财务报销流程的管理制度(通用18篇)

时间:2024-12-26 作者:雨中梧

定期评估和修订规章制度,可以使其更加符合组织的实际情况和发展要求。以下是我们团队近期制定的一些规章制度,欢迎大家提出宝贵意见和建议。

财务报销流程的管理制度(通用18篇)篇一

第一条 本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则,在处理我班财务问题时,做到合理运用、合理花费,杜绝资产流失、账目不明,确保工作顺利开展。

第二条 土木三班所属班费由班社区委员负责管理,所有财务活动接受全班成员的监督。

第三条 社区委员须备有财务管理登记本(加电子版),以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。

第三章 收入管理。

第四条 土木三班的财务来源于大家的摊兑和可回收资源的变卖。

第四章 支出管理。

第五条 土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐,班长将申请信息截屏发至社区委员。经班长批准后,先自行垫付购买,报帐时登记。

第六条 物品的每次采购应至少有两人同行,如需采购专业用品(如特殊的宣传用品等)须一位专业成员同行。

第七条 采购结束后,社区委员应在两天之内制作出财务报表,将经费用处标示清楚,注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额,并将相应正规发票(背面必须有采购者的签字)夹在其中,以此记录。

第八条 如有特殊情况个别部门需临时采购物品,开销在20元之内的可先告知班长,自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20元,必须征得班长的同意后方可采购。采购过后,补全原有手续(注:本条款只适用于特殊情况)。

财务报销流程的管理制度(通用18篇)篇二

为了规范学校的财务行为,加强财务管理,提高资金的使用效率,促进教育事业的健康发展,根据《中小学财务制度》,结合学校的实际情况,特制定本制度:

1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据,“白条”不得报销。

2、发票内容要齐全:单位名称、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符。票据一经涂改立即无效。

3、印章要齐全:报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章,并加盖开票单位发票专用章或财务专用章;事业收据必须有财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内。

4、报销凭证需说明用途、有经办人、证明人或实物验收人,并有单位审批人签署意见;

5、1000元以上的款项要以转帐支付。

6、差旅费报销按《行政事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。

7、公务招待需按上级有关部门提出压缩三公经费的精神,从严控制,确需招待的,填写《鹿城区教育系统公务接待审批卡》,由校长审批后,按照每桌含酒水不超过1200元的标准实施。确实情况特殊超过标准的,要报校长同意后实施。

8、工作餐报销:

(1)上级有关部门安排在本校的各类教研活动,如果是半天的,原则上不安排工作餐,如果是整天的,需经校长同意,方可由总务处安排快餐,但最高不得超过上级规定的人均30元。

(2)各部处如在非工作时间加班,确需安排工作餐的,一律按上级规定,由总务处统一安排,最高人均不超过30元的标准实施,报销时,必须提供正式发票,在学校基本户报销,不得在学校工会及食堂账户报销。

9、学校参加集体项目比赛,特殊情况需要伙食费的,由校长批准后实施;大型文体团体比赛出温州的所需的特别经费,由组织者提出专项经费方案,报校长办公会议研究后实施。

xx小学

xxxx年xx月xx日

财务报销流程的管理制度(通用18篇)篇三

为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。

一、员工的备用金借支,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

二、员工核销备用金,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,由财务部集中上报总经理审批,交财务部出纳冲账。员工借款的借据,必须附在原始凭证上。收回款项时由出纳另开收据,不得退还原借款借据。出纳将已核销的原始凭证交财务部会计做账。

三、财务部审查标准为:

1.报销费用是否在计划内,报销标准是否在标准内。

2.业务发生的真实性。

3.报销凭证的填写要注明以下类别:固定工资、绩效工资、租赁费、福利费水电费、办公费、交通费、差旅费、通讯费、运输力资费、低值易耗品、招待费、进场费、条码费、广告费、年节费、促销费、陈列费及制作费、终端合同返利、促销品、年终返利、商超管理费、汽车费、工商卫生费、装修费、工伤及赔偿费、检测费、赠品费、罚款、外购调料费、号牌体检费、税费、其他。

4.报销凭证必须填写所属部门。

5.各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证,必须加盖单位公章,其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。

6.凡填有大小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。

7.购买实物的原始凭证,必须有手续完备的验收证明。需入库的物资,必须填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同验收后,在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资,除经办人在凭证上签章外,必须交给实物保管人员或使用人员进行验收,并在凭证上签章。

8.支付款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。

9.预付性汇款,由经办人填制付款申请单,作为原始凭证,不得以汇款回单代替。

10.属于现金发放性质的原始凭证,原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的,由代领人签名;由一人代领多人的,须逐个签章,不得通栏划大括号签一个章。

对不符合上述审查标准的,财务部可以拒收,要求重新填写。

四、所有报销的费用凭证必须于每月25号之前交财务部。超过报销时间规定,财务部不予报销。当月发生的费用必当月核销,如有特殊情况,须以书面形式经公司批准,方可推迟核销。凡是本月内没有结清借款的,下一笔借款一律停止。

五、做商超海报促销活动,在核销相关费用时,业务人员必须提供当期海报、照片及结案报告做为核销费用的凭证。

六、各部门员工发生的费用,财务部进行分类会计核算,于次月5日前提供给相关部门。

财务报销流程的管理制度(通用18篇)篇四

为了进一步规范费用管理,为我局加强廉政建设发挥积极的保障作用。对相关经济业务报销严格按财务管理办法实行,现将相关事项作以下规定:

1、餐饮费用报销:需附菜谱清单,附就餐人员名单,发票上要有参加行动或查处案件的人员详细名单、经办人签字,部门负责人签字,并注明详细事由。

2、住宿费报销:发票上需要注明参加行动或查处案件的人员详细名单,经办人签字,部门负责人签字,并注明详细事由。

3、燃油费报销:发票上需要注明加油的车牌号,并且有驾驶员、经办人和部门负责人三方签字,注明详细事由。

4、搬运费(销毁费)报销:需附搬运货物清单,清单上必须有搬运的货物的品种、数量及金额明细,发票上有搬运人员、经办人和部门负责人三方签字认可,并注明详细事由。

5、与外单位协同办案差旅费报销:严格执行县局公司差旅费管理办法相关标准执行,发票上注明详细的事由。注:外单位人员不能享受我公司差旅费报销规定。

6、举报费报销:举报要有记录表,有立案报告,举报费审批表,有领款凭证,领款凭证上必须有举报人、负责人和经办人(经办人要求三人以上)签字,经办人和举报人不能为同一人;在向举报人支付举报费时,举报人必须在举报费支付单据上签字并按手印。

