。

1.人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门。

费用标准。

2.住宿费用(包括房费,地方政府收取的保险等费用)。

北海,无锡。

3)三类地区:上述二类以外的地。

用)。

4.出差补贴(包含餐费及通讯费用)。

6.出差返回后应在3个工作日之内提交报销单,并于报销时退回预借的多余款项。

附则。

出差申请表。

热门出差及差旅费管理制度(案例15篇)篇四

1、交通费是指:汽车、火车、飞机。

2、膳宿费是指:膳食及住宿。

3、特别费是指:因公支付邮电费或招待费。

事先由部门负责人口头报至总经理,等返回公司后应立即补办手续。员工出差报支表的外理程序如下:

1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭批准的预支金额填写借款单;向财务部预支差旅费。

务部负责人审核后报总经理批准。由财务部在报销是对冲销预支数。

三、差旅费按业务需要分成如下几个包干:

1、业务洽谈,宿费上限          元/月

2、主要负责人在施工所在地宿费           元/月

3、其他人员因工作需要宿费         元/月

4、主要负责人的生活费标准         元/月

5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是,须报总经理核准,依票据据实报销。

差旅费管理办法,为加强公司处理费恩管理,规定差旅费报销流程,依照国家的有关财务法规和《湖北省力邦投资担保有限公司财务管理制度》的有关规定,制定本办法。

1、 目的

为加强公司处理费恩管理,规定差旅费报销流程,依照国家的有关财务法规和《湖北省力邦投资担保有限公司财务管理制度》的有关规定,结合公司经营管理需要,制定本办法。

2、 定义

本办法所指差旅费勇是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费勇等。

3、 范围

3.1 差旅费开支范围包括:员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。

3.2 因出差发生到车站、码头、机场的武汉市内交通费属于差旅费开支范围,凭票据实报销:其他的武汉市内交通费均不属于出差费用的报销范畴,应纳入各个部门公务交通费定额管理。

4、原则

4.1 出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干,调剂使用,节约归己,超支不补。

4.2 通讯费补助与《通讯管理规定》中的`移动话费合并使用,当月话费小于合并标准时,据实报销,当月话费超出合并标准时,按标准报销。

5、差旅费标准

5.1.1 住宿费、伙食费补助、通讯费、室内交通费标准,按不同地区,不同职级确定。

5.1.2 公司职级分类,见附表1《全国地区分类表》

5.1.3 交通工具等级标准,见附表2《差旅费报销职级划分表》

5.1.4补助标准,见附表4《差旅费等级标准、报销、补助标准》

5.2相关规定

5.2.1 员工赴外地出差期间,伙食补助部分在途和住宿,每人每天按包干标准补助,补助天数按出差自然天数扣减一天计算,住宿补助根据实际天数计算。

5.2.2住宿凭住宿发票案标准报销,超支部分自理,节约归己;如无发票,报销标准则按照标准的50%包干个人。

5.2.3.部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。却因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的,需要事前提出书面报告,报请公司分管副总经理批准后,呈总经理批准。

5.2.4 夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上,或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上,可购买相对应级别的卧铺,如未乘坐卧铺,则按票价的50%给予长途补助;乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。

5.2.5常驻外的机构及公司批准的常驻外学习的员工,其住勤费用补贴参照公司员工工作餐标准执行;经批准跨地区行动按出差规定执行。本规定所指的常驻外地员工是指因工作需要,需要常驻外地15天以上的员工。常驻外地员工应由部门主管书面列明并报财务部门备案。

5.2.6应工作需要,邀请外单位协办人员出差,标准一般可在公司同行人以级别基础上靠一档享受补贴。

5.2.7公司批准参加会议、短期培训的人员,按会议召集及培训机构的统一安排据实报销,不再报销补助费。

5.2.8出差期间市内交通费在补充标准内列支,原则上不再报销出租车票。

5.2.9 出差期间因工作需要或生病等原因需延长出差时间或改变出差线路者,应立即请示公司批准出差的领导。未经许可擅自延长出差时间或改变出差路线的,不予报销差旅费;情节严重的,按公司有关规定予以处分。

5.2.10 武汉市内出差,交通费在公司核定的具体标准范围内据实报销;如若误餐,每人每天补助5元。

5.2.11武汉近郊地区,如汉川,蔡甸,江夏,黄陂,新洲等区县,除报销交通费用外,每人每天补贴10元。

5.2.12员工按照公司规定而发生的除乘坐飞机、火车软卧、二等及二等以上船舱的探亲、治丧往返交通费用,经审核后据实给予报销。

5.2.13 出国人员出国前应有书面计划书并经批准,原则上应参加与组团出国;在出国前出国人员应与会计人员编制出国费用专项预算审批表,报分管副总经理审核同意,经总经理批准后实行全额包干。费用专项预算包括以下内容:国内、国际机票,餐饮费,交通费,住宿费,礼品费,门票费,通讯费,小费,娱乐费用及其他零星支出等。出国人员在报销时应根据差旅报销程序及要求粘贴有关票据,并履行差旅费报销程序。

