财务报销操作管理制度大全(21篇)

时间:2025-02-19 作者:雨中梧

规章制度的制定和执行可以有效防止混乱和不当行为的发生,为各方提供明确的指导。以下是一些常见的规章制度范例,供大家参考和借鉴。当然,每个组织的规章制度都应该根据自身情况进行具体制定和调整,以满足组织的需要和成员的合理要求。请大家通过参考这些范例,灵活运用,制定出适合自己组织的规章制度。

财务报销操作管理制度大全(21篇)篇一

为了规范学校的财务行为,加强财务管理,提高资金的使用效率,促进教育事业的健康发展,根据《中小学财务制度》,结合学校的实际情况,特制定本制度:

1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据,“白条”不得报销。

2、发票内容要齐全:单位名称、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符。票据一经涂改立即无效。

3、印章要齐全:报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章,并加盖开票单位发票专用章或财务专用章;事业收据必须有财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内。

4、报销凭证需说明用途、有经办人、证明人或实物验收人,并有单位审批人签署意见;

5、1000元以上的款项要以转帐支付。

6、差旅费报销按《行政事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。

7、公务招待需按上级有关部门提出压缩三公经费的精神,从严控制,确需招待的,填写《鹿城区教育系统公务接待审批卡》,由校长审批后,按照每桌含酒水不超过1200元的标准实施。确实情况特殊超过标准的,要报校长同意后实施。

8、工作餐报销:

(1)上级有关部门安排在本校的各类教研活动,如果是半天的,原则上不安排工作餐,如果是整天的,需经校长同意,方可由总务处安排快餐,但最高不得超过上级规定的人均30元。

(2)各部处如在非工作时间加班,确需安排工作餐的,一律按上级规定,由总务处统一安排,最高人均不超过30元的标准实施,报销时,必须提供正式发票,在学校基本户报销,不得在学校工会及食堂账户报销。

9、学校参加集体项目比赛,特殊情况需要伙食费的,由校长批准后实施;大型文体团体比赛出温州的所需的特别经费,由组织者提出专项经费方案,报校长办公会议研究后实施。

xx小学

xxxx年xx月xx日

财务报销操作管理制度大全(21篇)篇二

一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的,报销时须提供现金支付凭证(收款收据、微信支付宝等转账记录)。(特殊情况由总经理审批)。

二、所有的现金收入,都应开具收款收据。开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额,确保收入全部入账。现金支付应以合法的.原始凭证为依据,并执行票据报销及审批程序,做到账款分管。

三、临时性小额现金支出,实行先垫支后报销原则(除出差外)。经常性的大额现金支出由经办人填制领款单,部门负责人审批后可领取备用金。

四、领取备用金的人员,年底应到财务部门办理年度领款更换手续。因公出差,应合理估算出差费用,填制领款单,由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。已安排备用金的人员,不得再预支差旅费。如前一次借款不清的,不准再向公司借款。

五、控制现金的库存限额,一般以3-5天的日常零星支出为限,超过限额的出纳员应及时送存银行,每日业务终了前,出纳人员应盘点现金,做到账实相符。

财务报销操作管理制度大全(21篇)篇三

第一条固定资产报销:

3.固定资产报销时须建立固定资产卡片,并有资产编号,财务才准予报销;

4.固定资产经财务报销後,财务部列入“内部往来成本费用”科目。

第二条流动资产报销:

3.材料物品领用时,必须填领料单(一式三联,领用人、仓库、财务部);

4.仓库保管员兼材料会计,每月与财务核对账目,发现问题及时找原因更正;

5.年终物资部应盘点一次,列出材料清单与财务部核对,并作出盈亏表;

8.各项预付款先填借款单,经企业主管领导批准,按合同要求付款。

财务报销操作管理制度大全(21篇)篇四

4.固定资产经财务报销后,财务部列入“内部往来成本费用”科目。

3.材料物品领用时,必须填领料单(一式三联,领用人、仓库、财务部);

4.仓库保管员兼材料会计,每月与财务核对账目,发现问题及时找原因更正;

5.年终物资部应盘点一次,列出材料清单与财务部核对,并作出盈亏表;

8.各项预付款先填借款单,经企业主管领导批准,按合同要求付款。

财务报销操作管理制度大全(21篇)篇五

一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的,报销时须提供现金支付凭证(收款收据、微信支付宝等转账记录)。(特殊情况由总经理审批)。

二、所有的现金收入,都应开具收款收据。开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额,确保收入全部入账。现金支付应以合法的原始凭证为依据,并执行票据报销及审批程序,做到账款分管。

三、临时性小额现金支出,实行先垫支后报销原则(除出差外)。经常性的大额现金支出由经办人填制领款单,部门负责人审批后可领取备用金。

四、领取备用金的人员,年底应到财务部门办理年度领款更换手续。因公出差,应合理估算出差费用,填制领款单,由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。已安排备用金的人员,不得再预支差旅费。如前一次借款不清的,不准再向公司借款。

五、控制现金的库存限额,一般以3-5天的日常零星支出为限,超过限额的出纳员应及时送存银行,每日业务终了前,出纳人员应盘点现金,做到账实相符。

一、本制度从20xx年xx月xx日起执行,执行以后公司如有新的规定另行通知。

财务报销操作管理制度大全(21篇)篇六

1.持卡人办理公务卡消费支出业务前,应当按照学校相关制度填写请购单,并经领导审批同意后,方可进行公务卡消费。

2.持卡人使用公务卡消费的各项公务支出,必须在发卡行规定的免息还款期内,最迟在到期还款日前二十个工作日内到财务部门报销。

3.持卡人报销时,单位财务部门登录公务卡管理系统,根据消费签购单录入“交易日期”、“卡号”和“检索号”,从中国银联上海分公司提供交易信息中提取相应的公务消费信息,对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出经核实后确定可报销金额,收取原始凭证及银行卡签购单,并同时办理报销登记手续。

4.财务人员根据相关的公务消费信息,录入“金额”、“目级科目”、“支付摘要”等业务要素,直接生成可打印的贷记凭证,通过本单位对应存款户向公务卡帐户转帐结算,完成报销程序。

5.财务部门在收到贷记(或支付)凭证回单后,将报销凭证、银行卡签购单及贷记(或支付)凭证回单等原始凭证,按照现行会计核算办法登记入账。

6.因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用以及个人资信责任,由持卡人承担。

7.持卡人发生调动、退休等变化时,应及时办理调整和注销等手续,并通知发卡行及时维护公务卡管理系统。

财务报销操作管理制度大全(21篇)篇七

为了管好用好学校资金,充分发挥资金效益,更好地为教学为师生服务,特制定财务管理制度。

1、学校对预算内外资金支出做到事前有计划,量入而出,严格执行收支两条线,审批一支笔。每一张原始单据要有“三人”(经办人、分管领导、主管财务领导)签字后方可报销。严禁白条入帐。

2、学校的财务人员必须坚持财务工作制度,坚持会计原则,履行会计义务。做到科目齐全,帐目清楚,明细分类,日清月结。财务人员要做好会计档案的管理。正确行使会计职权,不徇私情,拒收拒付乱收乱付的条据。

