自查报告是个人成长和发展的有力工具,在实践中有着重要的作用。这些自查报告范文虽然只是个别案例,但提供了一种书面材料的样式,可以帮助大家构建自己的报告框架。
小金库自查总结报告(优质14篇)篇一
根据《金库集中整治工作方案》文件要求,我单位自查自纠报告如下。
我单位、行长高度重视自查自纠工作,专门成立了以支队长为组长的自查自纠工作领导小组,明确了责任领导和责任内容,并明确了各部门和各个环节的工作职责及内容。同时,我单位成立了领导小组,制定工作计划及时安排部署自查自纠活动,确保自查自纠工作有序开展。
一是领导重视。我单位、行长高度重视自查自纠工作,把自查自纠工作列为一项重要工作,专题研究自查自纠工作,成立了自查自纠的领导小组,对自查自纠工作进行了具体规定,确保自查自纠工作落到实处。二是领导重视。我单位成立了自查自纠工作领导小组,由分管领导具体落实自查自纠工作,确保自查自纠工作落到实处。三是领导责任落实。我单位成立了自查自纠工作领导小组,由分管领导担任领导责任,副职领导分管自查自纠工作的内容。
一)认真组织,积极推进。
为使自查自纠活动落到实处,我单位成立领导小组,并制定了《金库集中整治自查自纠工作方案》、《金库集中整治自查自纠工作安排》,确定了自查的范围、职责和范围。
二)严肃自查自纠。
在学校开展自查自纠活动中,我单位领导始终坚持把自查自纠活动与学校的中心工作紧密结合起来,把自查自纠活动与学校工作紧密结合。在学校的中心工作中,领导班子成员能严格按照要求,认真履行自查自纠工作职责,不断增强主动意识和责任意识。
三)认真开展自查自纠。
我单位在开展自查自纠中,严格按照“自查到位、整改落实到位、整改及时”的要求,严格按照“谁查到位、谁签到、谁负责”的原则,对所查出的问题及时进行自查自纠,确保自查自纠活动落到实处。
1.自查自纠情况。
在自查自纠过程中,我单位领导班子成员坚持对自查自纠的工作进行了认真梳理,对查找出来的问题及时进行了汇总、梳理和梳理,并在自查报告上做了相应的书面汇报。
2.自查报告。
通过自查,我单位领导班子成员认真开展了自查自纠工作,认真撰写了自查自纠报告,自查自纠的内容涉及到教育、财务、财务等方面。
通过自查,我单位领导班子成员能对自查中发现的问题及时进行了整改,并对自查中发现的问题及时进行了整改,自查结果为整改的真实性和可靠性。
四)自查发现的问题。
根据自查情况,我单位领导班子成员能够自觉学习党的建设方针政策,坚持正确的方向。能够深刻理解党的宗旨意义。能够自觉地遵守党的纪律、国家法律、财务法规,遵守学校财务管理制度,遵守学校财务制度及会计管理制度。能够认真做好自查自纠工作,自查过程中,能够坚持做好会计工作的相关记录,认真做好本职工作。
五)自查整改情况。
在自查自纠活动中,按照《关于进一步加强学校财务管理工作的意见(试行))》文件要求,我单位领导班子成员坚持把自查自纠活动与学校财务管理工作紧密结合,认真制定了自查自纠整改工作实施方案。
三、自查整纠情况。
一)存在的主要问题。
1.学校财务管理制度建立不够全面,有些事关财务的制度不是很健全,不够具体化。
2.学校财务报销流于形式,没有及时地反映经费的使用情况。
3.财务制度执行不够坚决,不符合《学校财务管理制度》的要求。
4.学校财务管理制度的落实不到位,部分财务人员的业务素质、工作态度不积极。
二)整改措施。
1.加大宣传,提高全员财务观念,树立财务意识,自觉地遵守财务制度,自觉地履行好自己的岗位职责。
2.严格执行学校财务管理制度,确保学校财务的合法、正确的使用、安全。
3.加强学习,增强自律意识,树立自觉抵制不正之风。
4.加强财务公开,严格执行国家和省、市有关。
小金库自查总结报告(优质14篇)篇二
按照施办发[20xx]4号文件要求,我办高度重视,及时在职工大会上传达相关要求。并认真开展清理“小金库”工作,成立了由主任张树才为组长、副主任詹应泽、支部书记蒋卫树为副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下:
小金库自查总结报告(优质14篇)篇三
为严格执行财务管理制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据上级主管部门的指导精神,我院结合实际情况,对资金规范化管理进行自查清查和清查,切实将清查工作放在第一位。
一、根据上级精神,我院动员全体职工传达落实文件内容,加强廉政建设,遏制和防治腐败,规范财务收支的重要措施是广大医院职工的需要,并认真清查“小金库”工作,成立有院长率头,财务人员负责,全体职工监督的工作小组,认真扎实的开展清理工作。
二、按照“关于开展小金库”专项检查的要求,通过深入自查我院财务管理均按国家财经法规执行,对收入支出全部纳入本单位财务部门法定账目核算,没有侵占和私自设立账户,开设小金库。
三、按照清理范围的要求,我院对前几个月账务处理进行抽查,并请职工进行监督检查,没有发现违法违纪行为。
虽然我院在清理“小金库”治理工作上没有发现问题,但通过清查进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保各项收入入账,确保资金合理使用。
小金库自查总结报告(优质14篇)篇四
按照市委办公室《关于深入开展治理“小金库”工作的通知》(达市委办〔〕63号)和全省、全市“小金库”治理工作电视电话会议精神,市安监局认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠情况报告如下:
一、切实强化组织领导。
为确保此次“小金库”治理工作有效有序开展,市安监局成立了由局党组书记、局长周先文为组长,局党组成员、纪检组长彭玮任副组长的清理工作领导小组,由局办公室和局监察室具体负责此次专项治理工作。
二、进一步加强政策宣传。
全省、全市“小金库”治理工作会议后,我局迅速召开了贯彻落实专题会议,传达学习市委办公室《关于深入开展治理“小金库”工作的通知》(达市委办〔2009〕63号)和全省、全市“小金库”治理工作电视电话会议精神,局长周先文要求相关工作人员,要认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。并对照自查自纠要求严格开展工作,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、进一步加强工作监督。
我局“小金库”治理工作领导小组办公室设立并公布了举报电话(2377753),建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由办公室具体负责,局监察室全程参与监督,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。
我局重点围绕统计表确定自查自纠内容,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