6、程序

6.1差旅费借支

6.1.1出差人员出差获批准后,需办理借款手续的,按以下程序办理:

a)填写借支单,注明出差是由,人员,地点,往返里、路径,时限及申请预支差旅费金额,报部门主管审核。

b)在资金计划内的借款申请,部门主管审核后由其分管副总审批,属资金计划外的借款申请,部门主管应指导其办理计划增补手续后办理借款手续。

c)借支人员将经审核同意的借支单交财务部门审核,出纳凭审核同意,手续齐全的借支单付款。

6.1.3一次借支金额超过两万元的,原则上采取主卡方式;一次借支金额在五万元以上的,需提前一天办理借支手续;由于银行在国家法定公休日不办理对公业务,因此,公司在法定公休日亦不办理现金支取。

6.1.4同部门同任务同行人员应由一人借支,一人报账。不同部门同任务同行人员应由享有资金计划额度的部门人员办理借支,报账。原则上借支必须由本人亲自办理,有特殊情况的可书面委托他人办理。

6.2 差旅费用报销规定

6.2.1出差借支人员回公司一周内应及时到。财务部门报账。如确定因工作需要不能及时报账还款的,需由个人作出书面说明,部门主管签字同意后,交财务部门审核。财务部门月末将借支人员名单及余额反馈给公司领导及各部门,由各部门主管负责催款。

6.2.2 出差人员报销费用时,应提供以下证明材料:经批准的出差派遣单以及税务部门认可的发票、收据等支付凭证。

6.2.3参加会议人员报销费用时,应提供以下证明会议通知、时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准以及税务部门认可的发票、收据等支付凭证。

6.2.4公司人员参加短期培训学习,应取得部门主管领导批准,并经办公室审核同意后,方可报销。员工短期学习培训费用应纳入办公室的费用计划。

6.2.5参加会议和学习培训的员工,回到公司后,应先向公司提交报告和有关会议、学习材料后,方可办理报销手续。

6.3 报销单据填写要求

6.3.1票据粘贴要平整美观且分类排列汇总统计数量和金额;

6.3.2书写要清晰,计算要正确,不得涂改;

6.3.3票据真实和合法,票据上的大小写金额要一致;

6.3.4报销凭证的大写金额栏由会计人员填写;

6.3.5报账审批手续齐全。

6.4 报销审核程序

6.4.1一般员工的出差费用,先有部门负责人审核,再报分管审核批准。

6.4.2部门负责人的出差费用由分管副总审核批准。

6.4.3公司副总经理的差旅费用由总经理审核后报销。

6.4.4总经理的差旅费用由办公室和财务部门审核。

6.5 报销费用管理

6.5.1未进行商务活动发生的差旅费用列入“营业费用”

6.5.2行政及职能部门发生的差旅费用列入“管理费用”

6.5.3公司对差旅费用实行部门控制。凡在部门当月资金计划内的由部门主管审核,分管副总审批,超出计划的,需增补资金计划报副总办公室批准后再办理报销手续。

6.5.4公司计划财务部门每月定期将各部门费用完成情况反馈给公司领导及各部门,以便公司领导及各部门主管对部门的课控费用进行控制。

6.5.5对于违反上述规定,借支长期不报账,伪造及用虚假票据报销,违规批准报销的,公司将视情节轻重分别给予警告、通报批评、罚款、降职、开除等处分。触犯法律的,依法追究法律责任。

热门出差及差旅费管理制度(案例15篇)篇五

1、总体原则:对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用,节约归己,超支不补”的原则。

3、执行标准:

(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天,季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(2)十堰市区以外城市180元/天.季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天,季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票,并以车票时间计算实际出差补助天数。

1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”,注明出差地点、事由、预计天数、所需资金,经部门主管审核签字,及主管领导批准后,方可差旅费借款。

2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单,附有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后报销差旅费。

3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经领导签署意见后方可报销。

4、出差返回公司应在三天内报账,超过三天报销差费,每超过一天考核一天补助,一星期以上,不予报销,后果自负。

5、出差借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,(特殊情况由公司领导特批),对违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人的责任。

6、中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其绕行期间多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。

1、十堰市内经营、或在出差过程中因业务工作需要使用业务招待费,应事先经部长同意,并由公司领导签署核准金额意见,方可执行。财务部依据报销程序(原始单据注明:单位名称及准确的日期、金额)审核报销。

2、出差人员应保留完整车票、住宿、招待费等费用票据作为核销费用的依据。

3、随公司领导一同出差人员费用由公司领导统一到财务核销。

4、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再实行包干办法。会议费用中不含食宿时,按标准予以补助。

5、出差人员预借差旅费最高限额20xx元/次。

6、售后服务出差补助比照上述标准同级执行(发生的运费及安装调试费用应计入销售计价当中)。

热门出差及差旅费管理制度(案例15篇)篇六

出差人员必须严守厉行节约的原则,尽可能地降底差旅的支出,差旅费的报销实行实报实销,便必须获得真实合法有效的票据。

1、出差人员必需按规定行程出差办事,不按规定的行程擅自决定绕道改变行程的,发生的相关费用全部由当事人承担。特殊情况需改变行程的,须提前请示总经理批准并报财务部备案,否则公司财务不予办理相关报账手续。