3、学校勤工俭学财务人员负责做好商店、食堂的核算记帐,把每天的商店、食堂的收入交到学校财务室,纳入学校统一管理,由学校财务室给勤工俭学拨一定的`周转金,商店和食堂需要购物时,由勤工俭学财务人员把条据分类整理好,每张原始票据有“三人”(经办人、分管领导、主管领导)签字后方可开财政内部票据,再由主管领导签字后到财务室划拨款。勤工俭学财务人员做到科目齐全,帐目清楚,明细分类,日清月结。做好商店和食堂票据档案的管理。

4、学校财务人员严格执行上级有关管理规定,及时准确地做好经费入户,杜绝坐收坐支,违者按有关规定给予责任人经济制裁。

5、学校财务人员严格执行教下发的,管好用好代办资金,严格禁止乱收乱支。

财务报销操作管理制度大全(21篇)篇八

出差人员的差旅费按上级财务部门规定报销,凡不符合上级要求的经费自负。

1、根据上级有关文件规定,出差人员原则上乘坐汽车、火车,若出差路途较远或出差任务紧急的需乘飞机,先填好审批表,经校长特别批准,方可乘飞机出差。

2、出租车费标准:每次出差最高报60元。

3、住宿费标准:

(1)每人每天180元内,不分省内外,出差人员住宿费(同一次出差可按平均每天住宿费计算)在规定限额标准内凭据按实报销,实际住宿费超过规定限额标准部分个人自负。

(2)出差住宿原则上两人一个标准间,单独住宿的超过部分自负。单人出差或男、女出差人员为单数,其单数人员住宿费可按不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销,超过部分个人自负。

(3)参加住宿费自理的培训班,住宿费在上述规定限额标准内凭据报销。

4、餐费补贴标准:

(1)出差伙食补助费,以住宿费票据为凭,按自然天数计算,市区内没有补贴,市内各县每人每天30元,市外每人每天50元;当天在车上过的,每人每天25元。

(2)离开工作单位所在地到基层单位实(见)习,到外地挂职锻炼或支援工作等,在基层或外单位工作期间的伙食补助费每人每天市内l5元,市外25元,休息天除外。

(3)具有会议性质或伙食非自理的培训学习班不发伙食补助费;培训学习班所在地人员不发伙食补助费。

(2)校区总务处审核并存校区总务处;

(4)校长签字:由财务人员统一将差旅费交校长签字;

(5)报销金额支付:由财务人员将相关经费,打入教师的温州银行卡内。

6、经费管理。

(1)实施差旅费包干制度,超过包干额的部分要自负;

(2)财务人员对每笔差旅费都要登记,并在学年末提交校长审核,凡超出包干部分,在下期的绩效工资中扣回。

财务报销操作管理制度大全(21篇)篇九

为了管好用好学校资金,充分发挥资金效益,更好地为教学为师生服务,特制定财务管理制度。

1、学校对预算内外资金支出做到事前有计划,量入而出,严格执行收支两条线,审批一支笔。每一张原始单据要有“三人”(经办人、分管领导、主管财务领导)签字后方可报销。严禁白条入帐。

2、学校的财务人员必须坚持财务工作制度,坚持会计原则,履行会计义务。做到科目齐全,帐目清楚,明细分类,日清月结。财务人员要做好会计档案的管理。正确行使会计职权,不徇私情,拒收拒付乱收乱付的条据。

3、学校勤工俭学财务人员负责做好商店、食堂的核算记帐,把每天的商店、食堂的收入交到学校财务室,纳入学校统一管理,由学校财务室给勤工俭学拨一定的周转金,商店和食堂需要购物时,由勤工俭学财务人员把条据分类整理好,每张原始票据有“三人”(经办人、分管领导、主管领导)签字后方可开财政内部票据,再由主管领导签字后到财务室划拨款。勤工俭学财务人员做到科目齐全,帐目清楚,明细分类,日清月结。做好商店和食堂票据档案的管理。

4、学校财务人员严格执行上级有关管理规定,及时准确地做好经费入户,杜绝坐收坐支,违者按有关规定给予责任人经济制裁。

财务报销操作管理制度大全(21篇)篇十

出差人员的差旅费按上级财务部门规定报销,凡不符合上级要求的经费自负。

1、根据上级有关文件规定,出差人员原则上乘坐汽车、火车,若出差路途较远或出差任务紧急的需乘飞机,先填好审批表,经校长特别批准,方可乘飞机出差。

2、出租车费标准:每次出差最高报60元。

3、住宿费标准:

(1)每人每天180元内,不分省内外,出差人员住宿费(同一次出差可按平均每天住宿费计算)在规定限额标准内凭据按实报销,实际住宿费超过规定限额标准部分个人自负。

(2)出差住宿原则上两人一个标准间,单独住宿的超过部分自负。单人出差或男、女出差人员为单数,其单数人员住宿费可按不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销,超过部分个人自负。

(3)参加住宿费自理的培训班,住宿费在上述规定限额标准内凭据报销。

4、餐费补贴标准:

(1)出差伙食补助费,以住宿费票据为凭,按自然天数计算,市区内没有补贴,市内各县每人每天30元,市外每人每天50元;当天在车上过的,每人每天25元。

(2)离开工作单位所在地到基层单位实(见)习,到外地挂职锻炼或支援工作等,在基层或外单位工作期间的伙食补助费每人每天市内l5元,市外25元,休息天除外。

(3)具有会议性质或伙食非自理的培训学习班不发伙食补助费;培训学习班所在地人员不发伙食补助费。

5、报销程序

(2)校区总务处审核并存校区总务处;

(4)校长签字:由财务人员统一将差旅费交校长签字;

(5)报销金额支付:由财务人员将相关经费,打入教师的温州银行卡内。

6、经费管理

(1)实施差旅费包干制度,超过包干额的部分要自负;

(2)财务人员对每笔差旅费都要登记,并在学年末提交校长审核,凡超出包干部分,在下期的绩效工资中扣回。

xx小学

xxxx年xx月xx日

财务报销操作管理制度大全(21篇)篇十一

一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的,报销时须提供现金支付凭证(收款收据、微信支付宝等转账记录)。(特殊情况由总经理审批)。

二、所有的现金收入,都应开具收款收据。开出收据的存根应与应入账的.收据联按编号逐张核对金额,确保收入全部入账。现金支付应以合法的原始凭证为依据,并执行票据报销及审批程序,做到账款分管。

三、临时性小额现金支出,实行先垫支后报销原则(除出差外)。经常性的大额现金支出由经办人填制领款单,部门负责人审批后可领取备用金。

四、领取备用金的人员,年底应到财务部门办理年度领款更换手续。因公出差,应合理估算出差费用,填制领款单,由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。已安排备用金的人员,不得再预支差旅费。如前一次借款不清的,不准再向公司借款。