当月发生的发票必须在当月或次月报销,每月10号和20号前将所有发票汇总电子表格发给部门报账人员、同时交纸质资料,并完成相关签字手续。

财务报销流程的管理制度(通用18篇)篇五

1、 发票户头与企业名称必须完全一致,并加盖发票专用章。税法规定没有填开付款人全称的发票,不得允许用于税前扣除和财务报销。

2、 增值税专用发票必须打印规范,密码区清晰无痕不出边框,无法通过认证的不予报销。增值税普通发票上付款方开票信息必须齐全。

3、 发票的全部联次必须一次完整开具,发票各栏目不能空缺,大小写必须一致,涂改无效,机打发票手写无效。

4、 会议费报销要求附会议文件,如会议通知、邀请函、签到簿等复印件,说明会议时间、地点、人物、内容等能够证明会议真实性文件资料。

5、 住宿费发票报销要求附上明细单或费用清单,能够显示住宿的起止时间、单价等内容,能够据以判断业务的真实性。若是本公司员工出差发生住宿费,应该使用差旅费报销单,与出差的其他报销单据一起报销。若是业务招待性质的住宿费,可以使用费用报销单报销。

6、 发票内容是大类的,比如办公用品、生活用品、食品等必须附上盖有相同发票专用章的明细表。

7、 承租个人 房租费要求使用当地地税局代开的发票报销。

8、 当年发票当年报销,因出差在外等特殊原因不能及时报销的,需作出

书面说明并经本部门领导及财务总监签字批准后,可以在次年1月31日前报销。2月1日(含)以后,一律不再接受开票日期为以前年度的票据。

9、 咨询费、手续费都属敏感票、高危票,税务部门要求极其严格,业务经办人员在办理相关业务时应自觉配合财务报销要求,确保手续严谨,合同齐备,业务真实可信。

10、 杜绝礼品、化妆品、黄金、工艺品、烟酒、洗浴、健身、保健品、旅游等与企业生产经营不相关的票据,此类票据一律不予报销。

11、 个别业务没有发票或者有发票不能直接报销的,不得以餐费、住宿费等属于业务招待性质的发票顶替。

12、 业务经办人员必须严格区分业务归属主体。发票户头、业务归属主体、报销单填写必须一致,否则需要重开发票或者重新填写报销单。审单人员要认真仔细,熟练判断区分业务归属主体。

13、 现在经济活动中假票较多,对此必须高度重视,税务局在历年的税收检查中都坚持如下原则:查账必查票,查案必查票,查税必查票,国家税务总局每年都要组织严格的发票大检查。因此,为了报销人和公司的利益,降低发票涉税风险,业务经办人拿到发票后一定要通过发票归属地12366电话或者税务局官网查证发票真伪,审单人和业务经办人共同对所报销发票的真伪负责。假票一律不得报销。

14 、 关于国外费用报销,税法规定支付给境外单位或者个人的款项,以该单位或者个人的签收单据为合法有效凭证,税务机关对签收单据有疑义的,可以要求其提供境外公证机构的确认证明;单据为不能长时间保存的热敏纸张的,必须在报销时同时提供复印件,并与原件粘贴在一起;适当说明支出的用途或合理性;数额较大的刷卡消费,要同时提供刷卡记录纸(就是自己签字的那张纸条)。另外,台湾地区经济活动中也使用发票,报销规定与大陆地区基本相同。

15、 发票粘贴要求,要求使用费用报销粘贴单横向粘贴发票,粘贴纸的左端预留4厘米宽度,便于月末财务装订成册;粘贴必须牢固整齐美观,大张的票据贴在底下小张的贴在上面,发票不能伸出粘贴纸的边缘,发票较多的应该按照种类或费用性质适当分类粘贴,单张粘贴厚度原则上不得超过一毫米,粘贴卡式火车票时必须把票的背面剥掉表层才能粘住。

16、 审单人员要严格认真工作,热情周到服务,及时审核单据,不允许推诿扯皮更不许积压在手里。

17、 审单人员负责单据的全面审核,除了以上要求外,数字核算准确是最基本要求,报销单上的数字必须与所附报销单据完全一致,数字合计以及数字大小写必须准确无误。审核完毕、粘贴合格、签批完整的报销单据才能拿到财务部门报销。

18、 营改增后费用报销需提供国家税务局出具的票据。对于地税发票,将不进行相应报销。办公用品17%、电子耗材17%、车辆租赁17%、印刷13%、水费13%、电费17%、房屋租赁11%、物业管理6%、邮电费11%/6%、手续费6%、咨询费6%、会议费6%、培训费6%、住宿费6%、劳务派遣服务费6%等项目取得增值税专用发票可以抵扣相应进项税。福利费、餐费、差旅费(除住宿)、免税项目支出、供应商无法取得抵扣凭证、增值税普通发票等不得进行抵扣进项税。

财务报销流程的管理制度(通用18篇)篇六

1.持卡人办理公务卡消费支出业务前,应当按照学校相关制度填写请购单,并经领导审批同意后,方可进行公务卡消费。

2.持卡人使用公务卡消费的各项公务支出,必须在发卡行规定的免息还款期内,最迟在到期还款日前二十个工作日内到财务部门报销。

3.持卡人报销时,单位财务部门登录公务卡管理系统,根据消费签购单录入“交易日期”、“卡号”和“检索号”,从中国银联上海分公司提供交易信息中提取相应的公务消费信息,对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出经核实后确定可报销金额,收取原始凭证及银行卡签购单,并同时办理报销登记手续。

4.财务人员根据相关的公务消费信息,录入“金额”、“目级科目”、“支付摘要”等业务要素,直接生成可打印的贷记凭证,通过本单位对应存款户向公务卡帐户转帐结算,完成报销程序。

5.财务部门在收到贷记(或支付)凭证回单后,将报销凭证、银行卡签购单及贷记(或支付)凭证回单等原始凭证,按照现行会计核算办法登记入账。

6.因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用以及个人资信责任,由持卡人承担。

7.持卡人发生调动、退休等变化时,应及时办理调整和注销等手续,并通知发卡行及时维护公务卡管理系统。

财务报销流程的管理制度(通用18篇)篇七

加强公司财务管理,清晰员工费用报销手续。

2、范围。

适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销,服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。

3、文件执行者。

3.4会计中心:为费用报销的监控部门。

4、定义。

预算外事项:是指未经预算管理委员会批准的,但因内部或外部因素导致的、必须执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。

5、正文。

5.1借款规定。

5.1.1借款是因业务需要的临时借款,包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。

5.1.2借款原则:当月借款当月报销,前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的,不得另行借款。

5.1.3起借额度规定:申请借款金额在1000元及以上时,方可借款。

5.1.4借款人规定:

(1)对于需频繁借支的岗位及部门,可设立岗位或部门周转备用金,岗位备用金由该岗位人员负责保管,部门备用金由部门负责人负责保管,使用此周转备用金产生的业务需依照报销制度按时报销,否则按报销制度给予处罚;日常办理业务时,设立岗位备用金的,该岗位工作事项内,原则上不得再另行借款,设立部门备用金的,部门不得再另行借款。如遇特殊事项,需借款金额超过核定的岗位或部门备用金额度1000元时,方可申请借款。

(2)职能部门人员需对外支付非商品采购款项时,未取得原始发票而要先付款时,可由业务人员先到财务部办理借款,但试用期员工不得借款。

(3)其他部门的临时借款只允许部门经理产生,部门其他人员均不得借款。

5.1.5还款期限规定:备用金还款日期为当年末12月31日,其他借款事项借款期不得长于15日,原则上不得跨月,跨月借款的,必须于次月2日前至财务部冲账,冲账日期以交单至财务部日期为准。

5.1.6任何个人不得私借或私用公款,公司不办理任何性质的私人借款,特殊情况需借款的,需公司总裁审批同意或授权审批同意。

5.1.7借款时须按“借款单”要求填列各项栏目,出差备用、交际应酬、日常采购、其他等,并按规定审批权限审批后,由财务部付款。

5.1.8出差借款,需注明出差目的地及出差期间;按出差申请单审批金额申请借款。

5.1.9借款额度超过5000元以上,须提前1天申请。

5.1.10借款对账单确认:除备用金借款外,每月8-10日为借款确认时间,各借款人必须亲至财务部确认上月对账单,否则视为默认财务账面余额。

5.1.11借款签批流程:见《借款及报销流程》。

5.2报销规定。

5.2.1报销时间:每周一、周四提交报销单据,周二、周五银行转账,周三、六现金付款。

5.2.2报销时限:所有报销应于业务发生后一周内提交,特殊情况下超期限借款的,须于约定的借款还款日期前报销;月底发生的费用务必在次月初2号前到财务部门报销,不受前款规定的报销时间限制。超过报销期限按约束办法中的规定给予相应处罚,重大节假日顺延。

5.2.3报销单签批原则:任何人不得自审、自批自己的开支费用,严格按照审批流程执行。

5.2.4报销票证要求。

(1)所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。

(2)发票必须是发票联和报销联,用复写或计算机打印,不得用圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

(3)凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价,否则不予报销。

(4)内容要齐全抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写一致,涂改无效。

(5)根据税务规定,礼品发票不可入帐,因此,自2008年8月1日起,礼品发票不予报销。

(6)发票须写公司名称(),机打发票一律不准手写。

5.2.5下列票据不得报销。

(1)无正规的发票或收据;。

(2)审批手续不全的票据;。

(3)内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据;。

(4)无公章、无私人签章(字)的白条收据;。

(5)数量、单价、金额不符的票据。

(7)个别报销项目在经财务部核实确无发票的特殊情况下,可以找其他发票代替,但填写费用报销单时,须根据实际支出项目在单摘要栏如实填写,并在备注栏中注明发票与支出项目不符的原因。

5.2.7报销使用单据规定。

(1)差旅费:使用《差旅费报销单》,后附《出差申请表》;。

(3)日常招待费:使用《费用报销单》,后附《用户访问工作记录单》;。

(4)凡需事先审批再开支的事项:报销时需附事项申请单;。

(5)凡预算外或超预算报销的事项:报销时需附预算外事项申请单。

5.2.8各项费用报销内容及标准。

(1)招待费:见《招待费管理办法》;。

(2)差旅费及交通费:见《差旅费管理办法》;。

(4)其他费用:按预算额度或申请额度在合理范围内报销;。

5.2.9报销流程:《借款及报销流程》。

5.3约束。

5.4该规定经公司领导批准发文之日起实施,解释权归集团财务管理部。

财务报销流程的管理制度(通用18篇)篇八

出差人员的差旅费按上级财务部门规定报销,凡不符合上级要求的经费自负。

1、根据上级有关文件规定,出差人员原则上乘坐汽车、火车,若出差路途较远或出差任务紧急的需乘飞机,先填好审批表,经校长特别批准,方可乘飞机出差。

2、出租车费标准:每次出差最高报60元。

3、住宿费标准:

(1)每人每天180元内,不分省内外,出差人员住宿费(同一次出差可按平均每天住宿费计算)在规定限额标准内凭据按实报销,实际住宿费超过规定限额标准部分个人自负。

(2)出差住宿原则上两人一个标准间,单独住宿的超过部分自负。单人出差或男、女出差人员为单数,其单数人员住宿费可按不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销,超过部分个人自负。

(3)参加住宿费自理的培训班,住宿费在上述规定限额标准内凭据报销。

4、餐费补贴标准:

(1)出差伙食补助费,以住宿费票据为凭,按自然天数计算,市区内没有补贴,市内各县每人每天30元,市外每人每天50元;当天在车上过的,每人每天25元。

(2)离开工作单位所在地到基层单位实(见)习,到外地挂职锻炼或支援工作等,在基层或外单位工作期间的伙食补助费每人每天市内l5元,市外25元,休息天除外。

(3)具有会议性质或伙食非自理的培训学习班不发伙食补助费;培训学习班所在地人员不发伙食补助费。

5、报销程序

(2)校区总务处审核并存校区总务处;

(4)校长签字:由财务人员统一将差旅费交校长签字;

(5)报销金额支付:由财务人员将相关经费,打入教师的温州银行卡内。

6、经费管理

(1)实施差旅费包干制度,超过包干额的部分要自负;

(2)财务人员对每笔差旅费都要登记,并在学年末提交校长审核,凡超出包干部分,在下期的绩效工资中扣回。

xx小学

xxxx年xx月xx日

财务报销流程的管理制度(通用18篇)篇九

(1)发票必须是发票联和报销联,用复写纸复写或计算机打印,不得用圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

(2)内容要齐全,抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写要一致,严禁涂改。

(3)印章要齐全,须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章);事业单位的收据,要有财务专章;企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。

(4)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等),因保管不善而被盗或遗失,后果自负。

2、对各项支出报销的审签,实行统一管理,由校长签字后,财务科方可付款。

3、差旅费报销单,须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时,要将每个人的姓名都填上,内容填写要齐全,要有结算人、负责人的签章。

4、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品,各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时,须经校领导批准,验收入库。

5、临时工的工资,由会计填制临时工工资花名册,由领酬人、经手人、校领导签章。

6、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清平联校财务管理制度》中计划管理的要求,实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款,事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人,财务处不得安排该部门的用款计划。