2、住宿费凭出差地住宿发票,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销。

4、不允许趁出差之便回家探亲办私事,如确有须要需事先请示总经理并获得批准,并报财务部备案,其有关费用均由个人自理不许报销。

5、凡总经理指定执行特殊任务前往外地出差的,其出差费用报销按特殊情况实报实销处理。

6、凡出差食宿等一切费用已由对方负担的,均不再允许报销各种费用。

7、实际出差天数超过原计划天数的费用,需及时汇报总经理并经总经理批准,否则,财务部不予报销。

8、外单位人员为我公司临时办事,其费用开支,经公司总经理批准可实报实销。

9、出差过程中因业务工作需要使用招待费应先获得总经理的批准同意,方可回来后凭据报销。

热门出差及差旅费管理制度(案例15篇)篇七

根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。

1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

热门出差及差旅费管理制度(案例15篇)篇八

根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:

1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

热门出差及差旅费管理制度(案例15篇)篇九

第一条为加强公司差旅费管理,提高经费使用效益,根据有关财经、税收法规和公司财务管理制度,结合公司实际制定本办法。

第二条本办法适用于公司各类员工出差的费用开支管理。

第三条差旅费由长途交通费、市内交通费、住宿费和出差补助四部分组成。

(一)长途交通费:指出差人员乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车等交通工具所发生的车、船、机票费和相关手续费。

(二)市内交通费:指出差人员到达目的地后,或在中转地搭乘市内交通工具所发生的车船费用。

(三)住宿费:指出差人员因工作事由及路途限制,不能于当日返回公司所发生的住宿费用。

(四)出差补助:指出差人员在出差期间按规定标准发放的住勤补助和公杂费补助。

第四条公司员工出差需在公司oa系统屡行审批手续,中层及中层以下人员审批流程为:出差人员-部门负责人-主管副总,总经理助理及以上人员审批流程为:出差人员-主管副总-总经理。

出差必须执行批准的路线,绕道费用及非因工作需要的参观、旅游费用均由个人自理。

第五条出差人员发生的长途交通费、市内交通费、住宿费,在标准限额内凭正规发票报销,超额部分由个人自理,出差补助根据出差时间和标准核发。董事长及总经理以上领导干部因公出差的差旅费在合理、节约的原则下可据实报销,不再发放出差补助。

第六条出差人员长途乘坐交通工具的准乘标准:

(一)董事长及总经理以上领导干部因公出差可乘坐火车软卧、高铁、动车及轮船一等(厢、座)仓;总经理可乘坐飞机经济舱,董事长可乘坐头等舱(商务舱),其他人员乘坐飞机须经总经理或董事长批准。

(三)所有人员乘坐火车连续乘坐八个小时以上的或从晚上八时起至次日晨七时之间,在车上连续乘坐六个小时以上的方可购买同席卧铺车票。

第七条出差人员到达目的城市后的市内交通必须乘坐公交或地铁,不允许乘坐出租车或黑车。

第八条出差人员到各地区的住宿标准及出差补助标准如下:

表:

(一)公司员工出差实际发生的住宿费低于上述标准的,节约部分的差额补给个人,没有住宿发票的不补,超过住宿标准的个人自理。出差同时到两个级别市以上的住宿费按表列标准分别计算。副总及以上人员出差若有陪同人员的,准许一人住宿标准按所陪同人员执行。

(二)工作人员出差参加会议或培训学习统一安排食宿的,按会务费或培训费发票据实报销,公司一律不再报销期间的住宿费用及出差补助;若费用发票中不含食宿费用的,公司可按出差所在地标准予以补助。

(三)市场服务部各现场人员发放现场补助,每人每天补助8元,负责调试及工程负责人每天补助15元(现场正常后取消)。

第九条各部门若需带车出差的必须填写出差用车审批单并报总经理批准,由办公室统一安排,出差归来结算车辆费用必须由办公室审核签字确认。

第十条各单位要加强对差旅费的管理,一般业务尽量用电话或电子商务等形式联系,确需出差的人员,事先确定出差地点、任务、路线及时间,返回后主管领导要认真把关。出差期间,非因工作需要参观学习、旅游的费用,一律由个人自理。差旅费预算定额按公司文件执行,原则上不得突破,若定额确实不足时,须逐级报总经理批准调整。

本制度自20xx年3月13日起开始执行,由公司财务部负责落实,并接受审计,解释权归财务部。

热门出差及差旅费管理制度(案例15篇)篇十

结合本公司时间情况,本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。

一、出差旅费分交通费,住宿费及特别费三项;

1、交通费是指:汽车、火车、飞机。

2、膳宿费是指:膳食及住宿。

3、特别费是指:因公支付邮电费或招待费。

二、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单。经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报至总经理,等返回公司后应立即补办手续。员工出差报支表的外理程序如下:

1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭批准的预支金额填写借款单;向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单,注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。由财务部在报销是对冲销预支数。

三、差旅费按业务需要分成如下几个包干:

1、业务洽谈,宿费上限 元/月

2、主要负责人在施工所在地宿费 元/月

3、其他人员因工作需要宿费 元/月

4、主要负责人的生活费标准 元/月

5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是,须报总经理核准,依票据据实报销。

热门出差及差旅费管理制度(案例15篇)篇十一

制度细则。

员工出差审批及可报销费用。

1.人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门。

费用标准。

2.住宿费用(包括房费,地方政府收取的保险等费用)。

北海,无锡。

3)三类地区:上述二类以外的地。

用)。

4.出差补贴(包含餐费及通讯费用)。

6.出差返回后应在3个工作日之内提交报销单,并于报销时退回预借的多余款项。

9.岳阳市内短程出差家访为日常工作安排,无需《出差申请单》,差旅费用每周报销一次。

附则。

出差申请表。

热门出差及差旅费管理制度(案例15篇)篇十二

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、人数、天数,经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后,应及时向公司领导汇报情况,公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经公司领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账。