五、控制现金的库存限额,一般以3-5天的日常零星支出为限,超过限额的出纳员应及时送存银行,每日业务终了前,出纳人员应盘点现金,做到账实相符。

一、本制度从20xx年一月一日起执行,执行以后公司如有新的规定另行通知。

财务报销操作管理制度大全(21篇)篇十二

原始单据(发票)的一般要求:

1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据,填写时一律用炭素笔,圆珠笔或铅笔填写无效。

2、发票内容要齐全:单位名称(龙湾区河天镇第一小学)、日期、品名、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符。票据一经涂改立即无效。

3、印章要齐全:报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章,并加盖开票单位发票专用章或财务专用章;事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。

4、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的,财务人员不得给予报销。

学校实行“一支笔”审批制度,学校所有的财务支出都必须经校长审批后,方可到总务处办理结算。

(二)财务报销基本手续及要求。

1、教职工到总务处报帐,必须携带报帐所需的全部凭证,包括:需要报销的有关发票、收据;物资采购一律由学校统一执行;符合固定资产的还须有固定资产入库单,外出参加会议的还须有通知等。

2、票据须分别由经办人、证明人签字,报账员审核,总务主任复核,校长审批。

3、报销差旅费,填制差旅费报销单,报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在一排,并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额,所附票据与封面内容必须一致。

4、各种凭证、单据一律要求用碳素笔填写,做到内容完整、字迹清晰、工整,不得涂改,人民币大小写要清楚、完整、正确、相符,小写必须写到分位,没有的用0补齐。

5、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象,人民币大小写不正确、不相符,不按规定粘贴、不按规定填写报帐凭证的,财务人员有权拒绝给予报帐。

(三)具体业务报销手续及要求。

1、因学校教育教学工作需要,购置各类办公用品或其它物品,首先由总务处填写《物资采购申请单》报校长审批后,统一由学校总务处安排购买。所有购置物品,必须遵循先入库(经办人、保管人签字),再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时,发票必须由经手人、保管人、证明人签名,同时连同《物资采购申请单》一并到财务处报销。

2、差旅费的报销:

(1)教职员工的出差一律由学校安排批准,凭开会文件。

(4)出差住宿费标准:出差时如确实需要住宿,根据上级有关文件按标准据实报销。

(6)如遇特殊情况(事情或时间紧急、涉及的出差地比较多、特事急办等)可临时租车(学校不承担安全连带责任),但所有租车须事先或临时征得校长同意,租车费用以当地实际价格为准。

3、教师学习、进修、培训费用的报销规定:

(1)经学校批准参加非学历学习、进修、培训的住宿费、报名费、考试费、书本费、学费、培训费等开支凭据全额报销,伙食、交通等补助费按规定执行。本地学员原则应回家食宿,不发伙食费补助。

(2)教师参加本人学历学习的费用学校不再给予报销。

财务报销操作管理制度大全(21篇)篇十三

1.1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”,并注明借款事由及行程,按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。

1.3员工出差返回后,填写“费用报销单”,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2.1员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。

2.2出差住宿费报销标准:(元/人/天)。

技术部:住宿费80元/2人/天;100元/3人/天。

2.4出差补助标准。

外出员工每人每日补贴20元,6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元;如有特殊情况需请客户吃饭,事先与公司联系后,给予30元/人的标准。

2.4.1员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。

2.5员工出差交通报销标准。

2.5.1员工出差乘坐交通工具:公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

2.5.2员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。

2.5.3员工在本市内出差,只报销公交车票公交车票。无特殊情况,不得报销出租车票。

3.1住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付。

3.2膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。

3.3交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。

3.4短途出差不享受住宿补助。

3.5长途出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的'50%领住宿补助。

3.6员工出差返回后于一周内报销,报销时间为每周一及每五,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。

3.7超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。

3.8财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为公。

财务报销操作管理制度大全(21篇)篇十四

加强公司财务管理,清晰员工费用报销手续。

2、范围。

适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销,服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。

3、文件执行者。

3.4会计中心:为费用报销的监控部门。

4、定义。

预算外事项:是指未经预算管理委员会批准的,但因内部或外部因素导致的、必须执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。

5、正文。

5.1借款规定。

5.1.1借款是因业务需要的临时借款,包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。

5.1.2借款原则:当月借款当月报销,前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的,不得另行借款。

5.1.3起借额度规定:申请借款金额在1000元及以上时,方可借款。

5.1.4借款人规定:

(1)对于需频繁借支的岗位及部门,可设立岗位或部门周转备用金,岗位备用金由该岗位人员负责保管,部门备用金由部门负责人负责保管,使用此周转备用金产生的业务需依照报销制度按时报销,否则按报销制度给予处罚;日常办理业务时,设立岗位备用金的,该岗位工作事项内,原则上不得再另行借款,设立部门备用金的,部门不得再另行借款。如遇特殊事项,需借款金额超过核定的岗位或部门备用金额度1000元时,方可申请借款。

(2)职能部门人员需对外支付非商品采购款项时,未取得原始发票而要先付款时,可由业务人员先到财务部办理借款,但试用期员工不得借款。

(3)其他部门的临时借款只允许部门经理产生,部门其他人员均不得借款。

5.1.5还款期限规定:备用金还款日期为当年末12月31日,其他借款事项借款期不得长于15日,原则上不得跨月,跨月借款的,必须于次月2日前至财务部冲账,冲账日期以交单至财务部日期为准。

5.1.6任何个人不得私借或私用公款,公司不办理任何性质的私人借款,特殊情况需借款的,需公司总裁审批同意或授权审批同意。

5.1.7借款时须按“借款单”要求填列各项栏目,出差备用、交际应酬、日常采购、其他等,并按规定审批权限审批后,由财务部付款。

5.1.8出差借款,需注明出差目的地及出差期间;按出差申请单审批金额申请借款。

5.1.9借款额度超过5000元以上,须提前1天申请。

5.1.10借款对账单确认:除备用金借款外,每月8-10日为借款确认时间,各借款人必须亲至财务部确认上月对账单,否则视为默认财务账面余额。

5.1.11借款签批流程:见《借款及报销流程》。

5.2报销规定。

5.2.1报销时间:每周一、周四提交报销单据,周二、周五银行转账,周三、六现金付款。

5.2.2报销时限:所有报销应于业务发生后一周内提交,特殊情况下超期限借款的,须于约定的借款还款日期前报销;月底发生的费用务必在次月初2号前到财务部门报销,不受前款规定的报销时间限制。超过报销期限按约束办法中的规定给予相应处罚,重大节假日顺延。

5.2.3报销单签批原则:任何人不得自审、自批自己的开支费用,严格按照审批流程执行。

5.2.4报销票证要求。

(1)所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。

(2)发票必须是发票联和报销联,用复写或计算机打印,不得用圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

(3)凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价,否则不予报销。

(4)内容要齐全抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写一致,涂改无效。

(5)根据税务规定,礼品发票不可入帐,因此,自2008年8月1日起,礼品发票不予报销。

(6)发票须写公司名称(),机打发票一律不准手写。

5.2.5下列票据不得报销。

(1)无正规的发票或收据;。

(2)审批手续不全的票据;。

(3)内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据;。

(4)无公章、无私人签章(字)的白条收据;。

(5)数量、单价、金额不符的票据。

(7)个别报销项目在经财务部核实确无发票的特殊情况下,可以找其他发票代替,但填写费用报销单时,须根据实际支出项目在单摘要栏如实填写,并在备注栏中注明发票与支出项目不符的原因。