7、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。教学、教辅、后勤部门的经费支出,须经校长审批;对计划外支出,除履行审批手续外,还须事先向校长室申报同意并备案。

8、各部门科室要严格控制差旅费和会务费支出,对差旅费的报销,严格按《市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。无特殊原因的超标准支出,由出差人员自理。

9、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待,中心校校长向联校请示同意后安排,实行先申请后招待制度。否则,招待费自理。

10、为加强资金管理,及时收回借款,借款人应在业务发生后10日内到财务处办理报销还款手续,有关财务人员应严格坚持“前帐不清,后帐不借”的原则。

11、各种票据是财务报销的凭据,下列票据财务处原则上不予报销:

(1)审批手续不全的票据。

(2)内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。

12、外出业务培训人员每人每天补助10元;公务出差每趟10元(车票);三人以上出差由联校派车。

13、各中心校每月所发生的业务,要在每月的20号-21号到联校报账,过期不再办理。

财务报销流程的管理制度(通用18篇)篇十

1.1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”,并注明借款事由及行程,按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。

1.3员工出差返回后,填写“费用报销单”,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2.1员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。

2.2出差住宿费报销标准:(元/人/天)。

技术部:住宿费80元/2人/天;100元/3人/天。

2.4出差补助标准。

外出员工每人每日补贴20元,6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元;如有特殊情况需请客户吃饭,事先与公司联系后,给予30元/人的标准。

2.4.1员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。

2.5员工出差交通报销标准。

2.5.1员工出差乘坐交通工具:公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

2.5.2员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。

2.5.3员工在本市内出差,只报销公交车票公交车票。无特殊情况,不得报销出租车票。

3.1住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付。

3.2膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。

3.3交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。

3.4短途出差不享受住宿补助。

3.5长途出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的'50%领住宿补助。

3.6员工出差返回后于一周内报销,报销时间为每周一及每五,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。

3.7超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。

3.8财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为公。

财务报销流程的管理制度(通用18篇)篇十一

为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。

1、借款报销的审批权限。

1.1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2员工出差应填写出差“申请单”(见附表1),并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。

1.3员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准。

2.1员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。

2.2出差地点区分为1类区,2类区,港澳台地区三种,即:

二类区:特区、上海、某、广州等地;

一类区:除二类区以外的'地区。

2.3出差住宿费报销标准:(元/人/天)。

职务一类区二类区港澳台地区。

一般人员首日10080首日150120总经理批准。

主管、工程师级首日150130首日20400hkd。

部门经理级首日250200首日300250500hkd。

公司副总经理级250300600hkd。

2.4出差补助标准。

2.4.1员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。(深圳某外的。

短途出差,可享受15元/人/餐的伙食补贴)。

2.4.2长途出差补助标准:(元/人/天)。

职务一类区二类区港澳台地区。

一般人员3040100hkd。

主管、工程师级4050100hkd。

部门经理级6080150hkd。

公司副总经理级100150200hkd。

2.5员工出差交通报销标准。

2.5.1员工出差乘坐交通工具:公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

2.5.2员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。

2.5.3员工在本某内出差,只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况,不得报销出租车票。

3、员工差旅费报销规定:

3.1住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已。

3.2膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。

3.3通讯费以邮局凭证报销。

3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。

财务报销流程的管理制度(通用18篇)篇十二

为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。

1.1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。

1.3员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2.1员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。

2.2出差地点区分为1类区,2类区,港澳台地区三种,即:二类区:特区、上海、北京、广州等地;一类区:除二类区以外的地区。

3.1住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已。

3.2膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。

3.3通讯费以邮局凭证报销。

3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。

3.5短途出差不享受住宿补助。

3.6出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助。

3.7员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。

3.8超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。

3.9财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

员工探亲费不予报销,采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。

5.1公司员工因公借款,必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全,完整的借款申请单,编制会计凭证,会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。

5.2公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证,也不得付款。

5.3备用金和预付款的使用,必须依照下列规定:

5.3.1具有规定的用途,期限及限额;

5.3.2在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销;用现金或支票进行零星采购的七天内报销;通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。

5.3.3以上各项支出,原则上前款不清,后款不借。

5.3.4对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。

5.3.5对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用金,若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。

各项报销的原始凭证,经各部门经理审签后,报财务审查其合法性并送公司总经理批准。

7.1凭证名称;

7.2填制凭证的日期;

7.3填制凭证单位的名称或填制人的姓名;

7.4经办人的签名或盖单;

7.5接受凭证的单位名称;

7.6经济业务的内容;

7.7数量、单价和金额;

7.8发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证,必须加盖单位公章,其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。

财务报销流程的管理制度(通用18篇)篇十三

4.固定资产经财务报销後,财务部列入“内部往来成本费用”科目。

3.材料物品领用时,必须填领料单(一式三联,领用人、仓库、财务部);

4.仓库保管员兼材料会计,每月与财务核对账目,发现问题及时找原因更正;

5.年终物资部应盘点一次,列出材料清单与财务部核对,并作出盈亏表;

8.各项预付款先填借款单,经企业主管领导批准,按合同要求付款.

财务报销流程的管理制度(通用18篇)篇十四

为了管好用好学校资金,充分发挥资金效益,更好地为教学为师生服务,特制定财务管理制度。

1、学校对预算内外资金支出做到事前有计划,量入而出,严格执行收支两条线,审批一支笔。每一张原始单据要有“三人”(经办人、分管领导、主管财务领导)签字后方可报销。严禁白条入帐。

2、学校的财务人员必须坚持财务工作制度,坚持会计原则,履行会计义务。做到科目齐全,帐目清楚,明细分类,日清月结。财务人员要做好会计档案的管理。正确行使会计职权,不徇私情,拒收拒付乱收乱付的条据。

3、学校勤工俭学财务人员负责做好商店、食堂的核算记帐,把每天的商店、食堂的收入交到学校财务室,纳入学校统一管理,由学校财务室给勤工俭学拨一定的周转金,商店和食堂需要购物时,由勤工俭学财务人员把条据分类整理好,每张原始票据有“三人”(经办人、分管领导、主管领导)签字后方可开财政内部票据,再由主管领导签字后到财务室划拨款。勤工俭学财务人员做到科目齐全,帐目清楚,明细分类,日清月结。做好商店和食堂票据档案的管理。

4、学校财务人员严格执行上级有关管理规定,及时准确地做好经费入户,杜绝坐收坐支,违者按有关规定给予责任人经济制裁。

财务报销流程的管理制度(通用18篇)篇十五

原始单据(发票)的一般要求:

1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据,填写时一律用炭素笔,圆珠笔或铅笔填写无效。

2、发票内容要齐全:单位名称(龙湾区河天镇第一小学)、日期、品名、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符。票据一经涂改立即无效。

3、印章要齐全:报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章,并加盖开票单位发票专用章或财务专用章;事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。

4、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的,财务人员不得给予报销。

学校实行“一支笔”审批制度,学校所有的财务支出都必须经校长审批后,方可到总务处办理结算。

(二)财务报销基本手续及要求。

1、教职工到总务处报帐,必须携带报帐所需的全部凭证,包括:需要报销的有关发票、收据;物资采购一律由学校统一执行;符合固定资产的还须有固定资产入库单,外出参加会议的还须有通知等。

2、票据须分别由经办人、证明人签字,报账员审核,总务主任复核,校长审批。

3、报销差旅费,填制差旅费报销单,报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在一排,并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额,所附票据与封面内容必须一致。

4、各种凭证、单据一律要求用碳素笔填写,做到内容完整、字迹清晰、工整,不得涂改,人民币大小写要清楚、完整、正确、相符,小写必须写到分位,没有的用0补齐。

5、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象,人民币大小写不正确、不相符,不按规定粘贴、不按规定填写报帐凭证的,财务人员有权拒绝给予报帐。

(三)具体业务报销手续及要求。

1、因学校教育教学工作需要,购置各类办公用品或其它物品,首先由总务处填写《物资采购申请单》报校长审批后,统一由学校总务处安排购买。所有购置物品,必须遵循先入库(经办人、保管人签字),再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时,发票必须由经手人、保管人、证明人签名,同时连同《物资采购申请单》一并到财务处报销。

2、差旅费的报销:

(1)教职员工的出差一律由学校安排批准,凭开会文件。

(4)出差住宿费标准:出差时如确实需要住宿,根据上级有关文件按标准据实报销。

(6)如遇特殊情况(事情或时间紧急、涉及的出差地比较多、特事急办等)可临时租车(学校不承担安全连带责任),但所有租车须事先或临时征得校长同意,租车费用以当地实际价格为准。

3、教师学习、进修、培训费用的报销规定:

(1)经学校批准参加非学历学习、进修、培训的住宿费、报名费、考试费、书本费、学费、培训费等开支凭据全额报销,伙食、交通等补助费按规定执行。本地学员原则应回家食宿,不发伙食费补助。

(2)教师参加本人学历学习的费用学校不再给予报销。

财务报销流程的管理制度(通用18篇)篇十六

本着厉行节约、提高工作效率并结合公司经营发展情况同时为了规范费用报销标准,特制定移动话费报销规定。

适用于各部门人员移动话费报销的.控制和管理。

3.2各部门负责人进行具体管理。

4.1总经理、副总经理、总经理助理实报实销;

4.2各部门部长每月按200元标准核报,票面金额不足的以票面金额为准;

4.3各部门副部长、采购主管每月按150元以内据实核报;

4.4各部门主管每月按100元以内据实核报;

4.5各部门项目经理每月按80元以内据实核报,

4.6自办已立项的展会在运作期间项目负责人实报实销,费用核入自办展成本;

4.7以上报销需凭通讯公司出具的正规发票在标准范围内据实核报。

5.1本规定由财务部负责解释。

5.2本规定在下发之日起执行。

财务报销流程的管理制度(通用18篇)篇十七

第一条:为加强公司成本费用及资金的管理,规范报销时的作业流程,制定本制度。

第二条:本制度所称的.报销内容包含公司采购材料、固定资产、低值易耗品、办公用品等资产的资金支出及各项费用的资金支出(除工资外的一切资金支出)。

第三条:报销时间。

1、每周一至周六上午8:30至下午16:00,出纳去银行时间除外。

2、每月最后一日不办理发票报销手续。

第四条:公司实行费用预算管理制度,所有资金支付及报销都要附审批后的当期预算清单,追加预算清单或注明预算项目;对于任何没有预算的项目财务不办理及资金支付报销手续,但金额小于或等于1000元的由分管经理批准后作为追加预算进行办理。特殊情况,如长途出车发生费用,提、发货产生费用则按特殊情况处理,报总经理同意后报销。

财务报销流程的管理制度(通用18篇)篇十八

一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的,报销时须提供现金支付凭证(收款收据、微信支付宝等转账记录)。(特殊情况由总经理审批)。

二、所有的现金收入,都应开具收款收据。开出收据的存根应与应入账的.收据联按编号逐张核对金额,确保收入全部入账。现金支付应以合法的原始凭证为依据,并执行票据报销及审批程序,做到账款分管。

三、临时性小额现金支出,实行先垫支后报销原则(除出差外)。经常性的大额现金支出由经办人填制领款单,部门负责人审批后可领取备用金。

四、领取备用金的人员,年底应到财务部门办理年度领款更换手续。因公出差,应合理估算出差费用,填制领款单,由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。已安排备用金的人员,不得再预支差旅费。如前一次借款不清的,不准再向公司借款。