总体原则:对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账,节约不补、超额自付”。

1、住宿费用标准(元/人、天)。

出差人员。

一线和二线城市。

三线以下城市。

公司领导。

500。

400。

科级及科级以下。

400。

300。

2、伙食补助费标准(元/人、天)。

出差人员。

县、区内出差(含市场巡查)。

县、区外出差、地推促销或市场管理。

公司领导。

20。

100。

科级及科级以下。

20。

100。

3、交通费用标准。

出差人员。

一线和二线城市。

三线以下城市。

公司领导。

专车、飞机或高铁。

专车、或高铁。

科级及科级以下。

高铁二等座或汽车、普铁。

高铁二等座或汽车、普铁。

1、住宿费报销办法。

1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算。

2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的,不予报销住宿费。

3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在公司领导允许的前提下,可按实报销。

4)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法。

1)填写差旅费报销单核报。

2)区别出差事由,按照相对应规定标准核报。

3、交通费用报销办法。

1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法。

2)对于自带车辆人员,乘坐出租车办事需经公司领导同意。

3)出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:

(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;

(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;

(3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的。

以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。

3、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行。

4、在专项费用列支的差旅费按照《湖南盐业股份有限公司郴州市分公司专项费用归集、核算相关规定》提供附件资料。

20xx年6月2日。

热门出差及差旅费管理制度(案例15篇)篇十三

为加强和规范差旅费管理,根据河南省省直机关差旅费相关规定,结合医院实际情况,近期我院修订了差旅费管理办法。

和原文件相比,有以下几个方面变化:

二、补助标准提高。伙食补助由50元/天提高到100元/天;公杂费由30元/天提高到80元/天。

三、明确了审批流程。我院职工外出学习、参加会议、进修前,需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。

四、规范了报销票据的要求。报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全,票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。

五、改变差旅费支付方式。研究院工作人员报销转入公务卡;医院工作人员报销原则上转入工资卡内。

热门出差及差旅费管理制度(案例15篇)篇十四

1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。

2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准。

1、出差工资。

按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费。

(1)住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。客户单位提供住宿的`,无住宿补助。

3、交通费:

(1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特殊情况下,经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。

4、生活补助。

客户单位提供生活的,无生活补助。客户单位不提供生活,按15元/天补助。

5、电话补助:领队按10元每天补助,普通施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。

6、出差补贴:领队按40元/天补助,普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员,如果在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差:

按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销,出差按100元/天补助。

1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理。

4、出差人员返回公司后,应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记,将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室,注销出差。办公室记录人员作书面登记,并与客户核实情况属实后,在工程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到,对回公司不立即报到的员工,按旷工处理。

6、员工返回公司后,凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

四、差旅费票据要求。

1、报销原始凭证以正式发票为准,如遇有特殊情况,只能收据代替的,应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码,以及开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时,应列出行程详单,填写《票据清单》,对每一张交通票据做出说明。

3、发生零星采购,需取得正式发票,如遇有特殊情况只能收据代替的,应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码,以及开票人,以备核查。采购需要一人采购,一人验收,在票据上同时签名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成时,由报销人负责带回公司仓库验收。

五、其他要求。

1、工程服务领队人员出差,要求保持电话畅通,出差前应自己交足电话费,确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况,取消当日电话费补助,并按次罚款10元/次。

2、报销应遵循实事求是,严禁弄虚作假,如有发现,取消报销资格,并处以虚假报销额两倍罚款,直至辞退。

3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内,必须着本公司工作服,工作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤,郑州及其下辖县市以外的短途出差,可享受每天15元生活补助。

5、员工近地出差,应事先做好行程安排,在工作完成的情况下,应当日往返,不得无故逗留,一经发现,取消其所有津贴。

6、出差的行程路线须符合近路与经济原则,合理安排路线,不得绕行。违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的费用,且多行走的天数按旷工处理。

7、出差期间,若发生招待费,须事先征得总经理允许。报销时须单独填报,要求写明发生费用原因,被招待对象及其联系电话和就餐金额。

8、出差途中,征得允许中途请假回家的员工,请假回家路费本人承担,请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工,当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

9、所有票据,由经手的员工本人报销,他人不得代报。

10、出差期间,若需向客户单位借领工具物品,必须填写《物品支领单》,注明用途及结算方式,完工离开时,交接清理完毕方能离开。

11、出差途中,不得离开施工单位做私事探访私客,若有特殊需要,需征得总经理同意后请假方可离开,请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事,按旷工处理。

12、施工及售后服务出差人员,除客户提供的正常食宿安排外,未经总经理允许,不得接受客户单位请吃请喝,不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者,给予收受物5倍罚款。