5.2.7报销使用单据规定。

(1)差旅费:使用《差旅费报销单》,后附《出差申请表》;。

(3)日常招待费:使用《费用报销单》,后附《用户访问工作记录单》;。

(4)凡需事先审批再开支的事项:报销时需附事项申请单;。

(5)凡预算外或超预算报销的事项:报销时需附预算外事项申请单。

5.2.8各项费用报销内容及标准。

(1)招待费:见《招待费管理办法》;。

(2)差旅费及交通费:见《差旅费管理办法》;。

(4)其他费用:按预算额度或申请额度在合理范围内报销;。

5.2.9报销流程:《借款及报销流程》。

5.3约束。

5.4该规定经公司领导批准发文之日起实施,解释权归集团财务管理部。

财务报销操作管理制度大全(21篇)篇十五

一按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度和收费标准,遵守费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,从经费角度上保证教学计划的完成。

二按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结。按要求编制会计报表,按期上报,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

三按照勤俭建国,勤俭办事的原则,定期检查、分析预算执行情况,挖掘增收节支潜力,考核经费使用效果,发现浪费现象,及时向领导提出改进措施。

四遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律,认真执行《会计法》,保护公共财产安全,同一切违法乱纪行为作斗争。

五按月做好经费分类帐,了解和掌握专项经费的情况。

一根据国家发展事业的`方针批准的计划和预算,及时合理地供应资金,正确执行单位预算计划。贯彻艰苦创业,勤俭节约的方针,坚持少花钱多办事,充分发挥资金使用的经济效益和社会效益,积极促进教育事业计划的圆满完成。

二遵守各项收入制度和收费标准,遵守费用开支范围和开支标准,严格按照财务制度、现金管理制度、银行结算制度以及财务工作规范办理各种收付款业务。

三按照国家会计制度的规定,记帐、算帐、投帐,做到手续完备,内容真实。数字准确,帐目清楚,日清月结,帐帐相符,帐款相符,帐单相符帐表相符。

四根据核算中心的规定,及时正确交接原始凭证。

五遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律,认真执行《会计法》,保护公共财产安全,同一切违法乱纪行为作斗争。

财务报销操作管理制度大全(21篇)篇十六

1、 发票户头与企业名称必须完全一致,并加盖发票专用章。税法规定没有填开付款人全称的发票,不得允许用于税前扣除和财务报销。

2、 增值税专用发票必须打印规范,密码区清晰无痕不出边框,无法通过认证的不予报销。增值税普通发票上付款方开票信息必须齐全。

3、 发票的全部联次必须一次完整开具,发票各栏目不能空缺,大小写必须一致,涂改无效,机打发票手写无效。

4、 会议费报销要求附会议文件,如会议通知、邀请函、签到簿等复印件,说明会议时间、地点、人物、内容等能够证明会议真实性文件资料。

5、 住宿费发票报销要求附上明细单或费用清单,能够显示住宿的起止时间、单价等内容,能够据以判断业务的真实性。若是本公司员工出差发生住宿费,应该使用差旅费报销单,与出差的其他报销单据一起报销。若是业务招待性质的住宿费,可以使用费用报销单报销。

6、 发票内容是大类的,比如办公用品、生活用品、食品等必须附上盖有相同发票专用章的明细表。

7、 承租个人 房租费要求使用当地地税局代开的发票报销。

8、 当年发票当年报销,因出差在外等特殊原因不能及时报销的,需作出

书面说明并经本部门领导及财务总监签字批准后,可以在次年1月31日前报销。2月1日(含)以后,一律不再接受开票日期为以前年度的票据。

9、 咨询费、手续费都属敏感票、高危票,税务部门要求极其严格,业务经办人员在办理相关业务时应自觉配合财务报销要求,确保手续严谨,合同齐备,业务真实可信。

10、 杜绝礼品、化妆品、黄金、工艺品、烟酒、洗浴、健身、保健品、旅游等与企业生产经营不相关的票据,此类票据一律不予报销。

11、 个别业务没有发票或者有发票不能直接报销的,不得以餐费、住宿费等属于业务招待性质的发票顶替。

12、 业务经办人员必须严格区分业务归属主体。发票户头、业务归属主体、报销单填写必须一致,否则需要重开发票或者重新填写报销单。审单人员要认真仔细,熟练判断区分业务归属主体。

13、 现在经济活动中假票较多,对此必须高度重视,税务局在历年的税收检查中都坚持如下原则:查账必查票,查案必查票,查税必查票,国家税务总局每年都要组织严格的发票大检查。因此,为了报销人和公司的利益,降低发票涉税风险,业务经办人拿到发票后一定要通过发票归属地12366电话或者税务局官网查证发票真伪,审单人和业务经办人共同对所报销发票的真伪负责。假票一律不得报销。

14 、 关于国外费用报销,税法规定支付给境外单位或者个人的款项,以该单位或者个人的签收单据为合法有效凭证,税务机关对签收单据有疑义的,可以要求其提供境外公证机构的确认证明;单据为不能长时间保存的热敏纸张的,必须在报销时同时提供复印件,并与原件粘贴在一起;适当说明支出的用途或合理性;数额较大的刷卡消费,要同时提供刷卡记录纸(就是自己签字的那张纸条)。另外,台湾地区经济活动中也使用发票,报销规定与大陆地区基本相同。

15、 发票粘贴要求,要求使用费用报销粘贴单横向粘贴发票,粘贴纸的左端预留4厘米宽度,便于月末财务装订成册;粘贴必须牢固整齐美观,大张的票据贴在底下小张的贴在上面,发票不能伸出粘贴纸的边缘,发票较多的应该按照种类或费用性质适当分类粘贴,单张粘贴厚度原则上不得超过一毫米,粘贴卡式火车票时必须把票的背面剥掉表层才能粘住。

16、 审单人员要严格认真工作,热情周到服务,及时审核单据,不允许推诿扯皮更不许积压在手里。

17、 审单人员负责单据的全面审核,除了以上要求外,数字核算准确是最基本要求,报销单上的数字必须与所附报销单据完全一致,数字合计以及数字大小写必须准确无误。审核完毕、粘贴合格、签批完整的报销单据才能拿到财务部门报销。

18、 营改增后费用报销需提供国家税务局出具的票据。对于地税发票,将不进行相应报销。办公用品17%、电子耗材17%、车辆租赁17%、印刷13%、水费13%、电费17%、房屋租赁11%、物业管理6%、邮电费11%/6%、手续费6%、咨询费6%、会议费6%、培训费6%、住宿费6%、劳务派遣服务费6%等项目取得增值税专用发票可以抵扣相应进项税。福利费、餐费、差旅费(除住宿)、免税项目支出、供应商无法取得抵扣凭证、增值税普通发票等不得进行抵扣进项税。