一是我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,并严格执行“收支两条线”财政制度,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
二是我局严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
三是财务部门各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。
四是按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
五是实行了每月定期向单位职工大会和党组会议通报财务收支情况,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。同时,将此次的清查结果在职工大会上进行了通报,在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。
通过开展“小金库”自查自纠工作,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。我局以此次自查自纠工作为契机,进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。
小金库自查总结报告(优质14篇)篇五
(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。
(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是xx年年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。
“小金库”主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
二、单位自查自纠的方法和步骤。
(一)动员部署(文件下发之日起至6月10日)。单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用,支持群众监督,鼓励群众举报。
(二)自查自纠(截至206月25日),
总结。
按照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后,各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》(见附件1)报送治理“小金库”工作领导小组办公室。
三、自查自纠的做法。
(一)加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通,促进工作深入开展。
(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、箱,注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。
(一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
(二)自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
(四)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。
小金库自查总结报告(优质14篇)篇六
在局和上级财务部门的业务指导下,认真学习贯彻中央、省、市、县财务工作会议精神,紧紧围绕中心、服务大局,以财务工作为中心,以规范会计核算、加强财务管理、提高会计核算质量为重点,加强财务管理,开源节流,较好地完成了各项财务工作任务。现将我单位财务自查工作汇报如下:
1、财务基础工作扎实,财务核算规范。
2、会计核算工作规范,会计资金收支按照会计制度要求,严格执行收支两条线的实施办法。
3、资金收支及时、正确合理,并按时向有关部门报送,严格执行“收支两条线”,无乱收费现象发生。
4、会计人员严格遵守国家财经纪律,坚持“双重点”制度,不擅自增加会计人员的工作量,无差错。
5、经费管理严格按照“收支两条线”的要求,认真编制“收支两条线”,严格执行“收支两条线”,从严控制一切开支,保证了会计核算的顺利进行。
6、会计人员工作用心性高,能够认真参加县召开的各种会议和学习,认真学习贯彻会议精神,做好会计工作。
7、严格按照会计法和会计基础工作规范化的要求,做好会计资料的整理和归档工作。
8、财务人员的整体素质有待进一步提高,在新的形势下,财务人员的业务水平还有待进一步提高。
9、加强财务人员业务培训。
10、严格执行《会计法》和《会计法》,按要求做好会计核算和账务处理工作,不定期不定时的组织会计人员进行业务学习,使财务人员的综合素质有明显提高。
11、加大财务管理的力度,严肃财经纪律,认真执行会计制度和国库集中支付管理办法,严格按照财务制度的要求会计事务,做到收支平衡。
12、规范收支行为,按照有关规定及时收回县委、财政局的各项收支。
13、严格执行各项财务制度,认真做好收支两条线的实施办法,认真搞好会计核算,及时准确地编报县财政收支综合情况表。
14、进一步加强财务核算管理工作,加强财务监管力度,加大会计基础工作规范化的检查和指导,进一步加强对县城乡财务管理工作的监督和指导。
15、严格执行县关于财务管理规定,依法管理会计核算,规范会计核算,保证会计信息质量。
16、认真贯彻落实国家、省、市、县门有关会计法规、规定及相关会计制度、会计制度,严格执行“收支两条线”的规定,加强会计基础工作和会计核算的规范化管理,提高会计信息的真实性,为领导经济决策当好参谋。
17、进一步加强财务管理制度建设,严格会计核算和会计监督职责,加强对财务工作的监督和管理,认真执行财务制度和国库集中支付管理办法,进一步规范会计核算和会计监督职责,认真做好会计档案的管理工作,确保会计核算的真实、准确、完整。
会计人员要认真学习和贯彻落实国家的会计制度及相关会计法规,遵守国家财经纪律,严格执行会计法规,按国家有关财经纪律、法令进行会计核算和会计监督,按照规定对本单位的会计核算、会计监督、会计核算进行监督和管理,严格执行“收支两条线”的实施办法,严肃查处违反财经纪律、法规、会计制度的行为。
小金库自查总结报告(优质14篇)篇七
为严肃财政管理纪律,严格执行收支两条线的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,我校严格按照中共南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发《关于印发〈福建省开展小金库专项治理工作实施方案〉的通知》(南纪综[20xx]12号)和《关于转发福建省治理小金库工作领导小组办公室〈关于填报小金库自查自纠阶段报表有关问题的通知〉的通知》(南治办1号)的要求,进行了小金库专项治理自查自纠工作,工作情况总结如下:
我校属于二级核算会计单位,每年经费使用情况一律由中心小学统一管理进行核算。学校资金来源是市财政按学生实有人数给予划)(拨,除此以外,学校再没有任何资金来源。平时零星发生的有关收入,也都能使用统一票据,纳入单位账户管理。学校的所有经费支出能严格按照财经管理制度和要求进行支付。
1、加强组织领导。成立了治理小金库工作领导小组,负责进行金库治理自查自纠工作,研究制定有关治理措施,解决有关重要问题。
2、做好宣传动员。根据文件要求,我校迅速召开了专题会议,传达文件精神,要求全体教师,正确认识开展此项活动的重大意义,认真对待专项治理工作。
治理小金库工作领导小组办公室设立了箱,建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由晓老师具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。
4、做好清查工作。对照七种表现形式,认真自查自纠,做到不走过场,及时发现和解决存在的问题,从而进一步规范我校财务收支管理情况。并认真开展清理小金库工作,成立了由校长率头,财务人员负责,教导监督的清理工作小组,认真扎实地开展了清理工作。
1、我校财务管理均按照有关财经法规执行,所有收入、支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。学校没有任何性的经营收入,也没有以任何形式收取师生的任何费用,也没有虚列支出、转出资金的现象,更没有以各种项目套取资金的情况,没有单独账户,未设任何形式的小金库。
2、我校多年来严格执行收支两条线的管理办法,认真按照财务管理制度及有关规定,加强学校的财务管理工作,同时逐年进行修改并完善单位的各项财务管理制度、规定和办法。坚持每学期进行一次财务公开,重大事项及时公开。坚持每年进行一次财务内审工作,从无设置帐外帐和小金库以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为,从制度上保障了财务 理的规范性,严谨性和有效性。
小金库自查总结报告(优质14篇)篇八
自纠工作,现总结如下:
一、专项治理的内容。
专项治理的内容是违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是2014年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2014年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。
“小金库”主要表现形式包括:
1、违规收费、资产处置设立“小金库”;
2、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
3、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;
4、虚列支出转出资金设立“小金库”;
5、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;
6、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
二、自查自纠的方法和步骤。
(一)动员部署(文件下发之日起至2014年6月3日)。中心成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。
(二)自查自纠(截至2014年6月15日)。按照通知要求,认真组织自查自纠工作,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。
三、自查自纠的做法。
(一)加强组织领导。中心成立治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,加强信息沟通,促进工作深入开展。
(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话(0774-6282142),同时指定专人负责做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,做好执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益。
(一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我中心2014年至今财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
(二)我中心严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
(三)我中心使用的票据由财务室统一管理,同时按照有关票据登记制度设置票据登记薄,设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
通过深入开展“小金库”专项治理自查自纠工作得知:我中心认真执行贯彻财务管理制度的有关规定,没有以任何形式设立“小金库”现象。
小金库自查总结报告(优质14篇)篇九
根据自治区纪委《关于印发的通知》(桂纪发[20xx]2号)的通知要求,为抓好中央巡视组“回头看”反馈意见整改工作,我办领导高度重视,自20xx年5月3日起立即组织相关人员,对照通知督查内容,结合贯彻落实“小金库”等问题专项检查工作方案要求,认真开展对本单位20xx年以来单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等问题进行全民自查,现将自查自纠情况报告如下:
一、整治重点。
根据自治区纪委《关于印发的通知》(桂纪发[20xx]2号)整治行动的通知文件,主要整治20xx年以来单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等存在的问题,重点整治“小金库”等突出问题。
二、工作步骤。
我办对20xx年以来单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等存在的问题进行“回头看”,根据自治区纪委《关于印发的通知》(桂纪发[20xx]2号)的通知要求,专门召开关于“小金库”等问题进行专项检查班子会议,组织相关人员,明确任务分工,落实工作责任,严格按照工作要求进行全面自查自纠,对查摆出来的问题立行立改、全面整改。认真组织全体干部职工对个人是否存在违反中央八项规定精神问题进行自查自纠。对存在的违法违规问题,立即进行整改。
