应付会计岗位职责说明书(十三篇)

时间:2024-11-17 作者:储xy
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应付会计岗位职责概述 应付会计岗位职责说明书篇一

2、检查并保证发票的真实性和金额的准确性,并核对收货记录中的项目是否与采购申请单、仓库补货单、月结单相符,如有差异及时调整或向部门经理汇报。

3、定期与各供应商对帐,保证宾馆应付账目和支付金额准确无误。

4、按收货记录上的详细内容分门别类地输入电脑,并制作月末的挂帐明细,作为挂帐凭证的附件。

5、月末做出应付账款账龄分析表,对宾馆所欠供应商货款明细进行汇总,并做分析,提供给财务总监,便于进行整个宾馆的资金运作。

6、对按合同规定的付款单位,要定期送付款申请单到总监处签批,以免给宾馆造成不必要的麻烦。

7、负责凭证的.装订和存档工作,及其他会计资料和报表等财务资料。

8、积极参加宾馆和部门组织的各种培训工作,遵守财务制度,具有高度的工作责任心。

9、为财务总监和经理提供有效的分析数据,工作中有困难要及时反映。

10、完成总监和部门经理指派的其它任务。

应付会计岗位职责概述 应付会计岗位职责说明书篇二

1、按国家统一会计制度规定设置会计科目.

2、负责公司的会计核算事宜,及时做好凭证的编制、登记,做到帐证相符、帐表相符。

3、按月度及时填制并报送会计报表,包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。

4、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴,依法正确计提和上缴各项税费,并负责公司税费台帐的登记和管理。

5、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据,并报告计划和预算的执行情况。

6、做好会计基础工作,建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理,直接参与公司各项资产的.清查和盘点。

7、配合各经营管理部门,及时清理债权债务,加速资金周转。

8、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号,按照《会计档案管理办法》妥善保管,并按照规定程序办理销毁报批手续。

9、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

应付会计岗位职责概述 应付会计岗位职责说明书篇三

1、负责公司应收账款核算和管理;及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度,定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况,并提出恰当的成本控制方案;

2、负责业务提成核算和管理;

3、负责公司发票开具及保管,对应收账款相关凭证进行相关账务处理,发现问题能及时上报并积极细心解决问题;

4、编制整理与应收账款相关的文件、报告;

5、对部分财务数据进行核算、分析、统计;

6、配合公司年度审计工作,提供相关资料;

7、领导交办的`其他事宜。

1、财务、金融等相关专业本科以上学历,持有初级会计师或以上证书;

2、有两年以上会计岗位工作经验,熟悉企业财务制度及应收账款对账流程;

3、熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策;

4、具备良好的职业道德与素养,细心,有责任心,对数字敏感;

5、良好的沟通技巧、分析能力及解决问题的能力;

6、熟练操作各类办公/财务软件,熟练使用excel。

应付会计岗位职责概述 应付会计岗位职责说明书篇四

1.负责往来项目的信用检查,完成收付款、收发货的`账务处理;

2.往来入账确认与审核;

3.审核发票、收发货单及订单的业务流程是否一致准确,监督购销业务记录的准确性;

4.往来款项对帐,向具体业务部门提供相关数据信息,预付款的审核与跟进;

5.定期编制往来账款分析表;

6.领导交办的其他工作。

应付会计岗位职责概述 应付会计岗位职责说明书篇五

1、应收帐款立帐管理,建立客户应收款明细账,保证账实相符;

2、应收帐款帐龄分析,对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐;

3、现金管理和报销款的支付;

4、对所有现金报销的`单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性;

5、定期应收帐款管理报表的提供,关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;

6、账务处理:现金记账,银行记账;

7、日常发票登记和跟踪。

应付会计岗位职责概述 应付会计岗位职责说明书篇六

1、负责财务部的日常财务核算及管理工作;

2、协助健全内部控制制度,不断整合财务资源及作业流程,以提高财务部整体协同能力;

3、制定公司财务管理相关制度及监督制度执行情况,与相关部门建立良好关系;

4、负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、预算开支或成本费用标准;

5、为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息,参与决策;

6、负责公司年度预算、利润分配计划、资金收支计划的`编制和审核,部门管理制度、考核办法的制定和实施;

7、对下属会计人员的工作有日常辅导与监督。

应付会计岗位职责概述 应付会计岗位职责说明书篇七

1、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。

2、应付金蝶云日常账务处理。

3、分公司报税及账务处理。

4、及时完善《金蝶商品档案-开票名称》和供应商发票的'登记

5、增值税专用票发票勾选平台认证

6、催促已付货款供应商开具发票。

应付会计岗位职责概述 应付会计岗位职责说明书篇八

职责描述:

1、负责公司采购申请的审核,确保采购类型以及费用归属正确合理;

2、负责公司付款凭证的录入,确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规;

3、负责定期提交付款申请,确保公司付款及时准确;

4、整理增值税专用发票并及时提交税务会计认证,每月核对增值税账务与认证金额;

5、负责编制公司月度滚动付款资金预测表,以规避资金头寸风险和提高资金使用效率;

6、负责公司与供应商账务的定期核对和清账,保证往来账目的清晰准确;

7、负责编制应付预付账龄报表,每月报告往来账目的总体情况和明细进度;

8、参与应付模块的'流程优化;

9、完成安排的其它工作。

任职要求:

1、会计或相关专业大专及以上学历并具备会计从业资格证书;

2、一年以上财务工作经验,零售行业相关工作经验优先;

3、能熟练使用财务软件和办公软件;

4、做事积极主动,刻苦耐劳,具备良好的职业素养与敬业精神,严谨稳健,责任心强。

应付会计岗位职责概述 应付会计岗位职责说明书篇九

1、负责自有品牌应付账的对账工作;

2、负责自有品牌货款支付单的填写及汇款跟踪;

3、负责自有品牌进项发票的签收及保管工作;

4、负责银行支付会计凭证的录入及核对工作;

5、负责每月会计凭证整理归档及保管工作;

6、每月协助会计师事务所完成当月的报税工作;

7、负责相关供应商合同的保管及核算合同费用收支工作;

8、每月5日递交上月工作报告及本月工作计划;

9、完成上级交办的`其他工作任务。

应付会计岗位职责概述 应付会计岗位职责说明书篇十

以下就是等等的介绍,希望为您带来帮助。

1、负责各项回款的办理与统计工作;

2、负责分管区域各项帐务的核对、核算;

3、定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;

4、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

6、对已审核的原始凭证及时填制记帐, 编制、审核财务统计报表。

1、财务、会计、审计或相关专业,持有会计证,有快消型企业工作经历者优先;

2、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;

3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

4、工作细致,责任感强,良好的`沟通能力、敬业、责任心强、严谨踏实,有良好的纪律性、团队合作精神;

5、接受应届毕业生。

应付会计岗位职责概述 应付会计岗位职责说明书篇十一

职责描述:

1、负责银行结算业务,及时办理银行汇款、收款,负责外汇审报、外汇结汇,付汇,按时核对各类银行帐务,按月提供银行未达账调节表。

2、制作凭证。(现收、现付、银收、银付)

3、核对现金及银行日记账,做到日清月结。

4、核对各部门派送供应商付款申请单,及时登记整理、编号

5、负责下载银行流水账发送到相关部门邮箱

6、负责每个月的银行回单、对账单的打印归档。

7、负责编制收付款凭证,录入erp、下月初打印上月的凭证,编号、整理、归档

8、负责去网点开具水费、电信费、电费增票

9、负责银行承兑汇票收、付并录入erp,编制凭证

10、负责各大银行网银付款

应付会计岗位职责概述 应付会计岗位职责说明书篇十二

工作职责

1、负责应付款凭证的录入;

2、供应商往来对帐单的核对;

3、编制月份应付款计划;

4、供应商提供的`发票签收和审核;

5、应付帐款帐龄分析;

6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;

7、负责审核仓库提供的采购入库单;

8、有良好地沟通技巧,善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通

9、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

10、办理应付及预付款项的结算

11、负责应付及预付款项的核算工作

12、定期进行应付及预付款项的对账

13、分析应付款项的账龄及偿还情况

14、其他工作

任职资格

1、财务、会计专业中专以上学历,持有会计证;

2、有财务会计、应收应付工作经历者优先;

3、熟悉会计法规和税法,熟练使用财务软件;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

ps:应聘者简历需有1―2张证件照或生活照,否则公司不予考虑谢谢!

应付会计岗位职责概述 应付会计岗位职责说明书篇十三

1、加强应收和预付款的管理,特别是逾期的应收款项管理

2、负责每周出应收帐款实施情况分析表,跟进应收回款情况

3、每月客户账单的核对,并跟进客户确认回签情况

4、根据业务需求,进行的开据

5、加强应收账款核对工作,每年中和年末及时进行应收账款询证工作,完整保管好函证对账资料

6、审核采购付款业务,编制付款明细,为正确付款提供可靠依据

7、正确核算货物采购成本,及时进行供应商账单的核对

8、采购进项发票的收集统计,跟催

9、核对往来账款,月末与部门对账,年末发询证函与供应商核对

10、做好应付账款管理,编制应付账款账龄分析和财务分析

11、负责有关销售和采购其他管理报表的输出

12、负责金蝶应收应付模块的`账务处理工作

13、完成财务经理交办的其他工作

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