财务报销操作管理制度大全(21篇)篇十七

为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。

一、员工的备用金借支,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

二、员工核销备用金,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,由财务部集中上报总经理审批,交财务部出纳冲账。员工借款的借据,必须附在原始凭证上。收回款项时由出纳另开收据,不得退还原借款借据。出纳将已核销的原始凭证交财务部会计做账。

三、财务部审查标准为:

1.报销费用是否在计划内,报销标准是否在标准内。

2.业务发生的真实性。

3.报销凭证的填写要注明以下类别:固定工资、绩效工资、租赁费、福利费水电费、办公费、交通费、差旅费、通讯费、运输力资费、低值易耗品、招待费、进场费、条码费、广告费、年节费、促销费、陈列费及制作费、终端合同返利、促销品、年终返利、商超管理费、汽车费、工商卫生费、装修费、工伤及赔偿费、检测费、赠品费、罚款、外购调料费、号牌体检费、税费、其他。

4.报销凭证必须填写所属部门。

5.各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证,必须加盖单位公章,其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。

6.凡填有大小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。

7.购买实物的原始凭证,必须有手续完备的验收证明。需入库的物资,必须填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同验收后,在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资,除经办人在凭证上签章外,必须交给实物保管人员或使用人员进行验收,并在凭证上签章。

8.支付款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。

9.预付性汇款,由经办人填制付款申请单,作为原始凭证,不得以汇款回单代替。

10.属于现金发放性质的原始凭证,原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的,由代领人签名;由一人代领多人的,须逐个签章,不得通栏划大括号签一个章。

对不符合上述审查标准的,财务部可以拒收,要求重新填写。

四、所有报销的费用凭证必须于每月25号之前交财务部。超过报销时间规定,财务部不予报销。当月发生的费用必当月核销,如有特殊情况,须以书面形式经公司批准,方可推迟核销。凡是本月内没有结清借款的,下一笔借款一律停止。

五、做商超海报促销活动,在核销相关费用时,业务人员必须提供当期海报、照片及结案报告做为核销费用的凭证。

六、各部门员工发生的费用,财务部进行分类会计核算,于次月5日前提供给相关部门。

财务报销操作管理制度大全(21篇)篇十八

(1)发票必须是发票联和报销联,用复写纸复写或计算机打印,不得用圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

(2)内容要齐全,抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写要一致,严禁涂改。

(3)印章要齐全,须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章);事业单位的收据,要有财务专章;企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。

(4)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等),因保管不善而被盗或遗失,后果自负。

2、对各项支出报销的审签,实行统一管理,由校长签字后,财务科方可付款。

3、差旅费报销单,须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时,要将每个人的姓名都填上,内容填写要齐全,要有结算人、负责人的签章。

4、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品,各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时,须经校领导批准,验收入库。

5、临时工的工资,由会计填制临时工工资花名册,由领酬人、经手人、校领导签章。

6、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清平联校财务管理制度》中计划管理的要求,实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款,事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人,财务处不得安排该部门的用款计划。

7、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。教学、教辅、后勤部门的经费支出,须经校长审批;对计划外支出,除履行审批手续外,还须事先向校长室申报同意并备案。

8、各部门科室要严格控制差旅费和会务费支出,对差旅费的报销,严格按《市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。无特殊原因的超标准支出,由出差人员自理。

9、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待,中心校校长向联校请示同意后安排,实行先申请后招待制度。否则,招待费自理。

10、为加强资金管理,及时收回借款,借款人应在业务发生后10日内到财务处办理报销还款手续,有关财务人员应严格坚持“前帐不清,后帐不借”的原则。

11、各种票据是财务报销的凭据,下列票据财务处原则上不予报销:

(1)审批手续不全的票据。

(2)内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。

12、外出业务培训人员每人每天补助10元;公务出差每趟10元(车票);三人以上出差由联校派车。

13、各中心校每月所发生的业务,要在每月的20号-21号到联校报账,过期不再办理。

财务报销操作管理制度大全(21篇)篇十九

为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。

1.1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。

1.3员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2.1员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。

2.2出差地点区分为1类区,2类区,港澳台地区三种,即:二类区:特区、上海、北京、广州等地;一类区:除二类区以外的地区。

3.1住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已。

3.2膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。

3.3通讯费以邮局凭证报销。

3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。

3.5短途出差不享受住宿补助。

3.6出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助。

3.7员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。

3.8超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。

3.9财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

员工探亲费不予报销,采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。

5.1公司员工因公借款,必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全,完整的借款申请单,编制会计凭证,会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。

5.2公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证,也不得付款。

5.3备用金和预付款的使用,必须依照下列规定:

5.3.1具有规定的用途,期限及限额;

5.3.2在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销;用现金或支票进行零星采购的七天内报销;通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。

5.3.3以上各项支出,原则上前款不清,后款不借。

5.3.4对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。

5.3.5对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用金,若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。

各项报销的原始凭证,经各部门经理审签后,报财务审查其合法性并送公司总经理批准。

7.1凭证名称;

7.2填制凭证的日期;

7.3填制凭证单位的名称或填制人的姓名;

7.4经办人的签名或盖单;

7.5接受凭证的单位名称;

7.6经济业务的内容;

7.7数量、单价和金额;

7.8发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证,必须加盖单位公章,其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。

财务报销操作管理制度大全(21篇)篇二十

4.固定资产经财务报销後,财务部列入“内部往来成本费用”科目。

3.材料物品领用时,必须填领料单(一式三联,领用人、仓库、财务部);

4.仓库保管员兼材料会计,每月与财务核对账目,发现问题及时找原因更正;

5.年终物资部应盘点一次,列出材料清单与财务部核对,并作出盈亏表;

8.各项预付款先填借款单,经企业主管领导批准,按合同要求付款.

财务报销操作管理制度大全(21篇)篇二十一

各部门:

为保障和鼓励我校教职工外出学习考察,提高我校职工的业务能力和教学水平,拓宽教职工学习渠道,对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工,将参照以下标准给予报销费用:

市内出行可以选择打车软件打车或的士出行,以实际消费金额报销;

湖南省内凭汽车或火车票报销(高铁按照二等座票价);

湖南省外优先考虑火车出行(高铁按照二等座票价);校级领导因时间关系可以选择飞机出行(标准为经济舱),若超出部分则由个人承当。

湖南省内为50元/人/天;湖南省外为60元/人/天。

市内出差不补助;

省内出差补助为60元/人/天;

省外出差补助为80元/人/天。

市内原则上不提供住宿,若是会议有要求则按文件执行;

省内的原则上不超过150元/天,超出部分由个人自己承担;

省外的原则上不超过180元/天,超出部分有个人自己承担;经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。