二、存在的主要问题。
经检查,20xx年以来,我办没有存在单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等问题。
三、今后的'工作措施。
针对存在的问题和不足,下一步,我办将持续抓好“八项规定”精神的落实,继续加大宣传贯彻力度,完善各种规章制度,切实抓好中央八项规定精神及自治区、xx市和xx区相关实施意见的监督检查,积极完善责任追究机制,深化改革,强化源头治理,建立和完善防治“小金库”等问题的长效机制,以良好的作风促进我办各项工作的发展。
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小金库自查总结报告(优质14篇)篇十
按照《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号),区交通局认真开展了治理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:。
为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长魏杰任组长、副局长任副组长的治理工作领导小组,由财务科具体负责此次专项治理工作。
“小金库”专项治理后,我局迅速召开了专题会议,传达学习《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知精神,要求大家正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
我局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话,建立了举报登记和工作保密制度。由财务科长朱梅具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。
按照《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号)要求,我局重点围绕“专项治理”中的七项内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
2、我局财务科严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。
4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报,并在公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。
小金库自查总结报告(优质14篇)篇十一
按照《__县财政局__县监察局__县人力资源和社会保障局__县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(双财发〔20__〕35号)文件要求,我办对20__年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题认真开展自查,并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正,现将自查情况汇报如下:
接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,设立了“小金库”专项治理工作办公室,由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求,规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待“小金库”专项治理工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。
经过自查,我办财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求,严格执行财务制度,统一通过金财大平台报销,支付中心确认支付,杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行,未出现违规行为。20__年1月至今未发生滥发钱物情况。
三、建立防范“小金库”问题长效机制措施。
通过此次自查自纠工作,提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我办将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施:
(一)从源头抓起,全面治理。
加强银行账户监管,认真落实收支两条线。加强发票管理,防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
(二)加强资产管理。
加强资产产权管理,对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理,防止国有资产闲置、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。
(三)加强群众监督,加大查处力度,严格追究相关人员的责任。
设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为,一经发现,严肃处理并按规定追究相关人员责任,绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育,起到警钟长鸣作用。
(四)加强内部控制和审计监督。
建立健全内部规章制度,尤其是健全财务制度,完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定,加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部审计监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。
小金库自查总结报告(优质14篇)篇十二
(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的'机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。
(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。
“小金库”主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
(一)动员部署(文件下发之日起至2009年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用,支持群众监督,鼓励群众举报。