13、出差员工出差期间如遇工资调整时,结算工资时分时段计算。

14、员工出差期间,违反本单位或客户单位制度,及其他原因受到客户单位投诉,查核属实,罚款200元/次,直至辞退。

15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。

热门出差及差旅费管理制度(案例15篇)篇十五

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的.原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
环保宣传旨在唤起人们对环境保护的热情,引导大家爱护地球家园。环保宣传语最好能体现出环保的紧迫性和重要性,让人们重视起来。环保宣传是一种对环境保护及可持续发展进行
一个成功的宣传语能够给消费者留下深刻的印象,甚至成为人们口耳相传的经典口号。公司宣传语的创意要与企业定位和目标相契合,能够准确表达企业的核心价值和文化。以下是小
学习心得的书写可以加强对学习过程中的收获与体验的回顾和整理。以下是一些教师在教学反思中提出的改进建议,供大家参考。犯罪是社会的一大毒瘤,每个犯罪分子都应该受到法
文明礼仪是一种相互尊重、沟通顺畅的纽带,有助于建立良好的人际关系。写文明礼仪总结时,要注意客观公正,不偏袒个人情感,以实事求是的态度来表达观点。请看下面这些有关
编辑是在文稿创作过程中,对内容进行修改、组织和调整的重要环节。编辑需要保持敏锐的观察力,能够发现和纠正作品中的问题和不足。请继续阅读下方的编辑文章,我们相信它们
军训心得是对集体荣誉和团队合作的思考,能够促使我们更好地融入集体与他人合作。在下面的教学反思范文中,教师们分享了教学中遇到的问题和解决方法,或许能给我们一些启示
奋斗不仅仅是为了个人的成长,更是为了家庭和社会的幸福。要保持身心健康,合理安排休息和锻炼。在以下的范文中,我们可以看到奋斗的意义和价值,让我们一起来探索奋斗的力
决议是在面临困境和抉择时,通过明确目标和制定计划,下定决心解决问题的过程。在制定决议之前,我们需要明确问题的性质和范围,了解团队成员的意见和需求。以下是一些决议
学生会工作总结是对学生会工作进行回顾和总结的过程,通过查找问题和总结经验,以提高工作成效和创新能力。以下是一些人力资源管理专家的观点和经验分享,希望对您有所帮助
实习心得的写作可以加深我们对实习工作的印象和体验,帮助我们更好地应对未来的职业挑战和工作需求。以下是小编为大家整理的精选军训心得分享,欢迎大家参考和借鉴。
通过编写提纲,我们可以更好地组织我们的思想,确保文章的逻辑性和连贯性。在制定提纲的过程中,可以考虑使用关键词、关联词和逻辑连接词等工具来帮助思考和组织文章的框架
青春是人生中最美好的时期之一,充满激情和朝气。青春是选择的时刻,我们应该如何做出明智的抉择,为自己的未来铺就坚实的基础?这些青春的经历和故事,或许可以给我们的人
请示应该是一个相互沟通和协商的过程,而不是单方面的提问和回答。在写请示之前,我们应该对相关背景和情况进行充分的了解和分析,从而更好地提出问题和展开讨论。请示是一
欢迎词可以为活动营造轻松、愉快的氛围,拉近主办方与来宾的距离。在欢迎词中,可以提及主办方的关怀和关注,让参与者感受到他们的重要性和被重视程度。下面是一些写得很不
发言稿可以提前准备和反复推敲,以确保内容的准确性和完整性。发言稿的主体部分要围绕主题展开,用合理的论据和事例来支撑观点,让听众信服。下面是一些著名演讲家的发言稿
军训心得是我们对军训中的团队合作、纪律要求以及对领导指示的遵守等方面的总结和体会。请大家关注以下工作心得的示例,它们对于工作总结的方式和表达都很有参考价值。
写学习心得可以促使我们思考学习的意义和价值,进而更加主动地投入到学习中去。下面是一些同学们对军训心得的思考和总结,希望可以给大家以启发。电厂作为国家重要的能源供
贫困申请书是贫困人口向社会发出的呼声与希望的表达,旨在改善生活状况并获得更好的发展机会。以下是小编为大家收集的奖学金申请书范文,供大家参考和借鉴。:您好!本人x
在学习总结中,我可以对自己的学习目标进行检验,看是否达到了预期效果。请看以下这些来自不同学生的学期总结,看看他们是如何总结自己的一学期。下面总结开展集体备课活动
知识点总结有助于加深对知识的理解和记忆。小编精心为大家准备了一些考试总结范文,希望能够对大家的学习有所启发。“岗位大比武、业务大练兵”是向全镇党员干部延续乡村振
诚信是一种道德要求,不仅涉及到个人的利益,也关系到整个社会的稳定和发展。培养诚信意识和行为习惯,需要通过教育和实践相结合。以下是小编为大家准备的诚信故事,希望能
在培训心得中,可以从多个角度分析培训收获,探索自己的优势和不足。下面是一些精彩的军训心得分享,让我们一起来领略不同人的军训感悟。假期终于到了,所以我是迫不及