未尽事宜请提供意见和建议。最终解释全归办公室。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
家庭可以给予小学生适当的指导和支持,在写演讲稿和练习演讲过程中提供帮助和鼓励。下面是一位小学生在校庆演讲比赛中的精彩演讲,他用真挚的情感和感人的故事打动了观众。
亲爱的各位来宾,非常荣幸能够在这个重要的场合担任主持人。小编为大家精心挑选了一些主持词的范例,相信会给大家带来一些有益的借鉴和参考。尊敬的各位领导,各位来宾,各
优秀作文是我们通过查阅资料和思考思路的整合,以及反复修改和润色的成果。希望这些优秀作文能够激发大家写作的热情,提高自己的作文水平。社会上"假文盲”的现象,比比皆
通过阅读总结范文,我们可以了解到不同领域的总结写作知识和经验。下面是一些出色的总结案例,希望能够激发大家的写作灵感和热情。20__年10月,自从全国县级教师研修
优秀作文不仅能够生动地描绘情景,还能够独具一格地表达个人的观点和见解,给读者留下深刻的印象。以下是一些优秀作文的片段,希望能够为大家提供一些写作的灵感和思路。
热烈欢迎各位嘉宾莅临,让我们共同见证这个重要的时刻。此刻,我们将播放一段感人至深的视频,让我们一起领略其中的情感力量。女:为纪念五四运动八十九周年,展示青年风采
活动总结是对自己参与的各种活动进行反思,将自己的收获和不足进行总结归纳,以便更好地调整和改进。小编为大家整理了一些活动总结范文,希望能给大家提供一些写作参考和指
优秀作文的篇幅要适当,不能太长也不能太短,要能够充分发挥出作者的观点和思考。借鉴他人的优秀作文,有助于我们发现自己的不足和提升空间。我想在未来创造一种特殊、方便
总结可以帮助我们回顾过去的经历,发现问题和不足,并为未来的发展指明方向。接下来是一些精选的个人总结样本,希望对大家写作提供一些参考和借鉴。今年的工作,本人能围绕
经历了一次困境,我意识到困难并不可怕,关键是如何勇敢面对和解决。通过这次经历,我意识到思考和解决问题的能力对个人的成长和发展至关重要,从而开始注重培养自己的思维
通过写作,我们可以拓宽视野,提高自己的写作水平,展现自己的才华与独特见解。接下来是一些写作方面的经验总结,希望能够对大家的写作有所启发。。每个人都有自己最尊敬的
在国际贸易中,合同协议的签订对于保证交易顺利进行至关重要。下面是我们为大家整理的合同协议范文,供大家参考和借鉴。甲乙双方在平等自愿,互惠互利,协商一致的基础上,
一个月的工作总结是对自己在工作中的努力和付出进行回顾和总结的重要工具。以下是一些精选的月工作总结范文,希望能给大家带来一些启迪和思考。20__年,是国家电网公司
通过教师总结,可以对学生的学习情况进行全面了解,从而更好地针对性地制定教学计划和教学策略。以下是小编为大家收集的教师总结范文,供大家参考。希望通过阅读这些范文,
通过写心得体会,我们可以将所学所悟与他人交流,互相促进成长。接下来是小编为大家准备的心得体会范文,希望能够给大家带来一些触动和思考。作为一名程序员,面对考试,无
发言稿的撰写需要仔细思考和准备,只有这样才能在演讲时更好地传达我们的主题和观点。发言稿是在重要场合或特定活动中用来表达观点、阐述立场或传达信息的一种书面材料,它
学好英语可以帮助我们更好地与世界各地的人交流和沟通。以下是一些英语学习的实践案例和经验总结,供大家参考学习。清晨,我起了一个大早,来到姥姥家的我,和表姐一起,穿
演讲稿范文可以根据不同的演讲目的和场合进行灵活运用,以达到最佳的演讲效果。小编搜集了一些精彩的演讲稿范文,希望对大家写作时能起到借鉴和启发的作用。尊敬的各位领导
领导讲话稿的语言要简明扼要、寓意深远,以简洁、明快的语句来吸引听众的注意力。在新的征程中,我们必须树立全局观念,真正把人民的利益放在首位,推动各项工作向好发展。
思想汇报是一种个人成长的记录和见证,可以反思自己的成长轨迹,不断调整方向。接下来小编为大家分享一些优秀的思想汇报范文,希望对大家写作有所启发。敬爱的党组织:__
优秀作文应该注重思辨和批判精神,通过质疑和分析来展示作者的独特思考方式。以下是小编为大家整理的一些优秀作文示例,供大家欣赏和学习。戴尔·泰勒是美国西雅图一所教堂
答谢词是一个特殊的礼仪文体,它能够帮助我们向他人表达我们的谢意和感激。以下是小编为大家整理的答谢词范文,供大家参考和借鉴。各位来宾、朋友、女士们、先生们:大家好
作文是语文学习的重要环节,通过写作可以提升自己的语言表达和思维能力。以下是小编为大家准备的优秀作文范文,供大家参考学习。新学期,我校要以党的报告中“努力办好人民
优秀作文要求语言精准、结构严谨,能够将作者的思想完整表达出来。小编为大家整理了一些具有代表性的优秀作文,希望能够给大家提供参考和借鉴。《兰亭序》在真伪方面的争执
人生总结是一个思考自我与他人的关系、梳理人际网络的机会。以下是一些成功人士的人生总结,希望能够为我们提供一些宝贵的经验和教训。1.美好的,留在心底;遗憾的,随风
优秀作文在结构上合理布局,有一个引人注目的开头,清晰的中间段落和精彩的结尾。让我们一起来欣赏一些精彩的作文范文,它们或让我们瞥见灵感的火花,或让我们感受到文字的
优秀作文不仅能够准确地表达出作者的情感,还能够通过感情的渲染来打动读者的心灵。以下是小编为大家搜集整理的一些优秀作文,感兴趣的同学可以参考一下。无情的洪水会冲淡
大班教案中应充分考虑幼儿的个别差异,为不同的幼儿提供有针对性的学习机会。大班教案是在大班幼儿教学过程中对于内容、方法、教具等的整理和记录。如何写一份具有启发性和
活动方案的制定需要考虑多方面的因素,包括目标、资源、时间、人员等方面。无论是组织一场盛大的演讲比赛,还是策划一次精彩的团队建设活动,这些范文都能给予你一些启示和
英语作为一门国际性语言,在现代社会中起到了重要的沟通和交流作用。如果你需要写一篇英语总结,不妨看看下面这些范文,或许能给你一些启发。作文要是不会写,就需要先积累
优秀作文能够给读者带来美的享受,让人感受到文字的魅力和力量。接下来将为大家呈现一些优秀作文的精品范例,供大家欣赏和学习。同学们:“学海泛舟乐无穷,满载而归报亲朋
感恩是一种美好的情感,它可以让我们体验到友情、爱情和亲情的深度与温暖。现在,我们一起来欣赏一些关于感恩的范文,希望能够给大家一些写作时的灵感和启发。
小班教案的制定需要充分考虑幼儿的身心发展特点和个体差异。小班教案的范文可以帮助教师更好地理解教学要点和教学流程。1、感知礼物的颜色,对颜色感兴趣。2、体验过新年