(一)加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通,促进工作深入开展。
(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、箱,注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。
(一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
(二)自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
(四)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。
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小金库自查总结报告(优质14篇)篇十三
随着财政集中支付改革和财、税、库、银横向联网的不断深入,不仅拓宽了国库业务范围、增加了国库业务品种、扩大了国库资金汇划渠道,而且也给国库资金风险防范工作带来了新的挑战。面对新情况,娄烦支库积极着手风险点,制定严格的规章制度和防范风险措施,使国库会计核算工作逐步得到了提高,也极大的降低了国库资金风险,确保了国库资金安全。20xx年娄烦县共组织完成税收收入62629万元,笔数笔;支出61662万元,笔数笔。收支平稳,财政资金运行良好。现将二00九年国库资金运行风险分析报告如下:
(一)税款监督关。税款入库是国库会计核算的第一道环节,我们把这一环节作为监督税务部门和国库经收处的突破口,通过审核税收缴款书各要素,监督税务部门入库税种、科目使用的正确性,监督国库经收处税款入库的及时性,发现问题,采取有效措施,及时纠正。
外,还进行跟踪检查,对拨款的去向加大了监管力度,坚持谁的钱进谁的帐,对发现不合理拔款一律退票,并登记“国库业务柜面监督登记簿”;对不太明确的拔款、退库及时请示上级国库,以最快的速度,按规定给予处理。
(三)退库监督关。受理预算收入退库凭证时,我们从不同退库种类着手,严把审核标准。一是是否符合退库要求;二是相关文件;三是征收机关退库申请、退库审批表;四是原缴款书复印件;五是收入退还书及其要素。
针对日益增大的风险隐患,娄烦支库积极采取措施。一是成立内控评价小组,每季对国库业务流程、风险防范、内部控制进行综合评价,客观全面地反映国库风险防范工作中的薄弱环节。二是加大风险责任追究力度。层层签订国库风险防范责任书,制定业务工作量化考核评选办法,进行严格考评,发现有章不循、违规办事的行为及时纠正,严厉处理,。三是复核岗对经办人员操作的所有业务,不论笔数多少都要认真仔细复核,及时发现差错和风险隐患;科室负责人、会计主管每日对国库业务进行全面监督检查;主管行领导对要害岗位、要害环节经常性的开展突击检查活动,及时发现问题,采取相应措施控制风险发生。
搞好国库基础工作需长期不懈的努力,只有把基础工作搞好,才能搞好整体国库工作,才能有效防范会计核算差错的发生。一是加强库款支拨和退库业务的审批制度。在库款支拨中,对大额支出,严格坚持拨款审批制度,拨款金额在20万元以上(含20万)由股长审批,50万元以上(含50万)由分管行长审批,使每一笔拨款、退库都做到手续完备,合规合法。二是加强对从事国库工作人员的国库业务知识、财税知识和计算机培训,熟悉和掌握了国库业务程序,确保准确、及时办理日常业务。三是规范了操作行为。严格口令管理更换手续、严格加强对计算机、印章、密押、重要空白凭证管理、严格执行“印、押、证”三分管原则、严格会计档案管理、加强系统维护,确保系统安全稳定运行。
一是在突击检查、专项检查的基础上,支行每月开展一次常规性检查;每季末抽调人员组成检查组对国库业务进行全面检查,并将检查结果在行务会上进行通报,国库人员针对通报中存在的问题及时进行纠改并将结果上报支行。二是加大了处罚力度。对工作中出现的差错,严格按照支行规定处罚,同时对全年工作没有完成的人员实行“一票否决制”。
一是定期召开财、税、库、行联席会议,进行信息交流、资源共享,把工作中存在的问题及时进行沟通,共同研究提出意见和建议,为共同完成预算收支任务而努力。通过沟通,得到各征收机关及经收银行大力支持,国库业务日趋规范,退票、换票现象日益减少。二是加强对账,支行严格按规定办理每一笔业务,做到账务记载准确及时,并确定专人定期不定期与财政、税务等10余个部门进行账务核对,严格执行签章返回制度。
总之,娄烦支库在国库工作中牢固树立“领导重视是关键,机构人员是保障,执行制度是基础,监督检查是手段,资金安全是根本”的国库风险防范理念,不断提升国库工作质量,更好的做好国库工作。
小金库自查总结报告(优质14篇)篇十四
为严肃财务管理纪律,严格执行"收支两条线"的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(xx办文【20xx】17号)文件精神,从20xx年x月x日开始,团区委开展清理"小金库"工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。按照xx办文【20xx】17号文件要求,团区委高度重视,及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。认真开展清理"小金库"工作,成立了由某某某同志为组长、副书记某某某同志为副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下:
一、按照《中共xxx区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(xxxx办文【20xx】17号)的要求,通过深入自查,我委财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的"小金库"。
二、自团区委成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、我委使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由团区委办公室财务室统一管理,各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我委按照现金管理有关规定,严禁设"小金库"。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾,xxx委认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。但通过清理检查"小金库",进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了资金合理使用。