一分钟的思考可以解决一个问题。一分钟内,我们可以通过反思和总结过去的经验来改进自己的工作方式和方法。接下来,我们一起来看看如何在一分钟里培养自己的潜力和能力。
7.读书心得可以帮助读者更好地理解和应用书中的知识,将书中的观点与自身经验相结合。以下是小编为大家收集的军训心得体会,希望能给大家在军训中带来一些思考和启发。
通过写读书心得,我们可以更好地理解和消化所读的书籍内容。技术人员的工作心得,帮助我们更好地理解技术行业的职业发展。当我们对人生或者事物有了新的思考时,不妨将其写
整改措施的落实需要有相关的配套措施和资源支持,以确保改进的顺利进行。以下是小编为大家收集的年会策划案例,供大家参考和借鉴。为了更好、更深入地开展“六.五”普法工
我按照组织的要求,除集中参加学习外,还利用业余和晚上时间,认真仔细阅读了《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗(十八大报告)》、《中央纪
答谢词可以让我们更加懂得感恩和关心他人。在撰写过程中,注意语气温和,避免过于夸张或过于虚假。亲爱的同事们,感谢你们在工作中对我的支持和帮助,有你们的陪伴我才能走
公司宣传语需要经过市场调研和测试,确保其效果和影响力。通过用简洁明了的语言描述,能够准确传达公司的核心信息。如果你想了解如何写出独特而引人注目的公司宣传语,不妨
一个人的岗位职责决定了他在工作中的角色和职责。最后,要确保所有岗位职责的统一性和一致性,以便于员工的参考和理解。为了帮助大家更好地理解岗位职责,下面是一些实际例
军训心得是对军队纪律、组织和战斗力提高的思考和总结。接下来,我们将分享一些写工作心得的好范文,希望能给大家带来一些启发和帮助。第一段:介绍转科背景及目的(约20
学习心得可以激发我们对学习的兴趣,提高学习动力。下面是一些团队合作的工作心得范例,希望对大家的团队工作有所帮助。今天下午有新加坡的老师来我们班上课,上关于环保方
欢迎词既要简洁明了,又要富有感染力,能够拉近主持人与听众之间的距离。欢迎词可以添加一些个人或团体的感人故事和真实经历,以增加听众的共鸣和感动。欢迎词是一个展示主
实习是将理论知识运用到实际工作中的宝贵机会,我经历了一个充实而有意义的实习过程。只有不断反思和总结,我们才能在教学中不断进步。每个学生在开始新的学期时,都会经历
出纳需要具备一定的风险意识,做好风险防范和应急处理工作,以应对各种突发状况。希望以下小编为大家收集的保险工作总结范文能够对大家的写作起到一定的指导作用。
竞聘是一种通过比较、评选来获得某个职位或荣誉的活动,它对个人能力和素质提出了较高的要求。如何在竞聘中展示自己的创新和解决问题的能力,以吸引面试官的关注?以下是小
在教学反思中,我们要注重思考教学目标的达成情况、教学方法的适应性以及学生的反馈意见等方面。以下是一些经过整理和筛选的培训心得范文,希望能给大家在写作过程中提供一
读书心得可以帮助我们回顾和反思自己的学习过程,发现自己的不足并寻找改进的方法。接下来,我们一起来看看一些成功人士的工作心得,或许能给我们一些启示和指导。
军训总结是对参与军事训练的学生整个过程进行总结和反思的一种文稿,让我们回顾军训经历,发现自身的不足之处。在这些知识点总结范文中,我们可以看到学生们对知识点的理解
培训心得是对培训活动的回顾和评价,同时也是对自身学习成果的展示。以下是一些优秀学生的学习心得,希望对大家的学习有所帮助。修路工程是一项繁重而细致的工作,需要具备
知识点总结可以帮助我们发现自己在学习中的知识短板,有针对性地进行查漏补缺。以下是小编为大家提供的军训总结范文,希望能给大家撰写自己的总结提供一些启示。
培训心得是参加培训活动后对所获得知识和经验进行总结和归纳的一种方式。下面是一些工作心得范例,供大家参考学习,希望对提高写作能力和工作效率有所帮助。当今世界,随着
工作心得是对过去一段时间内工作经验的总结和回顾,有助于我们在今后的工作中避免犯同样的错误。以下是一些优秀的军训心得片段,供大家参考和学习。近年来,随着医学影像技
实习心得是对实习过程中心得体会和收获的总结,它对我们今后的发展很有帮助。以下是一些教育专家对于教学反思的研究和观点,希望对大家了解教学反思有所启发。
实习心得是在一段时间内对实习经历进行总结和反思的一种书面材料,它可以帮助我们回顾实习中的收获和成长,我想我们需要写一份实习心得了吧。以下是一些优秀的军训心得,希
读书心得是在阅读一本书籍后对自己的思考和感悟的总结与概括。在这里,我为大家整理了一些与工作心得相关的文章,希望能够对大家有所帮助。(引言段)客服销售是现代商业中
最重要的是,写申请书时要真实、诚实地表达自己,展示自己的真实实力和潜力,而不是虚构或夸大自己的能力和经历。接下来是一些经过筛选的申请书样本,供大家在撰写申请书时
通过撰写培训心得,我们可以反思自己在培训中的不足和进步,以便更好地提升自己的能力和素质。下面是一些值得学习的培训心得案例,供大家参考和学习。水灾是一种常见而又严