五、控制现金的库存限额,一般以3-5天的日常零星支出为限,超过限额的出纳员应及时送存银行,每日业务终了前,出纳人员应盘点现金,做到账实相符。

一、本制度从20xx年一月一日起执行,执行以后公司如有新的规定另行通知。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
读后感是表达个人独特的思考和理解,每个人的读后感都可能有不同的观点和观察角度。读后感是读完一本书之后对书中内容和作者观点的总结和感受。通过写读后感,可以帮助我们
自查报告要求我们客观地评价自己的工作,发现问题并提出解决方案。阅读他人的自查报告范文,可以找到自己的不足之处,并得到改进的启示。xx年,按照市委、市政府和上级业
通过致辞,可以向听众传达信息、表达自己的思考或对特定事件的评价,并拉近与听众之间的距离。以下是一些历史上著名的致辞,它们具有深远的影响力和启示作用,值得我们学习
优秀作文不仅需要有深入的思考和独到的见解,还需要有准确的语言表达。以下是小编为大家收集的优秀作文范文,希望能够给大家提供一些启示和参考,一起来看看吧。
通过撰写述职报告,能够客观地评价自己的工作表现,找出不足之处并加以改进。以下是一些经过精心挑选的述职报告范文,希望能够为大家提供一些写作上的灵感和帮助。
编写小班教案有助于教师在教学过程中更好地指导和引导学生的学习。以下是小班教案的典型案例,希望对您的教学工作起到一定的指导作用。1、了解葡萄的基本组成部分,能够大
优秀作文要有独特的结尾,能够给读者以启示和思考,留下深刻的印象。为了给大家提供更多的写作素材和思路,小编为大家准备了一些优秀作文范文。狗村里有两只小狗,一只叫黄
在我们的成长过程中,每个人都会积累一些宝贵的心得体会。在写心得体会之前,可以先了解一些范文,从中获取一些写作的技巧和经验。党组织观看榜样是为了推进“两学一优”“
优秀作文具有清晰的结构和流畅的语言,使读者能够轻松理解作者的意图。小编力求为大家挑选了最精彩的优秀作文范文,希望大家喜欢。“我是一只蚊子呀,啦啦啦……”顾名思义
规章制度是组织管理的重要手段,能够确保成员的行为符合组织的利益和目标。规章制度的目的是维护组织的秩序和稳定,以下是我们组织的规章制度,请大家共同遵守。
合同协议在签订之前,当事人应该仔细阅读并了解合同的内容,确保自身权益不受损害。以下是小编为大家准备的一些合同协议范文,内容详实,希望能够对大家的合同写作有所启示
培训心得体会是对自己学习情况的一个回顾和总结,也是对培训质量的一种反馈。在这里,小编整理了一些关于培训心得体会的范文,希望能够给大家提供一些写作的参考和指导。
通过写作文,我们可以展现自己的个性和独特的思维方式,培养自己的文学素养。接下来,我们一起来欣赏一些优秀作文的范文,看看别人是如何写作的。过了几天新妻子叫辛德瑞拉
优秀作文可以通过生动的语言、精准的表达和逻辑严谨的结构来展现作者的思考和表达能力。通过阅读这些优秀作文范文,我们可以汲取写作的经验和灵感。在一个星期日的下午,我
培训心得体会是一种对自己学习过程和成果的总结,对于今后的学习和发展具有重要意义。以下是一些有关培训心得体会的精选范文,希望能给大家提供一些参考和借鉴。
优秀作文需要有严谨的逻辑和连贯的思路,使得文章具备自洽性和说服力。下面是一篇优秀作文范文,供大家参考学习,希望能给你们带来启发和灵感。吃过午饭后,我和姨妈、姐姐
实习报告可以帮助我们发现实习期间的问题和不足,以便在未来做出改进。实习报告是对实习期间的工作、学习经历进行总结和概述的一种书面材料。在实习过程中,我们需要及时记
教学计划包括授课内容的选择、教材的选用、教学资源的准备、教学方法的设计等方面。接下来,我们将展示一些优秀的教学计划范文,希望能够给大家提供一些写作思路和方法。
致辞是对听众的一种尊重和关怀,通过表达感激之情和赞赏之意,来拉近主办者和听众的距离。范文是可以在我们写作过程中起到很好的借鉴作用的,以下是一些优秀的致辞范文。
自查报告能够帮助我们认清问题,找出解决方法,进而提升自己的能力和素质。在下面的内容中,我们将展示一些优秀的自查报告范例,供大家参考和学习。领导班子带头对校舍进行
它可以帮助我们更清晰地了解自己的工作任务和责任,提高工作效率。在下面的范文中,我们可以看到对工作任务和目标的具体规划和安排。一、现状与具体指导目标。本学期,我将
优秀作文不只是字句通顺,而是需要能引起读者共鸣,给读者一种独特的思考和感受。下面是小编整理的一些优秀作文的样本,供大家参考和学习。老师们、同学们:大家好!经过了
班级活动是学生们集体参与的一种活动形式,旨在促进同学们的交流和团队合作能力。如果你想写一篇有关班级活动的总结,不妨看看以下的范文,或许能给你带来一些启示。
转专业申请书的撰写需要提前做足准备工作,包括了解目标专业的学科特点、教师团队和学术研究方向等。为了帮助大家更好地写出一份令人满意的转专业申请书,小编特意搜集了一
大班教案的编写需要注重培养学生的合作意识和团队精神,促进良好的班级氛围。通过研读这些大班教案范文,教师可以了解到不同教学主题和教学领域的教学方法和设计。
优秀的作文不仅仅是文字的堆砌,更需要有独特的观点和深入的思考。在这里,小编整理了一些优秀作文范文,希望能够给大家提供一些有价值的参考。曾记得六年级时,学校举办了
在思想汇报中,我们可以反思自己的做事方式和思维模式,进而寻找提升自己的方法和途径。小编为大家整理了一些内容丰富、观点独特的思想汇报范文,希望能够给大家带来一些启
租赁合同的目的是保护租赁双方的权益,规范租赁行为,并维护社会秩序。在租赁合同的范文中,我们可以学习到合同中的典型条款和表达方式,从而完善自己的合同写作技巧。
演讲稿范文的撰写要注重逻辑性和连贯性,以确保内容的清晰和有效传达。尊敬的各位领导、亲爱的同学们,大家好!我今天演讲的主题是关于如何培养良好的阅读习惯。
元宵节象征着团圆和吉祥,家人围坐在一起共享团圆之乐,也象征着人们对美好生活的向往和追求。以下是小编为大家整理的元宵节庆祝活动方案,希望对你有所帮助。
一个优秀的活动方案不仅能够提升活动的质量,还可以增加参与者的满意度和参与度。以下是小编为大家挑选的一些精彩的活动方案范文,让我们一起欣赏和学习。中秋节是我国的传
优秀作文需要有严谨的逻辑和连贯的思路,使得文章具备自洽性和说服力。为了让大家更好地了解优秀作文的魅力,以下是一些精选作品,希望能给大家带来启发和思考。