编制教学工作计划可以提前预设教学内容和步骤,确保教学的有序进行。下面是一些教学工作计划的样本,希望能为大家提供一些实用的参考和建议。教材分析:《夏夜多美》是第四
在写优秀作文的过程中,我们需要有独到的观点和独特的思考方式。大家可以在下面的范文中找到一些优秀作文的写作特点和亮点。童年,就像是精灵萦绕耳畔的絮絮低语,纯稚美丽
在总结心得体会的过程中,我们可以回顾自己的成长历程,从中汲取智慧并丰富自己的人生经验。以下是小编为大家收集的一些心得体会样例,供大家参考和学习。随着社会竞争日益
运动会是学校举办的一项重要活动,能够展现学生们的体育素养和团队精神。以下是小编为大家准备的优秀运动会总结范文,欢迎大家分享自己的心得体会。今天是一年一度的秋季运
自我介绍是一个展示个性和魅力的机会,可以通过独特的自我介绍方式引起他人的兴趣和好奇心。小编特意收集了一些优秀的自我介绍范文,希望能为大家提供一些参考和借鉴。
入党申请书是党员向党组织提出加入中国共产党的书面申请材料,是党组织选拔、培养和考察党员的重要依据。在写入党申请书之前,可以先参考一些入党申请书范文,了解一下一般
月工作总结不仅能帮助我们对自己的工作进行评估,还能为未来的工作提供参考和指导。以下是一些关于月工作总结的模板,可以为大家提供一些写作思路和参考。下面是小编为大家
在策划方案中,需要充分考虑各种因素,包括利益相关者的需求、可行性分析和执行风险等。以下策划方案范文可以帮助你更好地了解策划方案的设计思路和实施步骤。
在学期总结中,我们可以总结经验,分享教训,为更好的未来铺路。以下是小编为大家整理的一些优秀学期总结范文,供大家参考和借鉴。通过阅读这些范文,可以帮助我们更好地掌
通过写一封辞职信,能够展现个人的礼貌和专业素养,同时保持良好的职业形象。在这里,我们为大家整理了一些辞职信的实例,希望能够为大家写作辞职信时提供一些帮助。
通过述职报告的撰写,我们可以改善自己的工作方法和思维方式,提高工作效率和成果。阅读以下述职报告范文,可以了解不同行业和职位的写作特点和要求。年初,根据公司领导整
优秀作文不仅要有准确的表达,还要有独特的观点和深入的思考。小编为大家整理了一些优秀作文赏析,希望能够激发大家的写作灵感。从前有一个地方叫龙虎镇,这里有一只猫,它
采购是企业在生产经营过程中,通过购买所需的物资和服务来满足生产经营需要的活动。下面是一些常见的采购问题及解决方案,希望对大家有所启发。签订时间:________
心得体会是我们在学习和工作生活中积累的宝贵经验,它可以帮助我们更好地总结和概括自己的收获和成长。以下是一些关于心得体会的经典范文,希望能给大家提供一些思路和参考
教学反思可以帮助我更好地分析学生的学习情况,制定个性化的教学计划,更好地激发学生的学习兴趣和潜能。范文展示了教学反思的目的、方式和效果,希望能对大家的教学工作有
通过每月一次的工作总结,我们可以清楚地看到个人在这个月内所做出的贡献和取得的成绩。这里为大家提供一些常用的月工作总结模板,希望能对大家有所帮助。20xx年即将过
幼儿园教案旨在促进幼儿全面发展,培养幼儿的学习兴趣和能力。阅读幼儿园教案范文可以帮助教师了解不同年龄段幼儿的学习特点和教学需求。1、认识数字1、2、3,理解它们
教师工作总结对于提升教师的专业素质和教学能力具有重要的意义。以下是小编为大家收集的教师工作总结范文,供大家参考学习。我们能让新老生安定情绪,通过家访电访,了解孩
学校里的教育不仅仅关注学术成绩,更注重培养我们的综合素质。学校是一个塑造学生个性和培养能力的地方。如何提高学校的教学质量和效果?以下是小编为大家收集的学校建设经
写心得体会是一个对过去进行回顾和总结的过程,它不仅可以帮助我们记录成长,还可以激发我们更进一步的动力。下面是一些真实而深刻的心得体会范文,希望能够给大家一些新的
通过年终总结,可以清晰地了解自己在过去一年中的成长和进步。小编为大家整理了一些年终总结的范文,供大家参考,希望能给大家写作提供一些启示。亲爱的各位三峰家人:大家
个人总结可以激发我们的自省意识,帮助我们发现自己的潜力和提升空间。如果你正在为写个人总结而苦恼,不妨看看下面这些范文,或许可以给你一些启发。不知不觉已到社区工作
优秀作文是通过深入思考和反复修改而得到的,它不是一蹴而就的结果。接下来,请大家欣赏一些优秀作文的范例,相信会对大家的写作有所启发。天空突然变得很阴暗,黑沉沉的乌
优秀作文常常是作者经过反复修改和打磨后才得以呈现的完美之作。以下是一些备受好评的优秀作文,希望能够为大家提供一些思路和参考。很想看看江南的春天。我离开北京时,我
优秀作文应该融入自己的思想感情和真实经历,让文章更加真实、贴近读者的生活。阅读一些优秀作文范文能够帮助我们更好地理解优秀作文的特点和要求。南京怎么变啦?待我慢慢
优秀作文是对作者的一种认可和肯定,更是对读者的一种指引和启迪。通过阅读这些范文,我们可以更好地理解什么是优秀作文,如何写出一篇出色的作品。在我的心灵深处,有一片
参与比赛可以感受到团队协作的重要性,培养团队精神和合作意识。在这里,我们收集了一些比赛冠军的经验分享,希望能够给大家提供一些参考和借鉴。等呀,盼呀,转眼间,运动
最后,在编写工作计划书时,我们应该注意语言简洁明了,逻辑严谨。以下是小编为大家整理的一些工作计划书范文,供大家参考。这些范文包含了不同领域和职务的工作计划书,有
作为中国的政治中心,北京举办了多次国际重要会议和活动。在下面是小编为大家推荐的北京特色活动,让你感受到不一样的北京风情。妈妈说我的每门课超过85分,妈妈就带我去
在众多的人群中,我代表着大家的心声,很荣幸能够主持今天的活动。期待与各位再次相聚,共同创造更多美好和有意义的活动。我们在这里重温中学时代那段美好的时光下面是挑选
工作计划书可以帮助我们合理安排工作时间和资源,制定合理的工作计划,达到预期的工作目标。以下是一些成功人士的工作计划书案例,希望能给大家一些启示和思考。
思想汇报是对自己内心的一次放空和审视,通过文字的表达来梳理自己的思维轨迹。如果你正在为写思想汇报而苦恼,不妨看看下面的范文,或许能给你一些启示。尊敬的党组织:一
优秀的作文不仅体现了学生的语言水平,还能够展示他们的思考深度和创造力。接下来是小编为大家精选的一些优秀作文范文,希望能给大家提供一些写作的参考。有许多熠熠生辉的