从学生时代开始,我们就为了踏入社会、寻找一份理想的工作而奋斗。如何利用新的就职机会来提升自己的职业发展和能力?通过阅读以下就职总结范文,希望大家可以对自己的就职
调整是对文章内容、结构和表达进行微调和改变,以使其更好地传达作者意图。编辑还应该具备一定的多媒体编辑技能,以应对不同媒体渠道和平台的需求。以下是一些编辑提升方法
文明礼仪在社交场合中尤为重要,它能够为我们赢得尊重和好感。文明礼仪总结要注意语言得体、条理清晰,结构合理,重点突出。小编特意收集了一些优秀的文明礼仪总结范文,希
一个富有创意和独特性的团队标语可以提升团队的形象,吸引更多人的关注和支持。用什么样的语言表达团队的核心价值观?以下是一些团队凝聚力的标语口号,让我们一起为之努力
让我们一起探索这个令人激动的话题,分享彼此的观点和体验。写一个好的开场白有什么好处?让我来给你阐述一下。我们为大家准备了一些有关……总结的范文,希望能给你们一些
学习心得是对自己学习能力和学习态度的一种自我评价,可以让我们更加清晰地认识自己。小编为大家准备了一些读书心得范文,希望可以给大家提供不同书籍的思维碰撞和启迪。
尊敬的学校领导、各位老师、亲爱的同学们:大家下午好!带着高三复习备考的紧张,带着对美好未来的憧憬,我们又意气风发地聚集在一起,召开20xx届高考200天誓师大会
机关单位的工作目标是为了满足人民群众的需求,促进社会的进步和发展。我们整理了一些护士团队合作的总结报告,希望能够给大家提供一些思路和参考。1.流言蜚语好比你
人生最大的敌人是自己,也只有自己可以战胜自己。描写细节能够使励志文章更加有说服力,让读者产生共鸣。总结范文六:面对挑战,潜心进取,迎接辉煌的未来。尊敬的各位业主
教学反思是我们不断提高自身教学水平的必经之路,可以帮助我们更好地服务学生。在下面的读书心得中,作者以生动的语言和新颖的观点展示了自己对书籍的理解和感悟。
军训心得是对军事训练所涉及的技能和意义进行深入思考和总结的产物。接下来,我们分享一篇优秀教师的教学反思文章,希望对大家有所启发。邪教是人类文明的毒瘤,社会发展的
在撰写一篇长篇报告时,提纲还可以帮助我们分解任务,提高工作效率。提纲的每个分点应该具有一定的逻辑关系和关联性。这里为大家整理了一些关于总结写作的优秀范文,希望能
节日演讲稿是情感的呐喊,是对这个特殊时刻最好的礼物,让我们一同准备,为节日增添温暖。那么接下来,让我们一起来看看学生会竞选中一位同学的竞选宣言。亲爱的同学们:大
励志是点亮我们前行路上的希望之光。体现出对工作或学习的热情和责任心。在下面的范文中,作者用真实的故事和动人的语言,展示了励志的力量和价值。1、根据现有编制及业务
文明礼仪是个人修养和社会进步的力量源泉,它可以引导我们的行为和言辞更加得体和尊重他人。文明礼仪总结应该实事求是、客观公正,同时注重对个人体验和感悟的表达。文明礼
在实习期间,我经历了许多挑战和困难,写实习心得是对自己所面对的问题进行总结和归纳,为以后的发展提供借鉴。实习期间,我意识到了时间管理的重要性,学会了合理安排时间
读书心得是对自己在读书过程中所体验和得到的思考的总结和概括的一种表达方式,它可以帮助我们更好地理解书中的内容和思想,我觉得写一篇读书心得是有必要的。以下是小编为
读书心得是一种对所读书籍的思考和回顾,可以促使读者更深入地了解书中内容并加深对书籍的理解。以下是小编为大家整理的一些优秀读书心得范文,供大家参考和学习。
开题报告是在进行学术研究或者实践项目时,对研究或者项目内容进行概述和说明的一种书面材料,它是研究或者项目启动的重要一步。现在我们需要开始写一份开题报告了吧。在下
在这个特殊的时刻,我希望我们能够思考一个重要的问题。写好开场白的关键是什么?下面的几点经验或许能够给你一些指导。接下来,我将为您分享一些常见的开场白错误,希望能
学习心得是对自己在学习过程中的体验与感悟的总结。诸如下面这些培训心得,都是通过实践和反思而得出的宝贵经验。张和江一、背景介绍在本次的学习过程中,我知道了“思维导
写学习心得可以增强自己对学习内容的记忆和理解,通过文字表达将知识更加深入地消化吸收。我们整理了一些优秀的教学反思范文,希望能够给教师们带来启发和借鉴。
军训心得是对自己在军训中所遇到的成功、失落和挑战进行总结和分析的一种途径。教学反思:如何培养学生的创新思维能力最近,因为我所在的单位举办了一次“廉洁谈话”的活动
辩论可以拓宽人们的知识面,通过对各类话题的讨论,获取更多的信息和观点。辩论需要善于倾听和理解对方观点,尊重他人的权利和观点。辩论是培养人们思维能力和创造力的有效
通过写培训心得,可以纵览全局,发现培训活动中存在的问题和不足,为改进提供思路。小编为大家整理了一些优秀的工作心得范文,供大家参考和学习,希望能够对你的写作有所帮
培训心得是对培训经历中的感受、体会、收获等方面进行整理和总结的一种方式。以下是一些经典的军训心得范文,希望能给大家写作时提供一些技巧和方法。2018年4月18日