学生演讲稿不仅可以提高学生自身的表达能力,还可以帮助他们更好地理解和解决问题。以下是一篇感人至深的学生演讲稿,希望能够引起大家的共鸣。大家好!我是***,今天我
活动方案是针对特定目标和需求制定的一种规划和安排,它能够帮助我们更好地组织和实施各项活动。通过学习他人的活动方案,我们可以从中获得启发和灵感。:某某山。1、希望
优秀作文是在写作过程中以自己的观点和艺术技巧展示出来的一种作品。优秀作文是表达自己思想和情感的重要方式,对于提升语文能力非常有帮助。在写作优秀作文之前,我们需要
工作计划书是我们与团队成员共同商讨和确定工作目标的重要文档之一。如果你还不确定如何开始写工作计划书,不妨先阅读一下以下范文,相信会对你有所帮助。20_年12月1
写培训心得体会是培训过程中的一项重要任务,它能够提高我们的学习效果。以下是一些关于培训心得体会的精选范文,希望能够给大家带来一些启发和帮助。随着社会的不断发展,
报告要准确、准时地传达信息,以便他人可以理解和采取相应的行动。以下是小编为大家收集的报告范文,这些范文涵盖了不同领域和主题,可以为大家提供参考和启示。
供货需要建立起供应链管理体系,以确保供应商能够按时提供货物或服务。欢迎大家阅读以下供货范文,了解供应链管理的重要性和实践经验。订立合同双方:购货单位:_____
心得体会是对自己成长轨迹的回顾和总结,它能让我们更加深入地思考自己的成长过程。以下是一些优秀的心得体会范文分享,希望能够给大家带来一些写作的灵感和启发。
护士是医院的天使,他们的职责是守护着病人的健康和康复。接下来,我们一起来阅读这些护士总结范文,看看他们的写作技巧和表达方式。一、继续建立和完善各项。规章制度。有
梦想是我们不断奋斗的动力源泉,它让我们充满了勇气和信心。下面是一些梦想实现的技巧和步骤,希望对你实现自己的梦想有所启发。每个人都有自己的梦想,有时这梦想就像一种
优秀作文凭借其独特的表达方式和艺术性的结构赢得读者的赞赏。以下是一些著名作家的优秀作文片段,大家可以欣赏并学习其中的写作技巧。今天,我们祖国的生日又到了,街上都
自查报告是一种对自身工作、学习、生活等方面进行反思、总结和概括的书面材料,通过编写自查报告可以帮助我们了解自己的不足和优点,进而实现个人成长和进步。自查报告的写
阅读优秀作文可以开拓我们的视野,提升我们的文学修养,让我们的写作更富有内涵和品味。接下来是一些优秀作文的精彩片段,让我们一起来感受其中的魅力和智慧。
优秀作文是在文学创作中,对一定主题的深入思考和独到见解的表现,它能够给读者带来深刻的思考和感悟。这里有一些优秀作文的写作心得和经验分享,希望可以给大家提供一些建
英语词汇量的丰富与否直接影响着我们的英语听说读写能力。通过参加英语角和组织英语演讲比赛等活动,锻炼英语口语能力。第一:词汇记忆计划,每天给自己制定学习,背诵单词
优秀作文的特点之一是语言流畅、表达清晰,给人以良好的阅读体验。以下是小编为大家收集的优秀作文范文,供大家参考学习。全区各行各业和广大市民朋友们:“餐饮浪费现象,
自我评价是一种自我反思的过程,可以让我们从自身角度审视问题,拓宽我们的思维视野。以下是一些关于自我评价的经典范文,供大家参考。篇篇都是经过精心撰写和反复修改的,
活动总结是对我们参与的活动进行检验和评估的过程,对我们的成长和提升具有重要的意义。活动总结范文:通过活动的交流和学习,我们拓宽了自己的眼界和见识,提升了自身的素
春节是中国人最重要的假期之一,人们可以放松身心,享受与家人的时光。以下是小编为大家整理的春节总结写作指导,供大家在写作时参考和借鉴。年三十那天一大早我就起床了。
实践报告是对实际操作和经验的总结和记录,它是一种对所学知识运用的检验和归纳。我觉得我们需要写一份实践报告来总结我们的实际操作和经验了吧。通过阅读这些实践报告,我
年终总结是对自己工作的一次总结和评价,也是对上级领导向他们交代工作的一种方式。以下是一些优秀的年终总结范文,它们展示了不同行业不同层次的写作风格和技巧。
制定小班教案可以帮助教师更好地把握教学进度,确保教学任务的完成。在此提供一些小班教案的范文,供教师了解和借鉴其中的教学设计思路。《红绿灯》这首儿歌只有四句,语言
别忘了,我们需要为下一轮的工作做好准备,写一篇扎实的述职报告也是其中一项重要工作。下面是一些精选的述职报告范文,希望能够给大家提供一些写作灵感。我自xx年参加工
通过撰写演讲稿范文,我们可以更好地整理自己的思路,将观点有条理地展示给听众。在学习这些演讲稿范文时,可以分析其中的演讲技巧和表达方式,以提升自己的写作水平。
心得体会是我们对事物深入思考和探索后的得出的结论和认识。通过阅读以下的心得体会范文,我们可以了解到不同人对同一问题的不同见解和态度。通过上了这么多节的大学生心理
优秀作文的主题应该富有内涵和思想性,能够引发读者对社会和人生的思考。小编为大家整理了一些获奖的优秀作文,希望能够给大家带来一些灵感。我的心爱之物是“唐唐”,“唐
作文是一种表达思想和交流的方式,通过写作可以更好地与他人进行思想碰撞和交流。在这里,小编为大家推荐一些优秀作文,希望能够给大家带来启示和指导。今年八月十四日早晨
在写自查报告时,我们需要以客观的态度对待自己的表现,不回避问题,勇于正视并寻找解决之道。通过阅读这些自查报告范文,可以了解到不同领域的自查报告的撰写方式和思路。
优秀作文能够引起读者的共鸣和思考,激发他们对文学创作的热情和追求。下文是一些备受称赞的优秀作文片段,它们以其独特的视角和生动的语言赢得了读者的赞美。
幼儿园工作计划的制定还需要充分考虑幼儿的身心需求,保障他们的健康和安全。这些幼儿园工作计划范文涉及到不同的教育领域和内容,希望能够满足各位园务人员的需求。
优秀作文不仅仅是堆砌华丽的词汇,更要有思想的深度和触动人心的内涵。接下来,我将为大家分享一些优秀作文的摘录,希望能够激发大家的写作灵感。我妈妈从外面抱来一只活泼
优秀作文是对语言艺术和写作能力的一种挑战,它要求作者能够准确地表达自己的思想和感受。我们选取了一些优秀作文,希望能为大家提供一些有益的指导和借鉴。广大市民朋友:
运动会是学校重要的年度活动之一,通过比赛和表演展示学生们的健康和活力。以下是小编为大家搜集的运动会参赛经验总结,希望能给大家一些启示和帮助。尊敬的领导、老师们、
优秀作文应该注意语言的准确性和生动性,运用恰当的词汇和语法结构,使文章更加生动有趣。接下来是一些优秀作文的片段,希望能给大家提供一些写作思路。音响世界真是太丰富