通过写作,我们可以不断提高自己的语言表达能力和创造力。小编为大家整理了一些优秀作文的范文,供大家参考,并希望能够给您的写作提供一些思路和参考。我的家乡在射阳县长
演讲稿范文是演讲者与听众沟通的重要工具,准备好一篇演讲稿范文可以让我们更自信地面对观众。以下是小编为大家精选的演讲稿范文,供大家参考和借鉴。尊敬的老师,亲爱的同
中班教案应该充分考虑到孩子们的身心发展特点,采用多种教学方法和形式,以激发他们的学习兴趣和积极性。下面是一些中班教师根据幼儿园课程标准和教学要求编写的教案范文,
心得体会是我们在学习和工作生活中所得到的经验总结,它能够帮助我们更好地认识自己和优化自己的行动。在下面的范文中,可以看到不同人在写心得体会时的风格和思考方式,希
活动总结是对参与活动的过程和成果进行概括和总结的一种方法。我们为大家整理了一份精心挑选的活动总结范文,希望对大家进行活动总结时有所帮助和指导。中秋节是我国仅次于
发言稿的撰写需要提前做好充分的准备工作,确保内容清晰、准确。希望以上的发言稿范文能够对大家有所启发和帮助,祝愿大家写作顺利、发言成功。尊敬的老师、亲爱的同学们:
在我们的成长过程中,每个人都会积累一些宝贵的心得体会。以下是一些经典的心得体会范文,希望能够给大家带来一些启示和帮助。小王子,一听这个名字,当时年幼的我始终觉着
通过总结自己的工作,我们可以发现问题、改进方法,提高在工作中的效率和质量。小编为大家整理了一些月工作总结的范文,希望能够给大家提供一些写作的思路和技巧。
优秀作文应当给读者以启发和思考,引发对主题的深入思考和讨论。通过阅读这些优秀作文,我们可以提升自己的审美能力和语文素养,进一步提高写作水平。“春色满园关不住,一
优秀作文具备清晰的结构,条理分明,观点鲜明,语言生动,形象丰富,能够给人留下深刻的印象。总结是一种表达思想和情感的方式,优秀的作文可以给读者带来深入思考和共鸣。
演讲稿需要经过多次修改和完善,以确保内容的准确性和完整性。下面是一些成功演讲者的演讲稿范文,希望对你的演讲能够提供一些参考和灵感。尊敬的老师,亲爱的同学们:大家
优秀作文是经过反复推敲和精心雕琢的,它展现了作者的用心和勤奋。接下来是一些优秀作文的段落和句子,希望可以给大家提供写作上的灵感和创意。画面唯美,有很多日本动画的
亲爱的听众朋友们,大家好!我是今天的主持人,非常高兴能与大家一起度过这个美好的时刻。让我们一起来欣赏一些成功活动的主持词,看看他们是如何引导和组织活动的。
人生是一个充满挑战和困难的舞台,我们需要总结我们的抗争和战胜。范文中的经验和教训可以启发我们面对人生中的困难和挑战时更加从容和自信。人,总是在经历之后,才会知道
3.范文范本的重要性在于它可以帮助我们更好地理解和掌握所学知识,以及提高我们的写作水平。小编精心挑选了一些高质量的总结示范,希望对大家的写作有所启发。
总结心得体会可以激发我们的思维潜能,提高我们的批判性思维和创新能力。小编希望通过收集这些范文,能够引发大家对于心得体会的重视和思考。人说做一件的好事容易,但要做
梦想是我们精神世界的寄托,有了梦想,我们才有了奋斗的目标和方向。以下是一些激励人心的梦想实现的案例,让我们一起来欣赏和学习。放风筝(看图写话)。春天到了,明媚的
读后感可以是一种对书籍内容的赏析和解读,它可以帮助我们更好地理解和欣赏作者的思想和艺术表达方式,同时也可以提升我们的审美能力。在下面我列举了一些读者们的读后感分
在大班教案中,教师可以根据学生的学习情况及时调整教学内容和方法,以满足他们的学习需求。这些是一些经过多次实践的大班教案,对幼儿教育有着积极的促进作用。
合同协议是指双方或多方为了明确权利义务关系,约定事项的一种法律文件,它具有法律效力,对于保障各方的合法权益至关重要。阅读这些合同协议范文,可以帮助您了解如何组织
优秀作文是在语文学习中最令人憧憬的成果之一,我们都希望能写出一篇引人注目的优秀作文。这些优秀作文范文具有独特的观点和深入的思考,值得我们认真品味和学习。
青春是一个充满热情和激情的时代,我们应该积极投入到各种活动中去。下面是一些经典的青春总结示范,希望能给大家带来灵感和思考。尊敬的老师们,亲爱的同学们:大家好!青
公司的成功通常依赖于市场需求、竞争力和战略决策等因素。以下是小编为大家整理的公司营销策略实例,供大家学习参考。是指劳动者与用工单位之间确立劳动关系明确双方权利和
写作是一种锻炼思维的方式,通过写一篇优秀的作文来提升自己吧。接下来,我们一起来看看一些优秀作文的写作技巧和表达方式,希望能给大家带来启发和帮助。我有一个非常漂亮
主持词应该注意语言的准确性和规范性,避免使用口语化或不雅的词汇。请大家共同学习和欣赏这些总结范文,为自己的写作提供参考和借鉴。男:尊敬的各位领导、来宾!女:亲爱
发言稿的内容应该具有可信度和说服力,要通过事实、数据和例证等支持自己的观点。下面是一些成功演讲者的发言稿,他们用自己的言辞和表达方式影响着整个社会,让我们一同学
述廉报告是对公务员廉政意识和廉政建设工作进行观察和梳理的工具。如果你对述廉报告的写作方法和技巧感兴趣,不妨看看下面这些范文。我今年主管机关,兼党政办主任和乡经管
述职报告是在一段时间内对自己工作进行评价和总结的一种重要方式。接下来是一些成功的述职报告范例,希望对大家的工作有所启发。从__年7月份换届以后,我担任常务副市长
优秀作文是作者思想和情感的真实反映,它能够给人以启迪和思考。通过学习这些优秀作文,我们可以学到一些写作的技巧和方法,提升自己的作文能力。亲爱的老师们,同学们:大
幼儿园大班教师通过有趣的教学方法激发了孩子们的学习兴趣,培养了他们的学习动力。通过阅读各种类型的幼儿园大班总结范文,可以得到不同的写作风格和表达方式的启发。
通过编写工作计划书,我们可以清晰地了解自己需要完成的任务和达成的目标,从而提高工作效率。如果你对工作计划书的编写方法还不是很熟悉,不妨看看下面这些范文,会对你有
一篇成功的自我介绍应该能够引起他人的关注和兴趣,让对方想要与我们进一步交流。自我介绍并不是固定的格式,可以根据不同的场合和目的进行变化。我叫xx,20××年11
述职报告对于事业发展和职业晋升非常重要,是职业规划中的一环。述职报告是对过去一段时间工作表现加以总结和概括的一种书面材料,它可以促使我们思考,我想我们需要写一份
活动策划需要进行详细的计划和安排,确保活动过程的顺利进行和达到预期效果。在下面的范文中,可以看到不同类型的活动策划方案,希望对大家有所启发。本次大赛配合公寓文化