通过饶有特色的宣传语,可以创造出独特的品牌形象和市场地位,提高公司在消费者心中的认可度。公司宣传语要能够准确传递出公司的核心价值观和承诺。以下是小编为大家收集的
编辑可以帮助读者更快地获得内容的核心信息,节约他们的时间和精力。编辑者应该尽力保持客观和中立的立场,不受个人偏见和情绪的影响。以下是小编为大家精心挑选的编辑范文
工作转正是在试用期结束后,员工向公司上级提出的一种申请,目的是正式成为该公司的员工。工作转正申请书是一份正式的书面申请材料,它可以帮助我们向上级展示自己在试用期
通过学习范文,我们可以了解到不同类型作文的结构和表达方式。总结的结尾可以提出一些具体的建议和展望,以期对未来的发展有所帮助。在下面这些范文范本中,你会发现不少写
整改报告是针对存在问题进行整改的一种书面材料,它能帮助我们及时发现并解决工作学习中的不足之处,我觉得我们需要写一份整改报告了。通过阅读下面的报告样本,我们可以对
提纲的编写过程可以帮助作者深入思考文章的核心观点和逻辑框架。提纲的层次应该清晰,从整体到细节,由上而下逐级展开。下面是一些典型的提纲示例,供大家借鉴和学习。
竞选是一个机会,让人们了解候选人的才能和价值观。演讲与口才的训练需要长期坚持和不断实践,才能取得进步。亲爱的老师敬爱的同学们:大家好书,是一束阳光,可以照亮黑暗
教学反思是教师专业发展的重要组成部分,对于提高教师的专业素养和教学水平具有重要意义。下面是一些同学分享的实习心得,他们通过实际的实习经历和心得总结,对于实习有了
成功的秘诀是相信自己并坚持不懈地追求自己的目标。励志文章可以通过阐述一段人生经历来激励读者,给人以启迪和鼓舞。这些成功人士的事迹向我们展示了勇气、毅力和智慧的力
在很多场合中,条据书信是一种证明和确认真实情况的重要手段。在书信的结尾,可以适当表达自己的期待或祝愿,以增加书信的人情味和亲切感。我们写信是为了确认您的订购,并
答谢词是一种礼貌的表达方式,可以展示我们的素质和情感修养。在答谢词中,我们可以适当运用一些修辞手法,如比喻、夸张、反问等,增加表达的生动性和感染力。接下来,我们
文明礼仪是彰显个人修养和社会形象的重要元素,它经常成为评价一个人素质的标准之一。总结需要简明扼要,避免啰嗦和冗长,可以用表格、图表等形式进行展示,提高信息传达的
人生如同一场戏,每个人都在扮演着自己独特的角色。在写人生总结时,我们可以借鉴他人的经验与观点,但不宜照搬。下面是一些优秀人物的成功故事,值得我们学习和借鉴。
培训心得的撰写过程可以促使个人反思,对自己的未来发展有着重要意义。以下是一些值得借鉴的军训心得,希望能对大家在军事训练中有所启发和帮助。政治地理作为一门交叉学科
对于忙碌的人来说,一分钟似乎太短,但实际上,我们完全可以在一分钟内完成一项小任务。一分钟,如何让我们更好地调整自己的状态?随着社会节奏的加快,一分钟总结成为了一
竞聘报告是对过去成就和经验的总结,它能够帮助应聘者分析自己在工作中所取得的成绩和所面临的挑战。以下是一些从实践中积累出来的整改报告,希望能够对大家有所启发。
决议往往是经过长期的沟通协商和权衡取舍而形成的。决议的实施过程中,我们需要不断跟进和调整,以适应环境和变化的需要。决议的范文分享不仅可以满足我们对决策的好奇心,
公司宣传语是向外界传递核心理念和价值观的重要方式。需要在宣传语中使用一些简练的词语或词组,具有亮点和独特之处。小编为大家整理了一些能够引起共鸣的公司宣传语,希望
通过读书心得,我们可以与他人交流和分享读书的体验和感悟。欢迎大家欣赏以下这些精选工作心得范文,希望能够为你的工作带来一些新的启示和体验。妇科是指疾病诊治以及妇女
在竞争激烈的市场中,公司宣传语可以帮助企业在众多竞争者中脱颖而出。公司宣传语的制定需要充分发挥团队成员的创意和想象力,不断进行创新和突破。下面是一些广告领域的佳
培训心得是对参加培训活动后的感受和收获进行总结和概括的一种书面材料。接下来将分享几篇读书心得范文,它们涵盖了不同主题和内容,希望能够给大家提供一些启示和思考。
学生会申请书的撰写需要遵循一定的格式和写作要求,以保证申请人的信息能够清晰、有力地传达给读者。大家可以先阅读一些优秀的助学金申请书范文,了解一些成功申请者的经验
通过参与公益活动,我们可以为社会做出一份贡献,同时也能提高自己的人文素养和社会责任感。总结是对公益活动进行回顾和总结的过程,必须经过整理思路、梳理经验、提炼观点
通过学生会申请书,申请者可以展示自己的领导潜力和为学校或组织做贡献的决心。这些学生会申请书范文都是经过精心筛选和整理的,希望能够对大家写作提供一些启示和帮助。
租赁合同明确规定了租赁物的用途、维护责任以及租金支付方式等重要事项。以下是一些赠与合同的实例和范文,供大家参阅和学习,希望能够对大家的赠与合同写作有所帮助。
发言稿的撰写需要充分考虑受众的需求和利益,以便更好地达到沟通的目的。发言稿的结构要清晰,主题要紧扣,可以采用提问、引用、举例等方式来激发观众的兴趣。发言稿是一种