优秀作文是在一片纸上展现出的智慧与才华的结晶,它能够感动读者,引发共鸣。在这里,我为大家整理了一些值得学习的优秀作文,希望能够给大家带来一些灵感。我和爸爸首先来
优秀作文不仅能给读者以美的享受,还能够引发读者的思考和共鸣,具有一定的影响力。希望这些优秀作文能够激发大家写作的热情,提高自己的作文水平。游泳,舞蹈,轮滑,画画
心得体会是对所学知识和经验的整理和提炼,能够帮助我们更好地吸取教训和改进。随后,我们将阅读一篇来自一位普通人的心得体会,从中寻找共鸣和启发。走访是一种有效的方式
通过阅读范文,我们可以学习到不同类型文章的写作方法和结构。对于写作,每个人都需要一些范文范本来提供参考和指导,帮助我们不断进步。全区广大居民朋友:科学规范佩戴口
在撰写发言稿时,可以适当运用一些幽默和情感元素,让演讲更加生动有趣,与听众建立起亲切感。这些发言稿范文充分体现了发言者的思辨能力、专业素养和语言魅力。
作文是我们展示自己独特思维和感受的一面镜子,也是我们成长和成才的见证。接下来,让我们一起来欣赏一些优秀作文的范例,从中学习借鉴。第一句,在我的力量还不足的时候,
青春是将来路上的一个十字路口,我们在这里做出了许多重要的选择和决定,这些将影响着我们的一生。以下是小编为大家整理的青春实践活动,希望能给大家提供一些参考和建议。
非常荣幸能够成为这个活动的主持人,与大家一起共同创造美好回忆。下面,让我们一起来欣赏一些精彩的总结范文,或许能够给我们带来一些启示。评委们也非常公平地给各位选手
培训心得体会是留下对培训经历的记录和反思,以便日后参考和回顾。以下是一些培训心得范文,通过阅读可以了解更多不同领域的学习体验。近年来,随着音乐越来越受到年轻人的
幼儿园小班的学习目标包括培养孩子的自理能力和社交沟通能力。请大家阅读以下幼儿园小班总结范文,或许能给您一些关于总结写作的新思路。1、能积极参与收藏树叶的讨论。2
事迹材料的写作可以从时间顺序、逻辑推理和主题分类等角度展开。以下是一些有关事迹材料的实例,希望能够给大家提供一些启示和思考。米勒是19世纪法国著名的作家。他生于
通过写作,我们可以培养良好的思维习惯和语言表达能力。小编为大家准备了一些优秀作文的精选,希望能够帮助大家提高写作水平和素养。爷爷奶奶你们是我心中最亲最善良的二位
教学工作计划应该紧密结合学科教学大纲和教材内容,注重知识的系统性和渗透性。下面是一些经过实践验证的教学工作计划,可供广大教师参考学习。时光在流逝,从不停歇,很快
通过写读书心得,我们可以将理论知识与实际生活相结合,提升自己的综合素养。读书心得可以帮助我们更好地理解自己,认识生活,拓宽眼界,提高素质。。有人说,亲情是这世间
保密协议可以保护公司的商业秘密和技术创新,确保其竞争优势不被侵犯。通过阅读下方的保密协议范文,可以对保密协议的格式和内容有更清晰的认识。乙方因在甲方单位履行职务
应急预案的有效性需要通过定期演练和实地考核来验证,只有在实际应急情况下得到充分检验和提升,才能真正发挥应有的作用。掌握这些应急预案的经验和教训,对于提高应急响应
合同样本的撰写应当准确、明确,避免模糊不清的条款和不合理的限制。我们为您准备了一些常见的合同样本,希望能对您的合同起到指导作用。根据《中华人民共和国劳动法》以及
英语是一门广泛使用的语言,掌握好英语可以让我们在旅行和国际交流中更加自如和便利。学习英语需要不断地阅读范文,这里有一些优秀的英语学习范文,供大家参考学习。
作文要能够打动人的心灵,引起读者的共鸣和思考,给人以启发与感触。以下是小编为大家收集的优秀作文范文,希望能给大家提供一些参考。我们教室后面有两个垃圾桶,用来给学
在工作和学习中,我们常常需要总结自己的经验和收获,以便更好地改进和提升。以下是小编为大家收集的心得体会范文,仅供参考,希望能给大家提供一些写作方面的启示和帮助。
在日常生活和工作中,我们常常需要制定活动方案来达成预期目标,因此学会编写活动方案是非常重要的。下面是一些成功案例的活动方案,希望能给大家提供一些启示和灵感。
优秀作文可以展现作者的才华和创造力,给人以美的享受和思考的空间。以下是小编为大家整理的一些优秀作文样本,希望能够给大家提供一些写作的参考和借鉴。这是一根两米多长
通过写读后感,我们可以提高自己对文字的敏感度和表达能力。接下来,我们一起来看看其他读者对这本书的读后感,或许可以给我们带来更多启发和思考。每当我翻开《西游记》,
自查报告的写作应注重语言的规范性和逻辑性,确保内容的清晰和准确。下面是一些写作自查报告的技巧和方法,希望能对你有所启发。作为党组织的组成元素——共产党员,从加入
租赁合同中通常包括租赁期限、租金、押金、维修责任等重要条款,有利于双方在租赁关系中形成共识。为了帮助大家更好地撰写租赁合同,我们整理了一些典型范文,供大家参考。
优秀作文是通过对所学知识的运用和个人想法的表达,展现出作者独特的思维方式和才华。下面为大家推荐一些优秀作文,这些作文不仅思想深刻,而且语言优美,值得我们仔细品读
通过自我鉴定,大学生可以对自己的成绩、能力和潜力进行客观的评估和认知。以下是一些大学生自我鉴定的典型案例,供大家在写自己鉴定时参考借鉴。每当我看到令人惊叹的建筑
通过活动总结,我们可以发现活动中存在的不足和改进的空间,为下一次的活动做好准备。以下是小编为大家收集的活动总结范文,供大家参考和借鉴。(一)原因:1、应对竞争。
幼儿园工作计划需要定期进行评估和调整,确保教育目标的实现和工作的有效开展。在下面的范文中,我们可以看到不同幼儿园的工作计划设计和内容安排的差异和特点。
北京的城市建设和发展日新月异,展现着中国的繁荣和力量。如果你对北京的美食感兴趣,以下是小编为大家推荐的几家特色餐厅。我的暑假我做主“。我家每年暑假都去一个地方,
演讲稿是一种通过口头表达来传递观点和信息的文稿,它能够引起听众的兴趣和共鸣。下面是一些成功演讲者的精彩演讲片段,让我们一起来欣赏和学习。区妇联在区党委的重视和大
教师应根据小班教案做好教育教学的准备工作,确保教学的质量和效果。小班教案范文的分享能够促使教师之间的沟通和交流,共同提高教学水平。1.出示图片。2.教师根据图片
中班教案是教师为了指导中班幼儿学习和塑造良好的教育环境而制定的一种教学计划。教师们可以根据自己的实际情况选择适合自己教学的范文进行参考。1、初步了解小斑马身上条
通过准备发言稿,我们可以提前思考并组织好自己的言辞,从而在演讲中更有自信和条理性。以下是小编为大家收集的发言稿范文,供大家参考。这些范文包括了不同场合的发言稿,